hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

thuyhuong1

New Member
Hội viên mới
Giúp em với em đang rơi vào một tình trạng bế tắc không hiểu mình làm có đung không. Em lại mới bước vào làm kế toán nên không biết mình hạch toán như thế này đã ổn chưa. Em xin trình bày như sau:
Công ty em tháng 6 vừa rồi có mua nguyên liệu vật liệu để dùng nhưng chưa có tiền thanh toán, mua chịu nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho. Lô hàng đó trị giá khoảng 350.000.000 đ. Em đã hạch toán vào tháng 06 như sau: N152 350.000.000/ C 331 350.000.000. Mãi đến tháng 09 này khi có doanh thu về sếp mới đồng ý trả 1 phần tiền cho bên bán 180.000.000 đ, thế nên bên bán cũng chỉ xuất hóa đơn theo số tiền bên em trả là 180.000.000đ. Sếp bảo sang tháng 10 này sẽ thanh toán nôt cho bên công ty kia số tiền còn lại là 170tr. Ôi em đau đầu quá em không biết giải quyết như thế nào, vì theo em được biết thì hàng về mà hóa đơn chưa về thì hạch toán vào N152/Co3
1 theo giá tạm tính. Sau này hóa đơn về thì sẽ hạch toán thừa thiếu để có giá thực tế, nhưng ở trường hợp này em lại thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 em sẽ hạch toán như thế nào, mà nguyên liệu vật liệu này em đã xuất dùng vào 6277 nói chung là em rối lắm, em cũng không biết giải thích thế nào. Các anh các chị có hiểu em nói gì không. hu hu.Anh kế toán trưởng thì bảo em phải hạch toán vào Nò 152/Co331. Sau này lại hạch toán vào N142/ co 152 thế thì em khi nào mới được tính vào chi phí khó hiểu quá
trả lời nhanh giúp em với
 
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

Giúp em với em đang rơi vào một tình trạng bế tắc không hiểu mình làm có đung không. Em lại mới bước vào làm kế toán nên không biết mình hạch toán như thế này đã ổn chưa. Em xin trình bày như sau:
Công ty em tháng 6 vừa rồi có mua nguyên liệu vật liệu để dùng nhưng chưa có tiền thanh toán, mua chịu nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho. Lô hàng đó trị giá khoảng 350.000.000 đ. Em đã hạch toán vào tháng 06 như sau: N152 350.000.000/ C 331 350.000.000. Mãi đến tháng 09 này khi có doanh thu về sếp mới đồng ý trả 1 phần tiền cho bên bán 180.000.000 đ, thế nên bên bán cũng chỉ xuất hóa đơn theo số tiền bên em trả là 180.000.000đ. Sếp bảo sang tháng 10 này sẽ thanh toán nôt cho bên công ty kia số tiền còn lại là 170tr. Ôi em đau đầu quá em không biết giải quyết như thế nào, vì theo em được biết thì hàng về mà hóa đơn chưa về thì hạch toán vào N152/Co3
1 theo giá tạm tính. Sau này hóa đơn về thì sẽ hạch toán thừa thiếu để có giá thực tế, nhưng ở trường hợp này em lại thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 em sẽ hạch toán như thế nào, mà nguyên liệu vật liệu này em đã xuất dùng vào 6277 nói chung là em rối lắm, em cũng không biết giải thích thế nào. Các anh các chị có hiểu em nói gì không. hu hu.Anh kế toán trưởng thì bảo em phải hạch toán vào Nò 152/Co331. Sau này lại hạch toán vào N142/ co 152 thế thì em khi nào mới được tính vào chi phí khó hiểu quá
trả lời nhanh giúp em với
Theo mình bạn mua hàng như vậy nếu bạn đưa vào sx ngay thì cũng ko vđề j(phải có phiếu xuất kho của bên bán bạn nhé)?Mua về bạn hạch toán Nợ 152/Có 331:gtrị hàng nhập kho.Còn vđề thanh toán bao nhiêu đợt thì bạn theo dõi công nợ thôi.Khi nào bạn xuất hoá đơn cho khách hàng của bạn thì ghi nhậnCP đó để xác định kết quả kd.
 
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

Vấn đề ở đây minh đang rối lên nữa là. T09 vừa rồi minh xuất hóa đơn doanh thu di, hóa đơn này là doanh thu của T06 vừa rồi, mà các bạn đã biết khi đưa doanh thu đi thì phải xác định giá vốn, trong khi tháng 06 vưa rồi minh mua chịu nên không có hóa đơn nên giá vốn của mình T06 này ít quá. Bây giờ mình phải hạch toán lô hàng mua chịu kia như thế nào đây để t09 này mình xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu của T06, thì giá vốn chính là lô hàng mua chịu kia nếu mình không hạch toán đưa vào giá vốn thì doanh thu T06 của mình lại quá lơn,trong khi t6 quý 2 đã nộp xong tơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, bây giờ mục đích của mình là ghi nhận cái lô hàng này vào giá vốn của T6 Mình rối quá, làm kế toán sao mà đau đầu quá. Các bạn giải thích trường hợp này cho minh đi
 
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

cái khó hiểu thứ nhất đấy là khi có giao dịch buôn bán thì phải có hóa đơn GTGT thì mới hợp lệ, nếu không thì giao dịch vừa rồi là giao dịch chui .Và phía bên công ty kia cũng không có giấy tờ gì để xác nhận là bên công ty đó đã bán cho công ty bạn .;)) thế nên là dọa không trả tiền nữa ,nếu không cấp hóa đơn,

