Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

thanhvan_phi

Member
Hội viên mới
Khi kiểm tra lại năm 2007 có phát hiện một số hóa đơn hạch toán sai TSCĐ Tk 2113 vì tổng hóa đơn trên 10tr nhưng đó là 2 cái máy tính Thì năm 2008 phải điều chỉnh như thế nào?( Vì nếu là 2 cái thì không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Khi kiểm tra lại năm 2007 có phát hiện một số hóa đơn hạch toán sai TSCĐ Tk 2113 vì tổng hóa đơn trên 10tr nhưng đó là 2 cái máy tính Thì năm 2008 phải điều chỉnh như thế nào?

Không có gì khó khăn, làm bảng giải trình điều chỉnh lại các chỉ tiêu liên quan trên BCTC năm 2007, điều chỉnh lại số dư các tk liên quan đầu năm 2008, coi lại toàn bộ các bút toán trích khấu hao TSCĐ đó để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.

Chào bạn!
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

bạn cụ thể hơn được không ? Vinamilk nhieu nhieu.
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

bạn cụ thể hơn được không ? Vinamilk nhieu nhieu.

thế này nhé, tôi chỉ hướng dẫn để bạn biết đường mà đi chứ không hướng dẫn chi tiết cho bạn làm.
+ Bạn xác định hạch toán nhầm TSCĐ sẽ liên quan tới TK 211, tk 214, TK chi phí khác liên quan mà bạn trích khấu hao, khi trích khấu hao vào chi phí thì liên quan tới chi phí hợp lý của DN trên báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC, Bảng cân đối kế toán, cân đối tk, bạn coi lại xem các chỉ tiêu đó là chỉ tiêu nào để điều chỉnh lại cho hợp lý.

+ Hướng dẫn mở thêm cho bạn 1 chút xíu, là dù nó là CCDC hay là TSCĐ thì khi phân bổ hoặc trích khấu hao đều là chi phí của DN do vậy khi thực hiện chuyển nó từ TSCĐ sang CCDC bạn phân bổ sao cho chi phí phân bổ bằng chi phí khấu hao để nó không ảnh hưởng đến kết quản hoạt động SXKD và các nghĩa vụ với nhà nước, khi đó thay vì hạch toán có TK 214 bạn sẽ điều chỉnh lại sang 242( vì bạn hãy đưa 153 sang 242 phân bổ nhằm hợp lý chi phí đã khấu hao liên quan tới lớn hơn 1 kỳ kế toán)

Hy vọng bạn hiểu tôi nói.

Chào bạn!
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Vậy như Vansi nói thì mình không cần điều chỉnh nữa đúng không? Tốt quá chứ không cũng thấy oải quá.
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Hia cái mày coi như kết cấu thành một hệ thống mấy kia thì đưa vào TK 211 , đã ghi vào TSCĐ, trích khấu hao rồi thì không cần điều chỉnh làm gì ,đường nào cũng là chi phí DN.

Cái dòng màu đỏ đó của bác sai rồi, đúng nó là chi phí của DN và đều nằm ở TS của DN nhưng cách thể hiện của nó khác, nếu DN bác có 1 hệ thống thì đơn giản rồi, nhưng chỉ là 2 cái máy tính kể cả phục vụ cho ctac kế toán đi nữa thì nó vẫn là CCDC và việc bác hạch toán sang TSCĐ là sai nguyên tắc, và theo luật thuế TNDN, nghị định và thông tư hướng dẫn thì chi phí trích khấu hao tài sản cố định không đúng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của DN. Khi đó nếu quyết toán thuế cơ quan thuế soi thì khổ, cẩn tắc vô áy láy bác ạ :mua:
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Chú nói sao ấy, không đọc bài của anh, hai cái máy đó gắn vào một hệ thống máy tính, sử dụng nối mạng là cơ sở để nói với thuế, ai nói chém gảy giò đấy, chả cần phải điều chỉnh lại chi phí , để đó, ai dám nói không ghi nhận chi phí

Nói như bác thì cty nào mua máy tính vài triệu về đưa hết nó vào TSCĐ cũng được à, cứ làm đi rồi khi bị loại đừng khóc nói biết thế nhé bác, còn quan điểm của em thì khác, ở đâu không nói tới điều chỉnh lại chi phí mà là đưa lại chi phí cho nó đúng kẻo bị :241::udau:
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

hehe, em chào các bác!!
Em thấy hai bác Dragon489 và Vansi200780 giải thích đều có lý, em chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều, tuy nhiên theo những gì em học được thì ta nên cho hai cái máy đó vào công cụ dụng cụ rùi phân bổ dần là hợp lý nhất. Theo cách làm của bác Dragon498 thì việc điều chỉnh cũng không quá rắc rối. Dân nhà mình cứ phải thận trọng các bác ah!!!
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Bạn có thể cụ thể đề hơn không ?phát hiện chênh lệch khi kiểm kê thì đã tìm ra lý do chưa?thank you !
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

hehe, em chào các bác!!
Em thấy hai bác Dragon489 và Vansi200780 giải thích đều có lý, em chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều, tuy nhiên theo những gì em học được thì ta nên cho hai cái máy đó vào công cụ dụng cụ rùi phân bổ dần là hợp lý nhất. Theo cách làm của bác Dragon498 thì việc điều chỉnh cũng không quá rắc rối. Dân nhà mình cứ phải thận trọng các bác ah!!!

Ai nói không rắc rối? BCTC 2007 đã nộp rồi mà.

Nếu có điều chỉnh thì chỉ điều chỉnh phần giá trị còn lại từ sau 2007 thôi.
Nếu muốn đơn giản thì ... để nguyên như cũ. Chẳng cán bộ thuế nào loại chi phí khoản này đâu mà lo.

Năm 2007 nếu Thuế đã kiểm tra thì nên điều chỉnh lại cho năm 2008.
Nếu chưa kiểm tra thì đàng nào cũng phải giải trình số của năm 2007.
Cả 2 cách đều phải giải thích về các số phát sinh, chỉ vì 2007 đã lỡ ghi sai.

Vậy:
Muốn gọn thì kệ nó, để y vậy.
Muốn đúng thì N242,241/C211: giá trị còn lại, ghi vào đầu năm 2008.
Đàng nào thì khi Thuế kiểm tra cũng phải giải thích cả.
Mà cũng chẳng có gì khó giải thích cả. Cứ thật thà khai báo thì cũng qua thôi. Ta đâu có gian lận chi đâu?
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

mình thành viên mới, mong mọi người giúp đỡ nhé. Trường hợp của mình cũng giống như bạn Thanhvan_phi nhưng của tài sản của mình mua cuối tháng 12 nên chưa khấu hao. Vậy mình điều chỉnh như thế nào? mong mọi trả lời nhanh giùm mình
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

mình thành viên mới, mong mọi người giúp đỡ nhé. Trường hợp của mình cũng giống như bạn Thanhvan_phi nhưng của tài sản của mình mua cuối tháng 12 nên chưa khấu hao. Vậy mình điều chỉnh như thế nào? mong mọi trả lời nhanh giùm mình

Dùng bút toán đỏ :ngugat:
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Mình có cách khác điều chỉnh đơn giản hơn nhiều. Trước tiên bạn dùng phương pháp hồi tố điều chỉnh số dư cuối kỳ trên bản CĐKT và KQKD, Vì khi trích khấu hao liên quan đến lợi nhuận, đồng thời bạn sẽ làm các bút` toán điều cụ thể như bút toán điều chĩnh lợi nhuận, điều chỉnh giảm tài sản, điều chĩnh giảm khấu hao. Đồng thời bạn làm bản giải trình nộp báo cáo điều chỉnh cho chi cục thuế.
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Nói như bác thì cty nào mua máy tính vài triệu về đưa hết nó vào TSCĐ cũng được à, cứ làm đi rồi khi bị loại đừng khóc nói biết thế nhé bác, còn quan điểm của em thì khác, ở đâu không nói tới điều chỉnh lại chi phí mà là đưa lại chi phí cho nó đúng kẻo bị :241::udau:
Theo QĐ số 15- 2006.
q

TÀI KHOẢN 211

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH



Một số nguyên tắc hạch toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh.

Phương pháp hạch toán kế toán.

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

2. Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để dùng cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

c. Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

d. Có giá trị theo quy định hiện hành (từ 10.000.000 đồng trở lên).
 
Ðề: Điều chỉnh hạch toán sai TSCĐ?

Ai nói không rắc rối? BCTC 2007 đã nộp rồi mà.

Nếu có điều chỉnh thì chỉ điều chỉnh phần giá trị còn lại từ sau 2007 thôi.
Nếu muốn đơn giản thì ... để nguyên như cũ. Chẳng cán bộ thuế nào loại chi phí khoản này đâu mà lo.

Vậy:
Muốn gọn thì kệ nó, để y vậy.
Muốn đúng thì N242,241/C211: giá trị còn lại, ghi vào đầu năm 2008.
Đàng nào thì khi Thuế kiểm tra cũng phải giải thích cả.
Mà cũng chẳng có gì khó giải thích cả. Cứ thật thà khai báo thì cũng qua thôi. Ta đâu có gian lận chi đâu?
Thế trường hợp nó là TSCĐ mà lại ghi vào CCDC và đã phân bổ mất một góc rồi và cái phần còn lại không đủ lớn để gọi là TSCĐ nữa thì bây giờ điều chỉnh sao vậy bác.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top