Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Melody

Member
Hội viên mới
Các bạn cho mình hỏi, bên chi cục thuế họ yêu cầu làm bảng kê mua vào, bán ra theo HTKK 1.3 để có mã vạch, nhưng mà mình khai rồi in ra có thấy mã vạch đâu hả các bạn? Bạn nào kê khai rồi chỉ giúp mình với, cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Các bạn cho mình hỏi, bên chi cục thuế họ yêu cầu làm bảng kê mua vào, bán ra theo HTKK 1.3 để có mã vạch, nhưng mà mình khai rồi in ra có thấy mã vạch đâu hả các bạn? Bạn nào kê khai rồi chỉ giúp mình với, cảm ơn rất nhiều.

Bạn làm theo HTKK 1.3.0.1 có bán ra mua vào mã vạch đấy
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Mình cài 1.3 rồi mà, mình in tờ khai thuế thì có nhưng mua vào bán ra ko có
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Mình cài 1.3 rồi mà, mình in tờ khai thuế thì có nhưng mua vào bán ra ko có

Bạn down lại đi phần chỉnh sửa rồi ấy có phiên bản chỉnh sửa 1.3.0.1
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Vậy đĩa cài mình lấy trên chi cục thuế về (mới nhất) mà cũng bị lỗi hả bạn>
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Click chuot vao ô chọn phụ lục kê khai
PL 01-1/GTGT : Bảng kê bán ra
PL 01-2/GTGT : Bảng kê mua vao
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Cho em hỏi thăm về cái bảng kê mua vào ấy ạ.
Hàng hóa , dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT khác với Hàng Hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT như thế nào ạ? làm sao biết hóa đơn mình mua vào nó thuộc dạng nào?Còn cái hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư nữa. Mấy cái này em không biết ghi thế nào. Mong mọi người giúp đở ạ. Sẵn đây cho em hỏi là ngày cuối cùng nộp BC Thuế tháng 3 này là ngày mấy vậy ạ? (vì 20/4 là CN). Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

vấn đề bạn thắc mắc mình cũng thắc mắc chưa biết hỏi ai. Còn tờ khai tháng 3 thì hạn chót nộp vào ngày 21/4.
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

BC quý I thời hạn nộp là cuối tháng 4 (29/4 vì 30/4 là ngày nghỉ).
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Cho em hỏi thăm về cái bảng kê mua vào ấy ạ.
Hàng hóa , dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT khác với Hàng Hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT như thế nào ạ? làm sao biết hóa đơn mình mua vào nó thuộc dạng nào?Còn cái hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư nữa. Mấy cái này em không biết ghi thế nào. Mong mọi người giúp đở ạ. Sẵn đây cho em hỏi là ngày cuối cùng nộp BC Thuế tháng 3 này là ngày mấy vậy ạ? (vì 20/4 là CN). Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.

Bạn phải xem xem đầu ra của đơn vị mình là loại hàng có chịu thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT. Nếu đơn vị bạn đầu ra là hàng hóa chịu thuế GTGT thì tất cả hóa đơn đầu vào bạn đều kê khai ở mục " HH, Dv dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT "
Nếu Đơn vị bạn đầu ra là cả hàng hóa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì bạn phải tách ra xem Hóa đơn đầu vào đó phục vụ cho mảng kinh doanh chịu thuế hay không chịu thuế GTGt.
Còn nếu hóa đơn đầu vào đó phục vụ cho cả hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục " hàng hóa , DV dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT ". Trường hợp này bạn phải làm thêm bảng phụ lục để phân bổ số thuế ở mục này.
Tóm lại là bạn phải xem xem đầu vào của bạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nào : có thuế hay không có thuế hoặc cả hai để từ đó kê khai vào các mục cho hợp lý.
Ngày cuối cùng nộp thuế tháng 03 là ngày 20, nếu ngày 20 rơi vào chủ nhật thì hạn cuối cùng của bạn là ngày 19
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Cho em hỏi thăm về cái bảng kê mua vào ấy ạ.
Hàng hóa , dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT khác với Hàng Hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT như thế nào ạ? làm sao biết hóa đơn mình mua vào nó thuộc dạng nào?Còn cái hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư nữa. Mấy cái này em không biết ghi thế nào. Mong mọi người giúp đở ạ. Sẵn đây cho em hỏi là ngày cuối cùng nộp BC Thuế tháng 3 này là ngày mấy vậy ạ? (vì 20/4 là CN). Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.

Đơn giản lấy cho bạn ví dụ:
Cty bạn kinh doành ngành nghề: 1. Sản xuất phần mềm (ngành này ko chịu thuế GTGT), 2. Bán kẹo.
Thàng này bạn có 2 hóa đơn đầu vào: a.hóa đơn mua cái ghế cho nhân viên sx phần mềm ngồi. b. hóa đơn mua kẹo (kẹo để bán chứ ko phải để ăn). 3, hóa đơn tiền điện thoại cho quản lý.

