Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 11 tới 16 trên 16
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gởi
    238
    Cảm ơn
    159
    Được cảm ơn 144 lần trong 105 bài viết
    Rep Power
    9

    Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
    năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
    tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
    nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

    Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
    tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

    Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
    cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    thay đổi nội dung bởi: TranTuan, 06-03-2012 lúc 04:57 Lý do: Vui lòng không viết hoa toàn bộ tiêu đề
    " Người Bắc Ninh vốn trọng chữ Tình"

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #11
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gởi
    15
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 5 lần trong 5 bài viết
    Rep Power
    0

    Re: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    Trích Nguyên văn bởi lehai90bn View Post
    cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
    năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
    tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
    nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

    Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
    tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

    Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
    cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.
    trường hợp của bạn sẻ hơi gặp vấn đề đấy, trước hết là với thuế.
    bạn xuất hóa đơn trên 20.000.000đ thì phải thanh toán băng chuyển khoản.
    nên, nếu số tiền còn lại, bạn xuất hóa đơn ( hay chính xác là hóa đơn khống) thì bắt buộc bạn phải thu bằng tiền mặt (dẫu biết rằng ta chẳng thu đc cắt bạc nào), như thế bạn xuất thêm 3 cái hóa đơn nữa. thì bạn sẽ ko bị thuế tri vấn về vấn đề này.
    trường hợp thứ 2, bạn nói với xếp bảo họ cứ chi cho mình đúng số tiền trên hóa đơn, đúng số trên hợp đồng.
    rồi sau đấy dùng phiếu rút tiền gởi ngân hàng (rút tiền mặt) kí sẵn, trả cho họ đúng số tiền họ mượn vào.
    như thế là thuận cả đôi đường. vừa thu đc công nợ, vừa tăng đc quỹ tiền mặt trên sổ sách./.

  4. #12
    Tham gia ngày
    May 2009
    Nơi ở
    Thanhhoa
    Bài gởi
    104
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 60 lần trong 51 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    Trích Nguyên văn bởi infortech View Post
    Đưa vào dài hạn hoặc khó đòi rồi từ từ tìm cách xử lý, đường nào rồi mình cũng phải chịu thiệt thòi thôi.
    Tôi thật không hiểu: Hợp đồng kí kết với giá trị là 200 triệu, nhưng thực tế khi thực hiện chỉ có 40 triệu và các bạn đã xuất 02 hóa đơn tổng 160 triệu, các bạn đang không biết xử lý thế nào?
    Khi kết thúc hợp đồng, hai bên đương nhiên phải làm thanh lý hợp đồng, hay có thể là bản nghiệm thu dùng để thanh lý hợp đồng. trong đó thể hiện khối lượng thực hiện của hợp đồng là: 40 triệu, như vậy giữa 02 đơn vị phải có động tác điều chỉnh giá trị hợp đồng, công nợ xuống chứ?
    1. Ghi giảm khoản phải thu và doanh thu đã ghi nhận
    2. Hai bên điều chỉnh thuế GTGT
    như thế còn gì phải lo theo dõi khoản phải thu. Mà theo dõi khoản phải thu của khách hàng là sai
    vì thực tế giá trị hợp đồng chỉ có 40 tr làm sao họ còn nợ chứ?
    về xuất hóa đơn, đơn vị bạn sao dễ thế?
    phải căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng (giá trị, khối lượng được nghiệm thu,...) để xuất hóa đơn chứ?

  5. #13
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gởi
    6
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

    Trích Nguyên văn bởi lehai90bn View Post
    3 cái gạch đầu dòng bạn hiểu đúng rồi đấy.
    Họ lấy hóa đơn thì mình mới viết chứ, ko tự dưng mang ra viết làm gì , số tiền thì có nhiều đâu mà.
    họ lấy HD rồi nhưng ko chuyển khoản hết số tiền ấy, vấn đề là mình mà gọi họ lại đòi cái HD còn lại , mà cái đó mình chưa viết được , vì chưa có đầu vào, giờ mà cứ viết thì ko bít ngày nào có đầu vào ,khổ thía.
    cái này cứ cho zo định khoản 131 là ok rồi , nếu 2 công ty không còn nghiệp vụ ps trong năm nữa thì ,phải báo cáo cho trưởng phòng đi hihi để còn đòi tiền

    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:37 ----------

    Trích Nguyên văn bởi tranngocmien View Post
    Tôi thật không hiểu: Hợp đồng kí kết với giá trị là 200 triệu, nhưng thực tế khi thực hiện chỉ có 40 triệu và các bạn đã xuất 02 hóa đơn tổng 160 triệu, các bạn đang không biết xử lý thế nào?
    Khi kết thúc hợp đồng, hai bên đương nhiên phải làm thanh lý hợp đồng, hay có thể là bản nghiệm thu dùng để thanh lý hợp đồng. trong đó thể hiện khối lượng thực hiện của hợp đồng là: 40 triệu, như vậy giữa 02 đơn vị phải có động tác điều chỉnh giá trị hợp đồng, công nợ xuống chứ?
    1. Ghi giảm khoản phải thu và doanh thu đã ghi nhận
    2. Hai bên điều chỉnh thuế GTGT
    như thế còn gì phải lo theo dõi khoản phải thu. Mà theo dõi khoản phải thu của khách hàng là sai
    vì thực tế giá trị hợp đồng chỉ có 40 tr làm sao họ còn nợ chứ?
    về xuất hóa đơn, đơn vị bạn sao dễ thế?
    phải căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng (giá trị, khối lượng được nghiệm thu,...) để xuất hóa đơn chứ?
    \
    nghiệp vụ này đâu có gì lạ đâu vẫn thường sảy ra mà , ứng trước tiền HĐ ko có j lạ cả . cứ đưa zo tk 131

  6. #14
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gởi
    63
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    Ms.Tram_ PCO giải quyết đúng đấy bạn.

  7. #15
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    Binh Duong Pro,
    Bài gởi
    2,675
    Cảm ơn
    3,176
    Được cảm ơn 8,514 lần trong 2,229 bài viết
    Rep Power
    124

    Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    Trích Nguyên văn bởi lehai90bn View Post
    cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
    năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
    tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
    nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

    Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
    tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

    Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
    cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.
    Bạn cứ treo công nợ để đó đi. Mai mốt họ CK để được khấu trừ là chuyện của họ,

    Nếu muốn tất toán thì gọi đt thỏa thuận với bên kia nên CK sớm và nhận lại TM càng nhanh càng tốt,

    Bạn không nên làm phiếu thu bằng TM như vậy được. Sau này mắc công điều chỉnh công nợ, rác rối cho kế toán sau này,
    Nhận lập BCTC, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế năm, tư vấn thuế ở khu vực Bình Dương. Mobile: 09 03 73 40 47 (Mr. Linh). Yahoo: linhaccountant,

  8. #16
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    38
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn 9 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

    - Đầu tiên nếu hóa đơn BR xuất trước, hóa đơn mua vào về sau: trường hợp này bạn yêu cầu bên bán gửi trước phiếu giao hàng, còn hóa đơn về sau chỉ hạch toán tiền thuế thôi.
    - Sổ sách đang nợ 120 triệu, thực tế đã hết, bạn liên lạc qua bên khách hàng, nói họ chuyển khoản vào tài khoản công ty bạn, và cho người bên đó qua lấy số tiền đã chuyển (không hạch toán vào sổ sách vụ lấy lại tiền nha). (Chứng minh cho họ là nếu không chuyển như vậy, bên đó sẽ không được khấu trừ và khi đó sẽ treo công nợ cho cả 2 bên)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •