Cty em làm có xảy ra trường hợp này các A/C xem xử lý tư vấn giúp em chút.
Tháng 1/2009 Cty có NK một lô hàng bao gồm MMTB và vật tư HH. Lô hàng này em đã kê khai và nộp thuế đầy đủ hết trong tháng 2/2009. Hợp đồng này Cty ký theo kiểu chuyển giao công nghệ có chuyên gia sang hường dẫn và chuyển giao Công nghệ và có điều kiện là chuyển giao cùng với có đc sản phẩm từ chuyển giao thì mới thanh toán. Bởi vậy mà đến nay ko có sản phẩm nên ko thanh toán và coi như HĐ này bị thất bại. Như thế toàn bộ MMTB và vật tư HH đi theo bên Bán đã nhận lại(vật tư này ko còn như khi NK). Vậy cho em hỏi:
Khi trả lại em pải làm những gì - biên bản giao nhận, ........và có phải xuất hoá đơn ko?(giao luôn tại trong nước ko pải XK trả nữa).
Khi xuất trả thì trị giá MMTB và vật tư có cộng thêm phần thuế NK không?(đã nộp khi NK).
Phần thuế VAT hàng NK có liên quan gì không ạ?
Các A/C xem giúp em chút! Em cảm ơn nhiều!
Tháng 1/2009 Cty có NK một lô hàng bao gồm MMTB và vật tư HH. Lô hàng này em đã kê khai và nộp thuế đầy đủ hết trong tháng 2/2009. Hợp đồng này Cty ký theo kiểu chuyển giao công nghệ có chuyên gia sang hường dẫn và chuyển giao Công nghệ và có điều kiện là chuyển giao cùng với có đc sản phẩm từ chuyển giao thì mới thanh toán. Bởi vậy mà đến nay ko có sản phẩm nên ko thanh toán và coi như HĐ này bị thất bại. Như thế toàn bộ MMTB và vật tư HH đi theo bên Bán đã nhận lại(vật tư này ko còn như khi NK). Vậy cho em hỏi:
Khi trả lại em pải làm những gì - biên bản giao nhận, ........và có phải xuất hoá đơn ko?(giao luôn tại trong nước ko pải XK trả nữa).
Khi xuất trả thì trị giá MMTB và vật tư có cộng thêm phần thuế NK không?(đã nộp khi NK).
Phần thuế VAT hàng NK có liên quan gì không ạ?
Các A/C xem giúp em chút! Em cảm ơn nhiều!