Vậy hóa đơn a dùng cho việc sx phần mềm - nên là hóa đơn phục vụ cho ngành sx ko chịu thuế,. hóa đơn b dùng cho ngành chịu thuế, hóa đơn c dùng chung.
:confuse1:
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Nếu mình cứ cho vô chung hết phần hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế thì cũng không sao phải ko? Vì có bảng phân bổ rồi
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Cho mình hỏi rỏ hơn một tí nhá.Cong ty mình mua bán mỹ phẩm. Tháng vừa rồi có mấy cái HĐ như sau: xi măng, vật liệu xây dựng (vì công ty sửa chữa lại văn phòng), đồ dùng văn phòng như: bàn ghế,ổ khoá, máy tính, văn phòng phẩm,và hàng hóa như thuốc và các loại mỹ phẩm. Vậy mình phải đưa các cái Hđ này vào từng phần như thế nào ạ ? Mong mọi người giúp đỡ.
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Nếu mình cứ cho vô chung hết phần hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế thì cũng không sao phải ko? Vì có bảng phân bổ rồi

Nếu bạn lảm bảng phân bổ thì đư ahết vào mục 3 trong bảng kê mua vào là tốt nhất.
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Nếu mình cứ cho vô chung hết phần hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế thì cũng không sao phải ko? Vì có bảng phân bổ rồi
Nếu bạn tách ra dc thì tách ra cho tiện k thì vô chung và làm bảng phân bổ.:thumbup:
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

Cho mình hỏi rỏ hơn một tí nhá.Cong ty mình mua bán mỹ phẩm. Tháng vừa rồi có mấy cái HĐ như sau: xi măng, vật liệu xây dựng (vì công ty sửa chữa lại văn phòng), đồ dùng văn phòng như: bàn ghế,ổ khoá, máy tính, văn phòng phẩm,và hàng hóa như thuốc và các loại mỹ phẩm. Vậy mình phải đưa các cái Hđ này vào từng phần như thế nào ạ ? Mong mọi người giúp đỡ.

Nếu bạn có làm bạn phân bổ Thuế GTGt thì bạn đưa hết vào mục 3 luông cho tiện.
Không cần phải phân biệt ra đâu.
Nhưng tốt nhất bạn nên xem lại kỳ kê khai trước đó xem người làm trước có phân biệt ra hay không mà làm theo.
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

ngày 21/04 mới là hạn chót nộp báo cáo T3 nha ban
 
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

sao lại hạn cuối cùng là 19 được. Theo mình được biết là ngày 21 và mình cũng đã rơi vào trường hợp này mấy lần rùi, vẫn nộp vào ngày 21 như thường có bị sao đâu?Cũng có thể mỗi chi cục thuế khác nhau.Ở chi cục thuế hoàng mai có làm việc vào ngày T7 k nhỉ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mà nghe các bảng nói phải làm bảng phân bổ thuế GTGT ỏ phần 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế mình k hiểu. Mongmọi người chỉ giáo vì mình làm k có. Ngày trước khi chưa có mã vạch minh in trực tiếp từ phần mềm. Công ty mình dùng pm FAST ACCounting. Những hóa đơn như diện thoại, xăng xe hay tiếp khách mình cho tất vào dùng chung cho sản xuất nhưng k có làm bảng phân bổ j hết cả. Jờ nghe mọi người nói mà lo quá
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

sao lại hạn cuối cùng là 19 được. Theo mình được biết là ngày 21 và mình cũng đã rơi vào trường hợp này mấy lần rùi, vẫn nộp vào ngày 21 như thường có bị sao đâu?Cũng có thể mỗi chi cục thuế khác nhau.Ở chi cục thuế hoàng mai có làm việc vào ngày T7 k nhỉ?

- Hạn chót nộp là ngày 20. Nếu ngày 20 trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì được dời qua ngày kế tiếp. Đây là quy định toàn quốc.

- Theo quyết định của Thủ tường chính phủ, cơ quan thuế (bộ phận tiếp dân) vẫn phải đi làm ngày thứ bảy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mà nghe các bảng nói phải làm bảng phân bổ thuế GTGT ỏ phần 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế mình k hiểu. Mongmọi người chỉ giáo vì mình làm k có. Ngày trước khi chưa có mã vạch minh in trực tiếp từ phần mềm. Công ty mình dùng pm FAST ACCounting. Những hóa đơn như diện thoại, xăng xe hay tiếp khách mình cho tất vào dùng chung cho sản xuất nhưng k có làm bảng phân bổ j hết cả. Jờ nghe mọi người nói mà lo quá

Phải làm phân bổ do DN kinh doanh hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

Đối với hoạt động không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ GTGT đầu vào. Bạn nên xem lại Thông tư 32/2007/TT-BTC để hiểu thêm nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top