Nói thế thôi, việc cấp bách bây giờ là phải có chứng từ ghi rõ là số nvl ấy đã mua và nhập kho vào tháng 6 để xác định lợi nhuận của công ty trong tháng , mà gặp công ty chầy bửa thế thì em đành phải mua hóa đơn đỏ mà tự điền vào thôi
còn tiền cứ xem như là trả dần cho người bán, còn nghiệp vụ đầu tiên là
N 152 N 133 C 331
rồi kế khai thuế ,rồi nộp cho bên thuế cái khoản mua này, thế là có giấy tờ hợp lệ
Còn cái công ty kia thì chắc là phải ghi khoản 170tr vào khoản nợ khó đòi đã đuợc xóa :))
 
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

Vấn đề ở đây minh đang rối lên nữa là. T09 vừa rồi minh xuất hóa đơn doanh thu di, hóa đơn này là doanh thu của T06 vừa rồi, mà các bạn đã biết khi đưa doanh thu đi thì phải xác định giá vốn, trong khi tháng 06 vưa rồi minh mua chịu nên không có hóa đơn nên giá vốn của mình T06 này ít quá. Bây giờ mình phải hạch toán lô hàng mua chịu kia như thế nào đây để t09 này mình xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu của T06, thì giá vốn chính là lô hàng mua chịu kia nếu mình không hạch toán đưa vào giá vốn thì doanh thu T06 của mình lại quá lơn,trong khi t6 quý 2 đã nộp xong tơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, bây giờ mục đích của mình là ghi nhận cái lô hàng này vào giá vốn của T6 Mình rối quá, làm kế toán sao mà đau đầu quá. Các bạn giải thích trường hợp này cho minh đi

Mục đích của bạn ghi nhận vào giá vốn tháng 06 là không thể được, hoá đơn tháng 09 mới xuất ra tức là tháng 09 mới ghi nhânạ doanh thu thì khi đó mới được ghi nhận giá vốn chứ. bạn mà cho vào giá vốn tháng 06 là bị phạt te tua đó.( Gian lận thuế trắng trợn thế à) :bdance:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Giúp em với em đang rơi vào một tình trạng bế tắc không hiểu mình làm có đung không. Em lại mới bước vào làm kế toán nên không biết mình hạch toán như thế này đã ổn chưa. Em xin trình bày như sau:
Công ty em tháng 6 vừa rồi có mua nguyên liệu vật liệu để dùng nhưng chưa có tiền thanh toán, mua chịu nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho. Lô hàng đó trị giá khoảng 350.000.000 đ. Em đã hạch toán vào tháng 06 như sau: N152 350.000.000/ C 331 350.000.000. Mãi đến tháng 09 này khi có doanh thu về sếp mới đồng ý trả 1 phần tiền cho bên bán 180.000.000 đ, thế nên bên bán cũng chỉ xuất hóa đơn theo số tiền bên em trả là 180.000.000đ. Sếp bảo sang tháng 10 này sẽ thanh toán nôt cho bên công ty kia số tiền còn lại là 170tr. Ôi em đau đầu quá em không biết giải quyết như thế nào, vì theo em được biết thì hàng về mà hóa đơn chưa về thì hạch toán vào N152/Co3
1 theo giá tạm tính. Sau này hóa đơn về thì sẽ hạch toán thừa thiếu để có giá thực tế, nhưng ở trường hợp này em lại thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 em sẽ hạch toán như thế nào, mà nguyên liệu vật liệu này em đã xuất dùng vào 6277 nói chung là em rối lắm, em cũng không biết giải thích thế nào. Các anh các chị có hiểu em nói gì không. hu hu.Anh kế toán trưởng thì bảo em phải hạch toán vào Nò 152/Co331. Sau này lại hạch toán vào N142/ co 152 thế thì em khi nào mới được tính vào chi phí khó hiểu quá
trả lời nhanh giúp em với
Không có gì khó hiểu ở đây cả. Khi nhân
ạ hàng bạn đã có phiếu xuất kho bên đó lên mình nhập hàng là thực tế. Đến khi than htoán thành nhiều lần thì bạn chỉ viêc ghi nhận việc khấu trừ thuế theo từng lần thanh toán mà bên bán đã xuất hoá đơn cho bạn. Còn chi phí bạn làm thế là hoàn toàn đúng.
Khi nhận hàng ghi
N152
C331 số tiền nhập kho
Khi thanh toán
N133
C331 Số tiền thuế thanh toán
và N331
C111 tiền thanh toán
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

tháng 9 mới có doanh thu, giờ có không hóa đơn giá trị gia tăng thì xài hóa đơn thường, nhưng mà như thế thì không đuợc khấu trừ thuế nguyên vật liệu trên, mà thực ra có phải nộp thuế cái lô nguyên vật liệu kia đâu hehe
 
Ðề: hàng về mà 3 tháng sau hóa đơn mơi svề

Tháng 6 không có hóa đơn nhập 350 triệu, đến tháng 9 công ty kia mới ghi 180 triệu phải chuyển qua ngân hàng, mà vấn đề là đem NVL vào sản xuất thì bạn có thể nói là hàng về trước chứng từ về sau. Sao gặp trường hợp này hoài ta, các kế toán muốn ôm của nợ lắm hay sao mà sai lằm về cái này hoài, mốt nhớ coi chưng từ mà làm nha bạn, làm vậy vài lần chắc :sorrynha: cố gắng xã giao với người quản lý đi, để chữa cháy
:ammuu:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top