cho em hỏi về sổ kế toán

emyeu102

Member
Hội viên mới
hàng tháng công ty em phải làm sổ kế toán để quản lý vật tư , em muốn hỏi là T2 em có 1 vật tư xuất nhưng chi có hđ bán , đến T3 mới có Hđ đỏ mua vật tư đó , khí em làm số kế toán của T2 thì bị - mất cái vật tư đó , a chị giúp em với , để - vật tư đó có được ko , có cách nào cho nó hết - ko ạ
 
Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán

hàng tháng công ty em phải làm sổ kế toán để quản lý vật tư , em muốn hỏi là T2 em có 1 vật tư xuất nhưng chi có hđ bán , đến T3 mới có Hđ đỏ mua vật tư đó , khí em làm số kế toán của T2 thì bị - mất cái vật tư đó , a chị giúp em với , để - vật tư đó có được ko , có cách nào cho nó hết - ko ạ

- Có 2 cách lý giải:
1. Hoá đơn về tháng 3 nhưng ngày trê hoá đơn sau ngày xuất vật tư-> không vấn đề gì.
2. Do kiểm kho và phát hiện thừa vật tư trên so với sổ sách -> lam biên bản nhập vật tư thừa và cân đối với các vật tư khác-> xuất bán ok!
 
Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán

- Có 2 cách lý giải:
1. Hoá đơn về tháng 3 nhưng ngày trê hoá đơn sau ngày xuất vật tư-> không vấn đề gì.
2. Do kiểm kho và phát hiện thừa vật tư trên so với sổ sách -> lam biên bản nhập vật tư thừa và cân đối với các vật tư khác-> xuất bán ok!

trùi ui, ko hiểu gì hết bác rồng ạ....:runcamcap:
ngày trên hoá đơn sau ngày xuất vật tư mà ko vấn đề gì là sao ạ, đáng lẽ ngày mua phải trc ngày xuất chứ.:chetroi:
mí lại cái chữ màu xanh xanh ở dưới là bạn ý hỏi cái gì vậy nhỉ?:xinloinhe:
hàng tháng công ty em phải làm sổ kế toán để quản lý vật tư , em muốn hỏi là T2 em có 1 vật tư xuất nhưng chi có hđ bán , đến T3 mới có Hđ đỏ mua vật tư đó , khí em làm số kế toán của T2 thì bị - mất cái vật tư đó , a chị giúp em với , để - vật tư đó có được ko , có cách nào cho nó hết - ko ạ
 
Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán

ý em là hoá đơn mua vật tư đó chưa về ( hoá đơn mua ngày 9/2 , bán ra ngày 10 , nhưng hoá đơn mua đến tháng 3 mới về )nên khi làm sổ kế toán cho tháng 2 sẽ đột nhiên chỉ có xuất hàng và ko có nhập hàng nghĩa là nó bị âm , đến T3 hoá đơn mua mặt hàng đó mới được kê khai
 
Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán

ý em là hoá đơn mua vật tư đó chưa về ( hoá đơn mua ngày 9/2 , bán ra ngày 10 , nhưng hoá đơn mua đến tháng 3 mới về )nên khi làm sổ kế toán cho tháng 2 sẽ đột nhiên chỉ có xuất hàng và ko có nhập hàng nghĩa là nó bị âm , đến T3 hoá đơn mua mặt hàng đó mới được kê khai

bạn có thể hạch toán theo trường hợp hàng về trc, hóa đơn về sau theo giá tạm tính (nói là giá tạm tính nhưng thực chất thì nó là giá thực tế, nhưng có điều mình không hạch toán thuế GTGT luôn thôi). chứ để âm kho thì ai mà nghe cho được...:runcamcap:
nhưng chậm hóa đơn cả tháng như vậy thì có lẽ bên bán sẽ có chút trục trặc nếu có thanh tra kiểm tra.
 
Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán

hàng tháng công ty em phải làm sổ kế toán để quản lý vật tư , em muốn hỏi là T2 em có 1 vật tư xuất nhưng chi có hđ bán , đến T3 mới có Hđ đỏ mua vật tư đó , khí em làm số kế toán của T2 thì bị - mất cái vật tư đó , a chị giúp em với , để - vật tư đó có được ko , có cách nào cho nó hết - ko ạ

trường hợp của bạn xem như là hàng về nhưng hoá đơn chưa về.
Khi hàng về nhập kho bạn ghi theo giá tạm nhập: nợ 152, có 331.
giá tạm nhập này bạn có nhiều cách để định giá. khi ghi theo giá tạm nhập và nhập kho rồi thì bạn vẫn xuất bán bình thường.
Tháng sau khi hoá đơn về thì so sánh giữa giá tạm nhập và giá trên hóa đơn để điều chỉnh giá tạm nhập về giá hóa đơn.
Nếu giá tạm nhập = giá hóa đơn: nợ 152, nợ 133, có 331
nếu giá tạm nhập < giá hóa đơn: nợ 152 (giá hóa đơn - giá tạm nhập), nợ 133, có 331
nếu giá tạm nhập > giá hóa đơn: dùng phương pháp ghi âm:gồm 2 bước:
B1: Xóa bút toán đã ghi: Nợ 152, có 331(ghi âm số lượng nhập với giá tạm nhập)
B2: ghi lại bút toán đúng: nợ 152, nợ 133, có 331(theo hóa đơn)

Bạn cứ làm theo các bước như vậy thì logic với nhau và không có trường hợp bị thừa hay thiếu gì đâu bạn nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top