Tạm tính thuế TNDN của Quý IV là tới tháng 01 năm sau ta mới làm như vậy có đúng ko, nhưng khi quyết toán thì chỉ kết chuyển các chứng từ tới tháng 12 thôi vì em làm trên máy chứng từ phát sinh ngày nào thì phải hạch toán vào ngày đó cho dễ theo dõi chứ , như trên EXcel thì ta có thể chuyển chứng từ đó tính vào tháng 12 luôn ko thì bôi màu sau này có đụng đến thì cũng dễ theo dõi còn làm trên phần mềm sao khó quá, cụ thể như mọi nghiệp vụ phát sinh về thuế công ty đã nộp hết rồi nhưng vì phải hạch toán vào tháng 1 năm sau nên trên tài khoản lúc nào cũng còn số dư cả. các bác góp ý kiến cho em với nên phải làm sao đây, hay ta cứ kê khai tất cả ccas nghiệp vụ phát sinh vào tháng 12 thì cho vào ngày cuối tháng luôn mặc kệ nó là ngày kê khai vào tháng 1 hay tháng 12, mong các bác chỉnh giúp em với