THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN CỦA CỤC THUẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
TỪ NGÀY 17/07/2014 ĐẾN NGÀY 23/07/2014


DOWNLOAD CÁC VĂN BẢN HIỆU LỰC NĂM 2014 VỀ THUẾ TNDN - TNCN - GTGT - HÓA ĐƠN

kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài:
Quy trình kiểm toán nội bộ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Nơi ở
    TP HCM
    Bài gởi
    449
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 154 lần trong 86 bài viết
    Rep Power
    19

    Quy trình kiểm toán nội bộ

    Như các bác đã biết, một quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm 4 giai đoạn :

    1. Chuẩn bị kiểm toán
    2. Thực hiện kiểm toán
    3. Báo cáo kiểm toán
    4. Theo dõi sau kiểm toán

    Trong khâu chuẩn bị thì chúng ta phải

    1. Xác định đối tượng kiểm toán ( cái này quan trọng à , ví dụ như Cty em đang làm thì có hơn 20 đối tượng lận )

    2. Lập kế hoạch kiểm toán .

    Hè hè, đương nhiên là phải xác định xong thì mới mong lập kế hoạch chứ. Xác định như thế nào là một nghệ thuật luôn . bác nào có kinh nghiệm vụ này thì chia sẻ với anh em nha !

    Em tiếp nha !

    Theo em đọc ké thì : Việc xác định đối tượng thì dựa theo

    1. Lựa chọn theo hệ thống
    2. Kiểm toán theo yêu cầu của cấp Quản lý ( TGĐ + HĐQT )
    3. Theo yêu cầu của đối tượng kiểm toán

    Riêng lựa chọn theo hệ thống thì :

    1. Dựa vào vị trí của tài sản - có khả năng phát sinh rủi ro
    2. Dựa vào ngân sách cấp cho đối tương là trọng yếu hay không
    3. Tính chất phức tạp của hoạt động
    4. Khả năng của nhân lực kiểm toán
    5. ý chí, mức độ quan tâm của Lãnh đạo
    6. Chức năng của các đối tương
    7. Quy trình nghiệp vụ
    8. Các trung tâm ra quyết định chính trong hoạt động

    Sau đó, chúng ta sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên ( hè hè , cứ tèn tèn mà kiểm toán ).

    Theo ý các bác thì sao ?

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    thay đổi nội dung bởi: Kuki, 11-01-2008 lúc 04:12 Lý do: Automerged Doublepost

  2. Các thành viên đã cảm ơn Kuki về bài viết hữu ích này :


  3. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Nơi ở
    Advertising world
    Bài gởi
    Many
     
  4. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    4
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 14 lần trong 2 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Vẫn chưa cụ thể lắm, cần có quy trình cụ thể hơn

  5. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    38
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 96 lần trong 30 bài viết
    Rep Power
    14

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Trích Nguyên văn bởi Kuki View Post
    Như các bác đã biết, một quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm 4 giai đoạn :

    1. Chuẩn bị kiểm toán
    2. Thực hiện kiểm toán
    3. Báo cáo kiểm toán
    4. Theo dõi sau kiểm toán

    Trong khâu chuẩn bị thì chúng ta phải

    1. Xác định đối tượng kiểm toán ( cái này quan trọng à , ví dụ như Cty em đang làm thì có hơn 20 đối tượng lận )

    2. Lập kế hoạch kiểm toán .

    Hè hè, đương nhiên là phải xác định xong thì mới mong lập kế hoạch chứ. Xác định như thế nào là một nghệ thuật luôn . bác nào có kinh nghiệm vụ này thì chia sẻ với anh em nha !

    Em tiếp nha !

    Theo em đọc ké thì : Việc xác định đối tượng thì dựa theo

    1. Lựa chọn theo hệ thống
    2. Kiểm toán theo yêu cầu của cấp Quản lý ( TGĐ + HĐQT )
    3. Theo yêu cầu của đối tượng kiểm toán

    Riêng lựa chọn theo hệ thống thì :

    1. Dựa vào vị trí của tài sản - có khả năng phát sinh rủi ro
    2. Dựa vào ngân sách cấp cho đối tương là trọng yếu hay không
    3. Tính chất phức tạp của hoạt động
    4. Khả năng của nhân lực kiểm toán
    5. ý chí, mức độ quan tâm của Lãnh đạo
    6. Chức năng của các đối tương
    7. Quy trình nghiệp vụ
    8. Các trung tâm ra quyết định chính trong hoạt động

    Sau đó, chúng ta sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên ( hè hè , cứ tèn tèn mà kiểm toán ).

    Theo ý các bác thì sao ?


    CÁCH NÓI NÀY CŨNG CHẲNG PHẢI CHUNG CHUNG, CŨNG CHẲNG PHẢI CHI TIẾT...
    LÀM SAO ĐÂY ???
    HẸN EM NGÀY ĐÓ... Email:anhtunhn@yahoo.com

  6. #4
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    1
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Anh em nào có Quy trình kiểm toán nội bộ cho Doanh nghiệp cụ thể của Doanh nghiệp đang làm không??? Nếu có có thể chia sẻ cho anh em quan tâm cùng sử dụng với nhé.
    Vô cùng cảm ơn bạn nào post cái quy trình đầy đủ về Kiểm toán nội bộ lên Diễn đàn này.
    Anh em vô web của mình ủng hộ bằng cách "Theo dõi" và gửi "Nhận xét" theo bài đọc nhé.
    Anh em vô đây: www.taichinh247.com
    Tin tức - Văn bản - Kiến thức chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Thuế...
    Xin anh em góp ý để web mình ngày càng hoàn thiện và bổ ích...
    Xin trân trọng cảm ơn.
    www.taichinh247.com

  7. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Trích Nguyên văn bởi Kuki View Post
    Như các bác đã biết, một quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm 4 giai đoạn :

    1. Chuẩn bị kiểm toán
    2. Thực hiện kiểm toán
    3. Báo cáo kiểm toán
    4. Theo dõi sau kiểm toán

    Trong khâu chuẩn bị thì chúng ta phải

    1. Xác định đối tượng kiểm toán ( cái này quan trọng à , ví dụ như Cty em đang làm thì có hơn 20 đối tượng lận )

    2. Lập kế hoạch kiểm toán .

    Hè hè, đương nhiên là phải xác định xong thì mới mong lập kế hoạch chứ. Xác định như thế nào là một nghệ thuật luôn . bác nào có kinh nghiệm vụ này thì chia sẻ với anh em nha !

    Em tiếp nha !

    Theo em đọc ké thì : Việc xác định đối tượng thì dựa theo

    1. Lựa chọn theo hệ thống
    2. Kiểm toán theo yêu cầu của cấp Quản lý ( TGĐ + HĐQT )
    3. Theo yêu cầu của đối tượng kiểm toán

    Riêng lựa chọn theo hệ thống thì :

    1. Dựa vào vị trí của tài sản - có khả năng phát sinh rủi ro
    2. Dựa vào ngân sách cấp cho đối tương là trọng yếu hay không
    3. Tính chất phức tạp của hoạt động
    4. Khả năng của nhân lực kiểm toán
    5. ý chí, mức độ quan tâm của Lãnh đạo
    6. Chức năng của các đối tương
    7. Quy trình nghiệp vụ
    8. Các trung tâm ra quyết định chính trong hoạt động

    Sau đó, chúng ta sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên ( hè hè , cứ tèn tèn mà kiểm toán ).

    Theo ý các bác thì sao ?
    đúng là chưa cụ thể lắm nhưng cũng đỡ lơ mơ hơn giáo trình em đang học, cái chương trình này thì cũng tùy theo từng công ty và khá là bí mật , hixhix, trông đợi các cao nhân đã đi làm chia sẻ, nhưng hình như các cao nhân ấy bận quá và cũng phải keep his secret :(

  8. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    10
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 36 lần trong 12 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    chào mọi người
    lĩnh vực kiểm toán khá thiếu và yếu tại Việt Nam, đặc biệt là tại các doanh nghiệp. Nhân chủ đề về quy trình kiểm toán Blu có mấy ý kiến như sau:
    Nếu bạn là người mới tiếp cận với công tác kiểm toán và muốn nắm căn bản quy trình kiểm toán có thêtr thao khảo các tài liệu:
    1. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước : Ban hành theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007
    2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước: Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010
    3.Các mẫu biểu kiểm toán: Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007
    Bấy nhiêu đó cũng quy đinh khá chi tiết về tất cả các mảng của kiểm toán, chỉ cần cụ thể và áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp thoai.
    Chúc các bạn thành công

  9. #7
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    3
    Cảm ơn
    13
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    các bước làm việc đúng như bạn Kuki nói, còn tại mỗi công ty đều có những điểm rủi ro khác nhau, những chỉ số đo lường khác nhau, hệ thống KPI khác nhau biết chia sẻ với các bác thế nào đây, việc xây dựng hệ thống tùy vào đặc thù, sách vở cũng như kiến thức về lĩnh vực này khó nói chi tiết lắm, họ chỉ có thể nói quy trình làm còn làm chi tiết như thế nào thì tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp và cách các bạn nhìn nhận nó^^!
    Chúc các bạn thành công

  10. #8
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 8 lần trong 4 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Anh em vào trang này mà xem quy trình kiểm toán nội bộ:
    QUY TRINH KIỂM TOÁN NỘI BỘ - kiemtoannoibo.com.vn

    Trang này còn có mấy bài viết về kiểm toán nội bộ, mình thấy cũng hay hay:
    Kiểm toán nội bộ - kiemtoannoibo.com.vn
    thay đổi nội dung bởi: chayote, 22-06-2011 lúc 10:25

  11. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gởi
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    Mà nè, mình biết có 1 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DTP: chuyên
    Hỗ trợ xem xét, hoàn thiện lại sổ sách, chứng từ kế tóan năm cũ (trước khi cơ quan thuế kiểm tra)
    Tư vấn, bổ sung chứng từ để chi phí của Công ty được cơ quan thuế chấp nhận
    Kê khai thuế, làm sổ sách kế toán hàng tháng cho các Công ty.
    => Công ty này chất lượng rất tốt mà giá phí không mắt quá đâu.
    Bạn nên điện thoại cho Công ty DTP để đước tư vấn miễn phí.
    Số điện thoại bên DTP là 0907 958 871

  12. #10
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Bài gởi
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Quy trình kiểm toán nội bộ

    giup minh tim tai lieu mon kiem toán nôi bộ vơi, help me! ban nào co tiểu luận môn kiểm toán nội bộ cho minh xin nhen

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •