Khoản nộp chậm thuế hạch toán vào tài khoản nào?

lovely_girl

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!
Em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp đỡ đây. Chẳng là thế này tháng rồi công ty em có nộp khoản tiền do nộp chậm tiền thuế ( bên em tự đi nộp chứ chưa có quyết định nộp phạt do nộp chậm) mà em không biết phải hạch toán khoản này như thế nào. Có người thì nói đưa vào TK N421/C 3339, N3339/C 1111, như vậy có đúng không ạ. Mong cả nhà giúp em với, em đang cần gấp vì sắp báo cáo quý rùi.
 
Ðề: nộp chậm thuế

đúng rồi, phải lấy ln sau thuế đi nộp thôi
 
Ðề: nộp chậm thuế

Chào cả nhà!
Em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp đỡ đây. Chẳng là thế này tháng rồi công ty em có nộp khoản tiền do nộp chậm tiền thuế ( bên em tự đi nộp chứ chưa có quyết định nộp phạt do nộp chậm) mà em không biết phải hạch toán khoản này như thế nào. Có người thì nói đưa vào TK N421/C 3339, N3339/C 1111, như vậy có đúng không ạ. Mong cả nhà giúp em với, em đang cần gấp vì sắp báo cáo quý rùi.

Cho vào tài khoản 811. Đến khi quyết toán thuế TNDN thì khoản chi này ko được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 
Ðề: nộp chậm thuế

Chào cả nhà!
Em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp đỡ đây. Chẳng là thế này tháng rồi công ty em có nộp khoản tiền do nộp chậm tiền thuế ( bên em tự đi nộp chứ chưa có quyết định nộp phạt do nộp chậm) mà em không biết phải hạch toán khoản này như thế nào. Có người thì nói đưa vào TK N421/C 3339, N3339/C 1111, như vậy có đúng không ạ. Mong cả nhà giúp em với, em đang cần gấp vì sắp báo cáo quý rùi.

Bạn đưa tạm vào tài khoản 338(8), theo dõi chi tiết: Nợ 338/Có 111 để làm quyết toán. Khi nào nhận được quyết định phạt nộp chậm, định khoản: Nợ 811/Có 338.
 
Ðề: nộp chậm thuế

Chào cả nhà!
Em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp đỡ đây. Chẳng là thế này tháng rồi công ty em có nộp khoản tiền do nộp chậm tiền thuế ( bên em tự đi nộp chứ chưa có quyết định nộp phạt do nộp chậm) mà em không biết phải hạch toán khoản này như thế nào. Có người thì nói đưa vào TK N421/C 3339, N3339/C 1111, như vậy có đúng không ạ. Mong cả nhà giúp em với, em đang cần gấp vì sắp báo cáo quý rùi.
Nợ 811
Có 111/112
Thân,
 
Ðề: nộp chậm thuế

Nợ 811
Có 111/112
Thân,

bác đk như vậy thì sau này đưa lên bảng kdkt nguồn vốn và ts sẽ chênh nhau( ts giảm- nguồn vốn sẽ đứng im)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nợ 811
Có 111/112
Thân,

bác đk như vậy thì sau này đưa lên bảng kdkt nguồn vốn và ts sẽ chênh nhau( ts giảm- nguồn vốn sẽ đứng im)- sai với nguyên tắc kt
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nộp chậm thuế

bác đk như vậy thì sau này đưa lên bảng kdkt nguồn vốn và ts sẽ chênh nhau( ts giảm- nguồn vốn sẽ đứng im)
-----------------------------------------------------------------------------------------


bác đk như vậy thì sau này đưa lên bảng kdkt nguồn vốn và ts sẽ chênh nhau( ts giảm- nguồn vốn sẽ đứng im)- sai với nguyên tắc kt

ơ bác này! chẳng có định khoản nghiệp vụ phát sinh nào mà tài sản giảm đồng thời nguồn vốn đứng im được.

Ghi Có 111 sẽ làm giảm tài sản.
Ghi Nợ 811 đến cuối kỳ sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh giảm 421 như vậy nguồn vốn cũng giảm.

Mong bác xem lại giúp!
 
Ðề: Khoản nộp chậm thuế hạch toán vào tài khoản nào?

Do khoản phạt này mình cần theo dõi tình hình quan hệ nsnn bạn nên hạch toán vào 3339 & đối ứng với chi phí (811 hay 642)

* Xác định tiền phạt
Nợ 811, 642
Có 3339

* Đi nộp
Nợ 3339
Có 111, 112

* Kết chuyển chi phí
Nợ 911
Có 811/642

Nhớ loại chi phí này khi quyết toán thuế TNDN
 
Ðề: Khoản nộp chậm thuế hạch toán vào tài khoản nào?

làm như bạn TTHT là đúng rồi, bên doanh nghiệp của mình đã gặp trường hợp này cũng làm như vậy.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top