Chào các bạn.
Cty mình làm về giao nhận vận tải đường biển nên hóa đơn đầu vào chủ yếu là của các hãng tàu. mà thuế VAT của các hãng tàu mình thấy đa phần là thuế nhà thầu. Bình thường mình vẫn kê khai để khấu trừ tiền thuế đấy liệu có đúng ko? Và hạch toán thì mình vẫn cho vào TK 1331 thôi. Như thế có đúng ko? mình xin ý kiến đóng góp của các bạn. Thanks nhiều
Cty mình làm về giao nhận vận tải đường biển nên hóa đơn đầu vào chủ yếu là của các hãng tàu. mà thuế VAT của các hãng tàu mình thấy đa phần là thuế nhà thầu. Bình thường mình vẫn kê khai để khấu trừ tiền thuế đấy liệu có đúng ko? Và hạch toán thì mình vẫn cho vào TK 1331 thôi. Như thế có đúng ko? mình xin ý kiến đóng góp của các bạn. Thanks nhiều