Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11

Ðề tài:
Cách hạch toán TK 133

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    170
    Cảm ơn
    91
    Được cảm ơn 93 lần trong 53 bài viết
    Rep Power
    16

    Cách hạch toán TK 133

    Các bạn cho mình hỏi thuế GTGT được khấu trừ thường hay để theo dõi trên sổ TK hay vào cuối mỗi tháng sau khi tính được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đều phải kết chuyển? Thật sự mình không hiểu rõ cái này lắm các bạn giúp mình với.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    Gió bốn mùa vẫn thổi.

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    HCM city
    Bài gởi
    2,844
    Cảm ơn
    361
    Được cảm ơn 1,987 lần trong 1,198 bài viết
    Rep Power
    60

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Trích Nguyên văn bởi domai108 View Post
    Các bạn cho mình hỏi thuế GTGT được khấu trừ thường hay để theo dõi trên sổ TK hay vào cuối mỗi tháng sau khi tính được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đều phải kết chuyển? Thật sự mình không hiểu rõ cái này lắm các bạn giúp mình với.
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân !
    ...Thôi hãy sống cho trọn đời nguyện ước
    Vạn lý tình, xuôi ngược cũng duyên thôi...

  4. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    22
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 4 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    mọi tai khoản đều phải được theo dõi trên sổ sách, bạn nhập vào sổ theo dõi bình thường TK 133, đến cuối tháng thì kết chuyển sang 3331

  5. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Nơi ở
    Đắk Lắk
    Bài gởi
    534
    Cảm ơn
    711
    Được cảm ơn 658 lần trong 381 bài viết
    Rep Power
    25

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Trích Nguyên văn bởi betrangxxx View Post
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân !
    Trường hợp bạn làm trên máy chứ làm trên excel làm sao bạn?
    dĩ nhiên là phải lập sổ theo dõi hết rồi, cuối mõi tháng bạn kết chuyển nó qua TK3331 để khấu trừ nhé.
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi

  6. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    170
    Cảm ơn
    91
    Được cảm ơn 93 lần trong 53 bài viết
    Rep Power
    16

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Trích Nguyên văn bởi betrangxxx View Post
    Tất cả các TK được sử dụng trong đơn vị và có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK đó đều phải lập sổ theo dõi bạn ạh. Mà cái này dùng phần mềm kế toán chỉ cần bạn nhập số liệu ở sổ NKC nó sẽ tự động chuyển qua Sheet Sổ Cái TK và Sổ chi tiết TK, bạn chỉ cần in ra là xong thôi.
    Thân !
    Cái đó mình biết nhưng quan trọng là mình vẫn chưa hình dung ra được cụ thể như số liệu trên tờ khai thuế GTGT và số liệu trên sổ kế toán vì có những hóa đơn thực tế phát sinh của tháng này thì mình vào sổ kế toán luôn trong tháng đó nhưng tháng sau nữa mình mới kê khai thuế GTGT thì sao?
    Gió bốn mùa vẫn thổi.

  7. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    HCM city
    Bài gởi
    2,844
    Cảm ơn
    361
    Được cảm ơn 1,987 lần trong 1,198 bài viết
    Rep Power
    60

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Trích Nguyên văn bởi domai108 View Post
    Cái đó mình biết nhưng quan trọng là mình vẫn chưa hình dung ra được cụ thể như số liệu trên tờ khai thuế GTGT và số liệu trên sổ kế toán vì có những hóa đơn thực tế phát sinh của tháng này thì mình vào sổ kế toán luôn trong tháng đó nhưng tháng sau nữa mình mới kê khai thuế GTGT thì sao?
    Tháng nào nhận được hóa đơn thì ghi sổ & kê khai luôn tháng đó chứ sao lại hạch toán trước rồi để tháng sau nữa mới kê khai vậy bạn?
    Nếu do bạn quên thì cũng không cần sửa lại sổ NKC, chỉ cần khi được hỏi bạn có thể giải trình tại sao lại có sự chênh lệch đó & cty bạn đóng thuế đầy đủ là đc thôi.
    ...Thôi hãy sống cho trọn đời nguyện ước
    Vạn lý tình, xuôi ngược cũng duyên thôi...

  8. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    233
    Cảm ơn
    71
    Được cảm ơn 157 lần trong 107 bài viết
    Rep Power
    16

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Theo như ý kiến của mấy pác trên là đúng rồi, nhưng không phải là cuối tháng kết chuyển hết toàn bộ 133 -> 333 vì cuối kỳ bên nợ 133 vẫn còn SD như sau: Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa trả.

  9. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    HCM city
    Bài gởi
    2,844
    Cảm ơn
    361
    Được cảm ơn 1,987 lần trong 1,198 bài viết
    Rep Power
    60

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Trích Nguyên văn bởi boxoidn View Post
    Theo như ý kiến của mấy pác trên là đúng rồi, nhưng không phải là cuối tháng kết chuyển hết toàn bộ 133 -> 333 vì cuối kỳ bên nợ 133 vẫn còn SD như sau: Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa trả.
    Có ai nói k/c hết đâu bác

    Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

    Nợ TK 33311
    Có TK 133

    Nếu SDCK Tk 133 < SDCK TK 33311 thì k/c hết.
    Nếu SDCK Tk 133 > SDCK TK 33311 thì vẫn để số dư bên Nợ TK 133.
    ...Thôi hãy sống cho trọn đời nguyện ước
    Vạn lý tình, xuôi ngược cũng duyên thôi...

  10. Các thành viên đã cảm ơn betrangxxx về bài viết hữu ích này :


  11. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    4
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 11 lần trong 5 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Cho em hỏi tk133 lúc lên bảng cân đối tài khoản thi sdđk và sdck nằm bê đều nằm bên nợ phải không?
    (không có tk3331) vì giải bài tập mà lên bảng cân đối tài khoản mà chưa cân
    thank !

  12. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    1,077
    Cảm ơn
    324
    Được cảm ơn 1,261 lần trong 466 bài viết
    Rep Power
    37

    Ðề: Cách hạch toán TK 133

    Về hạch toán khấu trừ thuế GTGT
    Bạn lấy số dư đầu tháng TK 1331 + số phát sinh trong tháng Nợ 1331 = A
    Số phát sinh Có TK 3331 là B

    Nếu A> B thì số hạch toán là B
    Nếu A<B thỉ số hạch toán là A
    Như vậy so sánh số nào nhỏ thi hạch toán số đó.

    Các bạn có thể tải file theo dõi hạch toán thuế GTGT sau:( Mình không gửi file kèm được)
    thay đổi nội dung bởi: Daniel, 21-12-2010 lúc 08:11
    Dạy kế toán thực hành tại Tp HCM và dạy qua internet - Tư vấn chọn pp tính giá thành.Thường xuyên khai giảng kế toán xây dựng. Liên hệ: Lê Văn Tồn- ĐT: 09.08.13.08.09-YM levanton777@yahoo.com.vn

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. làm kế toán trưởng như thế nào????????????
    By duckhang910 in forum THẢO LUẬN KHÁC
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 08-07-2010, 01:21
  2. Nguồn vốn chủ sở hữu
    By CARO7799 in forum Vốn chủ sở hữu
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 01:48
  3. Kế toán quản trị tài chính - Bao thanh toán!
    By Dragon489 in forum Kế toán quản trị
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-05-2008, 12:30
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-09-2007, 06:49

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •