Trang 1/8 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 77

Ðề tài:
Định khoản nghiệp vụ đổi trừ công nợ!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    679
    Cảm ơn
    174
    Được cảm ơn 475 lần trong 302 bài viết
    Rep Power
    22

    New Định khoản nghiệp vụ đổi trừ công nợ!

    Em có vấn đề này nhờ cả nhà đưa ra ý kiến giúp em:
    Bên em có ký HĐKT cung cấp vật tư cho họ. Trong điều khoản HĐ nêu: bên mua sẽ thanh toán 70% HĐ, còn lại 30% sẽ thanh toán xong khi nhận hàng.
    Mặt khác cty em cũng lấy vật tư bên họ. Số tiền mua vật tư này hai bên cty đồng ý thanh toán đối trừ công nợ.
    Bên mua sẽ thanh toán 70%HĐ tương đương là 90tr
    Còn số tiền bên em lấy hàng là 20tr( 2 hoá đơn 2 ngày khác nhau)
    đối trừ công nợ thì bên mua sẽ chỉ phải ck qua ngân hàng là 70tr
    Như vậy em sẽ định khoản Tk131 ntn đây ạ?
    Mới bạn [you] đưa ra ý kiến giúp mình. thanks

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    thay đổi nội dung bởi: minhhuong08, 22-07-2009 lúc 04:13
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không...

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    2,083
    Cảm ơn
    81
    Được cảm ơn 622 lần trong 539 bài viết
    Rep Power
    39

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Trích Nguyên văn bởi minhhuong08 View Post
    Em có vấn đề này nhờ cả nhà đưa ra ý kiến giúp em:
    Bên em có ký HĐKT cung cấp vật tư cho họ. Trong điều khoản HĐ nêu: bên mua sẽ thanh toán 70% HĐ, còn lại 30% sẽ thanh toán xong khi nhận hàng.
    Mặt khác cty em cũng lấy vật tư bên họ. Số tiền mua vật tư này hai bên cty đồng ý thanh toán đối trừ công nợ.
    Bên mua sẽ thanh toán 70%HĐ tương đương là 90tr
    Còn số tiền bên em lấy hàng là 20tr
    đối trừ công nợ thì bên mua sẽ chỉ phải ck qua ngân hàng là 70tr
    Như vậy em sẽ định khoản Tk131 ntn đây ạ?
    Mới bạn [you] đưa ra ý kiến giúp mình. thanks
    Nghiệp vụ cấn trừ công nợ hạch toán:
    Có TK 131: 90tr
    Nợ TK 111/112: 70tr
    Nợ TK 331:20tr(Nợ 152,133)
    Mình thì hạch toán vậy,có bạn nào có ý khác ko?
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta có thêm một ngày mới để thương yêu!

  4. Các thành viên đã cảm ơn ubn_love về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    63
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 57 lần trong 32 bài viết
    Rep Power
    11

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Thông tư của Bộ Tài chính số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 :
    1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:
    Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

  6. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi ở
    HCM CITY
    Bài gởi
    31
    Cảm ơn
    35
    Được cảm ơn 60 lần trong 17 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    1. N 131\c511,333 :90tr
    2. N152-3, n133\c 131:20tr
    3. N112\c131 : 70tr

  7. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    31
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 11 lần trong 7 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Bạn định khoản thế này nhé!
    a/ Khi bạn xuất hàng bán cho Cty đó thì định khoản:Vd số tiền có thuế nhé
    Nợ TK: 131 90tr
    Có TK: 33311
    Có TK: 511
    b/ Khi bên mua chuyển tiền:
    Nợ TK 111, 112 70tr
    Có TK 131
    c/ Khi bạn nhận hóa đơn mua hàng của Cty đó
    Nợ TK 152
    Nợ TK 133
    Có TK 3311 20tr
    d/ hạch toán bù trừ hàng:( Bạn lập chứng từ ghi sổ kèm theo bản photo hóa đơn mua hàng, bán hàng, ctừ chuyển tiền của bên mua và các giấy tờ liên quan,...)
    Nợ TK 331
    Có TK 131 20tr
    Chúc thành công nhé/./

  8. Có 4 thành viên sau đây cảm ơn Lieuxin vì bài viết có ích này:


  9. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gởi
    21
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 9 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Trích Nguyên văn bởi Lieuxin View Post
    Bạn định khoản thế này nhé!
    a/ Khi bạn xuất hàng bán cho Cty đó thì định khoản:Vd số tiền có thuế nhé
    Nợ TK: 131 90tr
    Có TK: 33311
    Có TK: 511
    b/ Khi bên mua chuyển tiền:
    Nợ TK 111, 112 70tr
    Có TK 131
    c/ Khi bạn nhận hóa đơn mua hàng của Cty đó
    Nợ TK 152
    Nợ TK 133
    Có TK 3311 20tr
    d/ hạch toán bù trừ hàng:( Bạn lập chứng từ ghi sổ kèm theo bản photo hóa đơn mua hàng, bán hàng, ctừ chuyển tiền của bên mua và các giấy tờ liên quan,...)
    Nợ TK 331
    Có TK 131 20tr
    Chúc thành công nhé/./
    Bạn mà hạh toán thế này còn 30% hợp đồng vứt đi đâu

