Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 25

Ðề tài:
Hàng bán bị trả lại

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,739 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Mình nhập hàng bán bị trả lại và cuối tháng kết chuyển như thế nào vậy mọi người. ms đang làm báo cáo kết quả HDSXKD. Giúp nhé!!
    Khi nhận hàng bị trả lại về
    + Nhập kho giảm giá vốn hàng bán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    + giảm DT
    Nợ TK 531
    Nợ TK 3331
    Có TK 131,111,112
    + Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ TK 511
    Có TK 531

    Thân!
    thay đổi nội dung bởi: Dragon489, 04-01-2008 lúc 04:52
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  4. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn Dragon489 vì bài viết có ích này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Tớ chỉ cần hạnh phúc và binh yên. hehe

  6. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,739 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Thì bạn chỉ cần định khoản
    Nợ TK 511
    Có TK 531 là ok mà
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  7. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


  8. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!
    Tớ chỉ cần hạnh phúc và binh yên. hehe

  9. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,739 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!
    Híc, khi nhận hàng trả lại về bạn đã hạch toán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    rùi còn đâu mà cuối kỳ kết chuyển nữa, mà cái còn để kết chuyển sang TK 911 = Nợ TK 632 - Có TK 632 thôi!
    thay đổi nội dung bởi: Dragon489, 04-01-2008 lúc 04:47
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  10. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


  11. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Rừng xanh
    Bài gởi
    424
    Cảm ơn
    1,221
    Được cảm ơn 1,683 lần trong 878 bài viết
    Rep Power
    34

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.

  12. Các thành viên đã cảm ơn Sư Tử Chúa về bài viết hữu ích này :


  13. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,739 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi Sư Tử Chúa View Post
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.
    Ack!, thanks bác nhé! Lẹ quá ko kịp test híc!
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  14. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi ở
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    1,870
    Cảm ơn
    2,674
    Được cảm ơn 3,249 lần trong 1,760 bài viết
    Rep Power
    65

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh

  15. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi ở
    Vô định
    Bài gởi
    384
    Cảm ơn
    1,865
    Được cảm ơn 2,689 lần trong 1,010 bài viết
    Rep Power
    44

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi Baocông View Post
    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh
    Đại Bàng em trả lời câu này nhé,
    1/ Thủ tục để định khoản N156/C632 bao gồm :
    - Biên bản trả hàng của bên mua (nêu rõ lý do trả hàng), có ký tên đóng dấu của 2 bên Mua & Bán
    - Phiếu xuất kho của bên mua, Nhập kho của bên bán
    - Hóa đơn GTGT do bên mua xuất trả lại cho bên bán
    Không biết còn gì nữa không, quên mất rùi . [you] bổ sung hen

    2/ Trừ bút toán kết chuyển, muốn phát sinh bên có của 632 cần điều kiện sau :
    - Khách hàng trả lại hàng (thủ tục 1)
    - Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do trích thừa (cái này k biết thủ tục cần gì, [you] bổ sung dùm đi)
    - Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ sang 155 (PP KKê Định kỳ) (thủ tục : PNK, phiếu tính giá thành...)

    Bà con bổ sung hộ Đại Bàng nếu thấy thiếu gì nhé. Thankss
    [COLOR="Red"][B]SỐNG HÔM NAY ĐỪNG NGHĨ VỀ NGÀY MAI[/B][/COLOR]
    NHẤT TÚY GIẢI THIÊN SẦU

  16. Các thành viên đã cảm ơn Đại Bàng về bài viết hữu ích này :


Trang 1/3 123 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •