kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài:
kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 9 bài viết
    Rep Power
    10

    confused kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
    Nợ 421
    có 911
    Tháng 7 lãi, e hạch toán
    Nợ 911
    Có 421
    từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
    sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
    vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
    E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
    Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
    E cảm ơn cả nhà.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    80
    Cảm ơn
    30
    Được cảm ơn 14 lần trong 10 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Bạn à hoạt động của tháng tiếp theo phải liên quan đến tháng trước chứ.
    Tháng 4 cty hoạt động lỗ thì sang tháng 5 bạn làm bút toán chuyển lỗ tháng 4 sang tháng 5 cứ như vậy đến tháng 12. Và kết quả kinh doanh của tháng 12 chính là của năm của cty bạn à.
    Mọi người cho ý kiến nhé !
    Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại.

  4. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,738 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Trích Nguyên văn bởi maxo178 View Post
    Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
    Nợ 421
    có 911
    Tháng 7 lãi, e hạch toán
    Nợ 911
    Có 421
    từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
    sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
    vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
    E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
    Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
    E cảm ơn cả nhà.
    Các tháng làm thế thì cuối năm cộng số phát sinh trên các TK đã kết chuyển của từng tháng để ra số của cả năm chứ không làm gì thêm cả.
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  5. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 9 bài viết
    Rep Power
    10

    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    đó là trong sổ cái các tài khoản, còn với sổ nhật ký chung phải làm cho từng tháng chứ sao lại chuyển lỗ từ tháng này sang tháng khác được ạ? Điều e muốn hỏi là cuối tháng 12 khi mình hạch toán lỗ thì sẽ phải định khoản như thế nào ạ?

  6. #5
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Nơi ở
    TPHCM
    Bài gởi
    197
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 87 lần trong 73 bài viết
    Rep Power
    10

    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Trích Nguyên văn bởi maxo178 View Post
    đó là trong sổ cái các tài khoản, còn với sổ nhật ký chung phải làm cho từng tháng chứ sao lại chuyển lỗ từ tháng này sang tháng khác được ạ? Điều e muốn hỏi là cuối tháng 12 khi mình hạch toán lỗ thì sẽ phải định khoản như thế nào ạ?
    bạn vẫn định khoản lồ như các tháng ở trên. còn muốn biết cả năm lời hay lổ thì bạn xem trên TK 412 đó ( Bạn có tính lũy kế phát sinh không, nếu có thi thấy liền mà )
    Cảm ơn người đã cho ta biết cuộc sống luôn là như thế ...

  7. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    741
    Cảm ơn
    644
    Được cảm ơn 440 lần trong 313 bài viết
    Rep Power
    25

    Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

    Trích Nguyên văn bởi maxo178 View Post
    Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
    Nợ 421
    có 911
    Tháng 7 lãi, e hạch toán
    Nợ 911
    Có 421
    từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
    sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
    vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
    E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
    Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
    E cảm ơn cả nhà.
    Khi bạn làm BCTC thì lấy số dư trên sổ cái của ngày cuối cùng năm tài chính. Vì vậy bạn ko lên quan tâm đến tháng nào lỗ lãi như thế nào và chỉ lấy số dư cuối của TK 421.
    Em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, chút nằng vàng sưởi ấm lại đời em...

  8. Các thành viên đã cảm ơn Hathuong về bài viết hữu ích này :


Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •