Trường hợp này hạch toán sao ạ

tulipviet

Member
Hội viên mới
Em chào cả nhà ạ, cả nhà cho em hỏi vấn đề này với ạ. Em mới làm cho công ty cung cấp VPP em có 2 vấn đề sau anh chị nào biết chỉ giúp em nha
1. Hóa đơn đầu vào em lấy ngày 30 và hóa đơn đầu ra em xuất gày 29. Em định hạch toán theo hàng về trc hóa đơn về sau, nhưng vừa rồi có 1 chị bảo em công ty chị ấy mới bị phạt vì hạch toán như vậy do hóa đơn và hàng hóa về cũng trong tháng nên ko thể hạch toán hàng về trc hóa đơn về sau. Híc nếu ko hạch toán vậy thì em hạch toán thế nào trong trg hợp này.
2. Bên em lấy VPP rất nhiều thứ nhỏ nhặt và tên hàng hóa khác nhau nếu mà làm sổ chi tiết chắc lên đến hơn 100 mặt hàng mà mỗi loại có khi đc 1 nv. Hóa đơn đầu vào của bên em thì nội dung là ""hàng hóa kèm bảng kê"". Vậy cho em hỏi trg hợp này em đinh khoản chi tiết . Nợ tk 156: chi tiết 1 sản phâm hay thế nào được ạ
Em cảm ơn cả nhà nhiều.
 
Ðề: Trường hợp này hạch toán sao ạ

Em chào cả nhà ạ, cả nhà cho em hỏi vấn đề này với ạ. Em mới làm cho công ty cung cấp VPP em có 2 vấn đề sau anh chị nào biết chỉ giúp em nha
1. Hóa đơn đầu vào em lấy ngày 30 và hóa đơn đầu ra em xuất gày 29. Em định hạch toán theo hàng về trc hóa đơn về sau, nhưng vừa rồi có 1 chị bảo em công ty chị ấy mới bị phạt vì hạch toán như vậy do hóa đơn và hàng hóa về cũng trong tháng nên ko thể hạch toán hàng về trc hóa đơn về sau. Híc nếu ko hạch toán vậy thì em hạch toán thế nào trong trg hợp này.
2. Bên em lấy VPP rất nhiều thứ nhỏ nhặt và tên hàng hóa khác nhau nếu mà làm sổ chi tiết chắc lên đến hơn 100 mặt hàng mà mỗi loại có khi đc 1 nv. Hóa đơn đầu vào của bên em thì nội dung là ""hàng hóa kèm bảng kê"". Vậy cho em hỏi trg hợp này em đinh khoản chi tiết . Nợ tk 156: chi tiết 1 sản phâm hay thế nào được ạ
Em cảm ơn cả nhà nhiều.
b ah, có thể b hạch toán hàng về trước HĐ về sau cũng đc, nhưng HĐ về sau thì cũng ko đc quá ngày xuất bán số hàng đó nhé.
VD: Ngày 29 b mua VPP nhưng đến ngày 30 b mới nhận đc HĐ của bên bán, cho dù ngày tháng ghi trên HĐ đó là ngày 30 thi b cũng chỉ hạch toán bán số hàng đó là ngày 30 chứ ko thể hạch toán qua ngày 29 đc.
 
Ðề: Trường hợp này hạch toán sao ạ

b ah, có thể b hạch toán hàng về trước HĐ về sau cũng đc, nhưng HĐ về sau thì cũng ko đc quá ngày xuất bán số hàng đó nhé.
VD: Ngày 29 b mua VPP nhưng đến ngày 30 b mới nhận đc HĐ của bên bán, cho dù ngày tháng ghi trên HĐ đó là ngày 30 thi b cũng chỉ hạch toán bán số hàng đó là ngày 30 chứ ko thể hạch toán qua ngày 29 đc.

Là sao mình ko hiểu bạn, mình có *** hàng ngày 29 và mình xuất hóa đơn bán hàng ngày 29. Nhưng do bên bán chậm xuất nên đến ngày 30 họ mới xuất hóa đơn cho mình . như vậy là hàng hóa đã nhập kho mình có thể bán đc mà. Mình nói rõ là ngày tháng trên hóa đơn đầu ra là ngày 30 và đầu vào là ngày 29 .
 
Ðề: Trường hợp này hạch toán sao ạ

sao kỳ vậy bạn
bạn ghi *** vào ngày 29 mà chưa nhận hóa đơn, sao mà ghi được hay vậy?. Theo luật là bạn phải có hóa đơn rồi mới được ghi các chứng từ liên quan mà. Trường hợp của bạn mình không rõ lắm nhưng mình cũng tưởng tượng ra thế này, ko biết có đúng quy trình của cty bạn không thì bạn sửa lại nhé

công ty bạn là công ty buôn bán loại hàng VPP. CTy bạn nhập hàng A và đương nhiên là trong kho không tồn hàng A thì bạn mới mới xuất kho thì mới có vấn đề này. Nếu đúng như vậy thì điều này ko hợp lý, ko được phép làm vậy đâu. Bạn phải hủy cái *** ngày 29 mà sửa lại ngày 30 rồi mới tạo nên 1 chu trình được bạn.

Ở câu 2, mình nghĩ bạn nên làm một bảng mã cho tất cả sản phẩm một cách dễ nhớ rồi phân loại chúng rồi định khoản, chứ mỗi cái một thứ bạn làm sao được
 
Ðề: Trường hợp này hạch toán sao ạ

sao kỳ vậy bạn
bạn ghi *** vào ngày 29 mà chưa nhận hóa đơn, sao mà ghi được hay vậy?. Theo luật là bạn phải có hóa đơn rồi mới được ghi các chứng từ liên quan mà. Trường hợp của bạn mình không rõ lắm nhưng mình cũng tưởng tượng ra thế này, ko biết có đúng quy trình của cty bạn không thì bạn sửa lại nhé

công ty bạn là công ty buôn bán loại hàng VPP. CTy bạn nhập hàng A và đương nhiên là trong kho không tồn hàng A thì bạn mới mới xuất kho thì mới có vấn đề này. Nếu đúng như vậy thì điều này ko hợp lý, ko được phép làm vậy đâu. Bạn phải hủy cái *** ngày 29 mà sửa lại ngày 30 rồi mới tạo nên 1 chu trình được bạn.

Ở câu 2, mình nghĩ bạn nên làm một bảng mã cho tất cả sản phẩm một cách dễ nhớ rồi phân loại chúng rồi định khoản, chứ mỗi cái một thứ bạn làm sao được
Bạn ơi thế thì bạn lại ko hiểu nv hàng về trc hóa đơn về sau rồi bạn ah. Khi hàng về mà chưa có hóa đơn kế toán hạch toán theo giá tạm tính sau đó tháng sau hóa đơn về căn cứ theo hóa đơn để điều chình, chỉ có điều trg hợp này hóa đơn và hàng hóa về cùng tháng bạn ah. Híc
 
Ðề: Trường hợp này hạch toán sao ạ

Tình hình là em vừa gọi cho 1 anh kế toán hỏi về vấn đề sổ chi tiết TK 156. Anh ấy bảo em là ko phải làm sổ chi tiết chỉ cần có bàng kê nhập xuất tồn tổng hợp là đc.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top