  10. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    336
    Cảm ơn
    358
    Được cảm ơn 998 lần trong 457 bài viết
    Rep Power
    25

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Trích Nguyên văn bởi minhhuong08 View Post
    Em có vấn đề này nhờ cả nhà đưa ra ý kiến giúp em:
    Bên em có ký HĐKT cung cấp vật tư cho họ. Trong điều khoản HĐ nêu: bên mua sẽ thanh toán 70% HĐ, còn lại 30% sẽ thanh toán xong khi nhận hàng.
    Mặt khác cty em cũng lấy vật tư bên họ. Số tiền mua vật tư này hai bên cty đồng ý thanh toán đối trừ công nợ.
    Bên mua sẽ thanh toán 70%HĐ tương đương là 90tr
    Còn số tiền bên em lấy hàng là 20tr( 2 hoá đơn 2 ngày khác nhau)
    đối trừ công nợ thì bên mua sẽ chỉ phải ck qua ngân hàng là 70tr
    Như vậy em sẽ định khoản Tk131 ntn đây ạ?
    Mới bạn [you] đưa ra ý kiến giúp mình. thanks
    Theo mình hạch toán:
    1/70%*Lúc xuất hàng:
    N131A 90tr+30%
    C152X 90tr+30%
    2/Bạn lấy hàng:
    N152Y
    N133
    C331A 20tr
    3/CKNH:
    N112 70tr+30%
    C131A 70tr+30%
    Quên cách yêu

  11. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn hoangvn86 vì bài viết có ích này:


  12. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    428
    Cảm ơn
    275
    Được cảm ơn 773 lần trong 359 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    nhận tiền trước từ khách hàng:nợ 111,có 131:90tr
    sau khi giao hàng:nợ 131:(90tr+30%)*10%
    có 5111:nt
    có 33311:10%
    đồng thời phản ánh giá vốn:nợ 632
    có 153
    khi nhập vật tư của họ:
    nợ 153:20tr
    nợ 133:1tr
    có 331:21tr
    bù trừ công nợ;nợ 111,112:30%(số tiền còn lại)-21tr
    có 131 :nt
    ok! chúc bạn thành công
    Chỉ khi những điều quý giá sắp tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới biết tiếc nuối, biết ân hận...

  13. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    336
    Cảm ơn
    358
    Được cảm ơn 998 lần trong 457 bài viết
    Rep Power
    25

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Trích Nguyên văn bởi trung87 View Post
    nhận tiền trước từ khách hàng:nợ 111,có 131:90tr
    sau khi giao hàng:nợ 131:(90tr+30%)*10%
    có 5111:nt
    có 33311:10%
    đồng thời phản ánh giá vốn:nợ 632
    có 153
    khi nhập vật tư của họ:
    nợ 153:20tr
    nợ 133:1tr
    có 331:21tr
    bù trừ công nợ;nợ 111,112:30%(số tiền còn lại)-21tr
    có 131 :nt
    ok! chúc bạn thành công
    Cái này cty họ nhập hàng qua lại với nhau mà trung, xem lại nhá
    Quên cách yêu

  14. Các thành viên đã cảm ơn hoangvn86 về bài viết hữu ích này :


  15. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    103
    Cảm ơn
    101
    Được cảm ơn 138 lần trong 74 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ này ntn?

    Trích Nguyên văn bởi minhhuong08 View Post
    Em có vấn đề này nhờ cả nhà đưa ra ý kiến giúp em:
    Bên em có ký HĐKT cung cấp vật tư cho họ. Trong điều khoản HĐ nêu: bên mua sẽ thanh toán 70% HĐ, còn lại 30% sẽ thanh toán xong khi nhận hàng.
    Mặt khác cty em cũng lấy vật tư bên họ. Số tiền mua vật tư này hai bên cty đồng ý thanh toán đối trừ công nợ.
    Bên mua sẽ thanh toán 70%HĐ tương đương là 90tr
    Còn số tiền bên em lấy hàng là 20tr( 2 hoá đơn 2 ngày khác nhau)
    đối trừ công nợ thì bên mua sẽ chỉ phải ck qua ngân hàng là 70tr
    Như vậy em sẽ định khoản Tk131 ntn đây ạ?
    Mới bạn [you] đưa ra ý kiến giúp mình. thanks
    Mình ĐK thế này nhé:
    Bên mua thanh toán 70% HĐ:
    Nợ 112: 90.000.000
    Có 131: 90.000.000
    Khi công ty bạn bán hàng:
    Nợ 131: 128.571.428
    Có 511
    Có 3331
    Khi công ty bạn mua hàng:
    Nợ 156
    Nợ 1331
    Có 331: 20.000.000
    Sau khi cấn trừ công nợ thì bên mua hàng sẽ chuyển cho bạn một khoản:
    Nợ 112: 18.571.428
    Có 131: 18.571.428
    Bạn xem lại nha

  16. Các thành viên đã cảm ơn minhthi78 về bài viết hữu ích này :


Trang 1/8 123 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Văn bản pháp luật tháng 06/2009
    By tiger2774 in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 04-07-2009, 08:35
  2. Văn bản pháp luật tháng 05/2009
    By tiger2774 in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 08-06-2009, 11:07

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •