Hoạch toán thế nào?

AN GIANG

New Member
Hội viên mới
Khách hàng chuyển khoản trả tiền quảng cáo trong tháng 6.Nhưng đến tháng 8 công ty mình mới xuất hóa đơn. Vậy định khoản như thế nào? Các bạn giúp mình nhé!
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Câu hỏi bạn nêu không rõ, nếu thực hiện quảng cáo T6, nhưng đến T8 khách hàng mới thanh toán và lấy hóa đơn thì bạn hạch toán:
N131(T6)
C511
Khi xuất hóa đơn thì:
N112
C131
C33311
Nếu khách hàng trả ngay trong T6 thì hạch toán:
N112
C511
Khi xuất hóa đơn thì:
N112
C33311
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Coi như đó là khoản người mua ứng trước tiền hàng, dịch vụ: ghi Nợ 112/Có 131. Sau khi xuất HĐ thì ghi
Nợ: 131
Có: 333
Có 511
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Coi như đó là khoản người mua ứng trước tiền hàng, dịch vụ: ghi Nợ 112/Có 131. Sau khi xuất HĐ thì ghi
Nợ: 131
Có: 333
Có 511

Nếu dongminhkh hạch toán như trên thì kết quả kinh doanh của quý II phản ánh không chính xác, vì doanh thu tạo ra phải phù hợp với chi phí mà.
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Khách hàng chuyển khoản trả tiền quảng cáo trong tháng 6.Nhưng đến tháng 8 công ty mình mới xuất hóa đơn. Vậy định khoản như thế nào? Các bạn giúp mình nhé!

Tháng 6 chuyển khoản trả tiền xem như là 1 khoản ứng trước tiền quảng cáo
N112
C131
Tháng 8 xuất hóa đơn
N131
C511
C333
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Nếu dongminhkh hạch toán như trên thì kết quả kinh doanh của quý II phản ánh không chính xác, vì doanh thu tạo ra phải phù hợp với chi phí mà.

Hạch toán như vậy theo mình là đúng rồi, bạn ạ! Trường hợp khách hàng thanh toán trước vẫn xảy ra. Còn kết quả SXKD quý 2 theo mình vