kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài:
Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    115
    Cảm ơn
    116
    Được cảm ơn 30 lần trong 22 bài viết
    Rep Power
    12

    Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    Chào các đồng nghiệp!
    Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    N131/C111
    Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    Mong các bạn cho mình ý kiến

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    Đợi chờ là hạnh phúc

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Nơi ở
    Gốc đa giữa đồng
    Bài gởi
    765
    Cảm ơn
    985
    Được cảm ơn 1,665 lần trong 920 bài viết
    Rep Power
    34

    Re: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    Trích Nguyên văn bởi dinhmenh263 View Post
    Chào các đồng nghiệp!
    Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    N131/C111
    Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    Mong các bạn cho mình ý kiến

    Theo mình bạn làm như vậy là chuẩn rồi.
    Nếu ko bạn có thể cho vào TK 3388 cũng được nhưng phải hạch toán 2 bút toán
    N131
    C3388
    sau khi trả tiền thừa thì
    N3388
    C111,112
    Nói chung làm theo cách của bạn thì hay hơn, Cách này chỉ là để theo dõi phục vụ quản lý thôi.

    Em nói thế có đúng ko các bác nhỉ??? Em còn non trẻ!!!!
    "Trả món nợ non sông trước mắt,
    Mặc đời sau thiên hạ luận bình!"
    Suy nghĩ không cũ về những điều không mới!

  4. Các thành viên đã cảm ơn Đình Phán về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gởi
    46
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Re: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    nếu trả lại tiền thừa luôn thì định khoản như bạn "định mệnh 263" con chưa trả ngay thì định khoản như bạn "đình phán" tại vì có khi tiền thừa đó sang tháng sau mới trả hoặc quý sau mới trả thì sao

  6. Các thành viên đã cảm ơn manhhien23 về bài viết hữu ích này :


  7. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    22
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 3 lần trong 2 bài viết
    Rep Power
    0

    Re: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    mình cũng đồng ý với đk của bạn
    LEARN, LEARN MORE AND LEARN FOREVER

  8. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gởi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    theo mình thì nếu KH ứng trước tiền hàng cho cty nhưng cuối tháng mình xuất hóa đơn kg hết thì bạn cứ treo tài khoản KH ứng trước tiền hàng phần tiền còn lại kg cần thêm bút toán nào hết. khi nào KH kg lấy hàng hóa nữa, cty trả lại tiền cho KH thì HT N131/C111.

  9. Các thành viên đã cảm ơn nguyenhung10 về bài viết hữu ích này :


  10. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    2
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    theo minh nghĩ thế là đủng rồi,nếu bạn trả lại cho kh còn nếu khong trả lại để lại kỳ sau thi khong thục hiên bút toán nào cả

  11. #7
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    14
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng

    Trích Nguyên văn bởi dinhmenh263 View Post
    Chào các đồng nghiệp!
    Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
    Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
    N131/C111
    Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
    Mong các bạn cho mình ý kiến

    Nếu còn buôn bán lâu dài , mà khách không đoi lại tiền thì bạn cứ treo ở đó . còn đòi lại thì bạn trả sẽ ghi bút toán như trên . hi` .
    Lý tưởng là những gì mình tưởng là có lý ..!

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •