kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

maxo178

New Member
Hội viên mới
Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
Nợ 421
có 911
Tháng 7 lãi, e hạch toán
Nợ 911
Có 421
từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
E cảm ơn cả nhà.
 
Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

Bạn à hoạt động của tháng tiếp theo phải liên quan đến tháng trước chứ.
Tháng 4 cty hoạt động lỗ thì sang tháng 5 bạn làm bút toán chuyển lỗ tháng 4 sang tháng 5 cứ như vậy đến tháng 12. Và kết quả kinh doanh của tháng 12 chính là của năm của cty bạn à.
Mọi người cho ý kiến nhé !
 
Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
Nợ 421
có 911
Tháng 7 lãi, e hạch toán
Nợ 911
Có 421
từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
E cảm ơn cả nhà.

Các tháng làm thế thì cuối năm cộng số phát sinh trên các TK đã kết chuyển của từng tháng để ra số của cả năm chứ không làm gì thêm cả.
 
Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

đó là trong sổ cái các tài khoản, còn với sổ nhật ký chung phải làm cho từng tháng chứ sao lại chuyển lỗ từ tháng này sang tháng khác được ạ? Điều e muốn hỏi là cuối tháng 12 khi mình hạch toán lỗ thì sẽ phải định khoản như thế nào ạ?
 
Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

đó là trong sổ cái các tài khoản, còn với sổ nhật ký chung phải làm cho từng tháng chứ sao lại chuyển lỗ từ tháng này sang tháng khác được ạ? Điều e muốn hỏi là cuối tháng 12 khi mình hạch toán lỗ thì sẽ phải định khoản như thế nào ạ?
bạn vẫn định khoản lồ như các tháng ở trên. còn muốn biết cả năm lời hay lổ thì bạn xem trên TK 412 đó ( Bạn có tính lũy kế phát sinh không, nếu có thi thấy liền mà )
 
Ðề: kẾT CHUYỂN LÃI - LỖ

Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
Nợ 421
có 911
Tháng 7 lãi, e hạch toán
Nợ 911
Có 421
từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
E cảm ơn cả nhà.

Khi bạn làm BCTC thì lấy số dư trên sổ cái của ngày cuối cùng năm tài chính. Vì vậy bạn ko lên quan tâm đến tháng nào lỗ lãi như thế nào và chỉ lấy số dư cuối của TK 421.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top