Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 25
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Hàng bán bị trả lại

    Tớ chỉ cần hạnh phúc và binh yên. hehe

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,631
    Cảm ơn
    1,746
    Được cảm ơn 4,737 lần trong 1,825 bài viết
    Rep Power
    96

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Mình nhập hàng bán bị trả lại và cuối tháng kết chuyển như thế nào vậy mọi người. ms đang làm báo cáo kết quả HDSXKD. Giúp nhé!!
    Khi nhận hàng bị trả lại về
    + Nhập kho giảm giá vốn hàng bán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    + giảm DT
    Nợ TK 531
    Nợ TK 3331
    Có TK 131,111,112
    + Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ TK 511
    Có TK 531

    Thân!
    thay đổi nội dung bởi: Dragon489, 04-01-2008 lúc 04:52
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  4. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn Dragon489 vì bài viết có ích này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Tớ chỉ cần hạnh phúc và binh yên. hehe

  6. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,631
    Cảm ơn
    1,746
    Được cảm ơn 4,737 lần trong 1,825 bài viết
    Rep Power
    96

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Thì bạn chỉ cần định khoản
    Nợ TK 511
    Có TK 531 là ok mà
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  7. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


  8. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    17
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!
    Tớ chỉ cần hạnh phúc và binh yên. hehe

  9. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,631
    Cảm ơn
    1,746
    Được cảm ơn 4,737 lần trong 1,825 bài viết
    Rep Power
    96

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!
    Híc, khi nhận hàng trả lại về bạn đã hạch toán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    rùi còn đâu mà cuối kỳ kết chuyển nữa, mà cái còn để kết chuyển sang TK 911 = Nợ TK 632 - Có TK 632 thôi!
    thay đổi nội dung bởi: Dragon489, 04-01-2008 lúc 04:47
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  10. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


  11. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Rừng xanh
    Bài gởi
    428
    Cảm ơn
    1,280
    Được cảm ơn 1,681 lần trong 881 bài viết
    Rep Power
    33

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi anhngams View Post
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.

  12. Các thành viên đã cảm ơn Sư Tử Chúa về bài viết hữu ích này :


  13. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,631
    Cảm ơn
    1,746
    Được cảm ơn 4,737 lần trong 1,825 bài viết
    Rep Power
    96

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi Sư Tử Chúa View Post
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.
    Ack!, thanks bác nhé! Lẹ quá ko kịp test híc!
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  14. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi ở
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    1,885
    Cảm ơn
    2,730
    Được cảm ơn 3,325 lần trong 1,771 bài viết
    Rep Power
    65

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh
    [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

  15. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi ở
    Vô định
    Bài gởi
    384
    Cảm ơn
    1,910
    Được cảm ơn 2,706 lần trong 1,016 bài viết
    Rep Power
    44

    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Trích Nguyên văn bởi Baocông View Post
    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh
    Đại Bàng em trả lời câu này nhé,
    1/ Thủ tục để định khoản N156/C632 bao gồm :
    - Biên bản trả hàng của bên mua (nêu rõ lý do trả hàng), có ký tên đóng dấu của 2 bên Mua & Bán
    - Phiếu xuất kho của bên mua, Nhập kho của bên bán
    - Hóa đơn GTGT do bên mua xuất trả lại cho bên bán
    Không biết còn gì nữa không, quên mất rùi . [you] bổ sung hen

    2/ Trừ bút toán kết chuyển, muốn phát sinh bên có của 632 cần điều kiện sau :
    - Khách hàng trả lại hàng (thủ tục 1)
    - Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do trích thừa (cái này k biết thủ tục cần gì, [you] bổ sung dùm đi)
    - Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ sang 155 (PP KKê Định kỳ) (thủ tục : PNK, phiếu tính giá thành...)

    Bà con bổ sung hộ Đại Bàng nếu thấy thiếu gì nhé. Thankss
    [COLOR="Red"][B]SỐNG HÔM NAY ĐỪNG NGHĨ VỀ NGÀY MAI[/B][/COLOR]
    NHẤT TÚY GIẢI THIÊN SẦU

  16. Các thành viên đã cảm ơn Đại Bàng về bài viết hữu ích này :


Trang 1/3 123 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •