văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

takuda_khoad

Member
Hội viên mới
công ty mình mua rất nhiều vpp như giấy in , bút... về nhập để trong kho đến mỗi tháng mới phát cho từng bộ phận một số lượng vpp nhất định, số còn thừa để trong kho , vậy mình phải cho vào tài khoản nào hay đưa tất cả vpp đã xuất dùng và chưa dùng vào chi phí trong tháng , hay treo trên 142 chờ phân bổ?
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

bạn đưa vào142 rồi phân bổ vậy
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

công ty mình mua rất nhiều vpp như giấy in , bút... về nhập để trong kho đến mỗi tháng mới phát cho từng bộ phận một số lượng vpp nhất định, số còn thừa để trong kho , vậy mình phải cho vào tài khoản nào hay đưa tất cả vpp đã xuất dùng và chưa dùng vào chi phí trong tháng , hay treo trên 142 chờ phân bổ?

Cho tất cả vào 642 hay 641 khi nhận hoá đơn đi bạn
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

vậy khi mua hàng về đk
N142
C331
khi xuất dùng cho các bộ phận
N64x
C142
có phải như vậy ko?
nợ 142
có 15..
phân bổ cho chi phí:
nợ 64..
có 142.
còn 331 là chỉ khi bạn mua hàng mới có nó
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

Cho tất cả vào 642 hay 641 khi nhận hoá đơn đi bạn

nếu cho tất cả vào tk64 thì tất cả đưa vào chi phí trong một tháng sao?thực tế là trong tháng chỉ dùng một ít , còn một số lượng lớn chưa dùng mà?
-----------------------------------------------------------------------------------------
nợ 142
có 15..
phân bổ cho chi phí:
nợ 64..
có 142.
còn 331 là chỉ khi bạn mua hàng mới có nó

nhưng nó là văn phòng phẩm mà có phải là vật liệu hay hàng hoá j đâu? cái mình cần biết là khi mua văn phòng phẩm với số lượng lớn như vậy thì mình cho vào đâu? khi xuất dùng thì dk như thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

công ty mình mua rất nhiều vpp như giấy in , bút... về nhập để trong kho đến mỗi tháng mới phát cho từng bộ phận một số lượng vpp nhất định, số còn thừa để trong kho , vậy mình phải cho vào tài khoản nào hay đưa tất cả vpp đã xuất dùng và chưa dùng vào chi phí trong tháng , hay treo trên 142 chờ phân bổ?

VPP khi mua về nếu giá tri nhỏ, sử dụng ngay không nhập kho bạn cho vào chi phí 641,642 luôn.Nhưng trong trường hợp này cty bạn cho vào kho, từng kỳ mới xuất cho các bộ phận thì bạn phải dùng tk 153
Khi mua hàng :
Nợ 153
Nợ 133
Có 111
Khi xuát dùng :
Nợ Từng bộ phận
Có 153.
Còn nếu số VPP ấy có giá trị lớn, bạn sử dụng thêm tK 142
Nợ 142
Có 153
Tính chi phí từng tháng
Nợ Từng bộ phận :
Có 142
Thân!:lala:
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

Khi mua về mình cho tất cả vào chi phí Tk 641,642...Vì chi phí này cũng nhỏ nên hok cần phải phân bổ.
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng

đưa vào 142 rồi phân bổ bạn nhé.
 
Ðề: văn phòng phẩm mua nhiều nhưng chưa dùng



VPP khi mua về nếu giá tri nhỏ, sử dụng ngay không nhập kho bạn cho vào chi phí 641,642 luôn.Nhưng trong trường hợp này cty bạn cho vào kho, từng kỳ mới xuất cho các bộ phận thì bạn phải dùng tk 153
Khi mua hàng :
Nợ 153
Nợ 133
Có 111
Khi xuát dùng :
Nợ Từng bộ phận
Có 153.
Còn nếu số VPP ấy có giá trị lớn, bạn sử dụng thêm tK 142
Nợ 142
Có 153
Tính chi phí từng tháng
Nợ Từng bộ phận :
Có 142
Thân!:lala:
[/QUxi
xin cám ơn bạn nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top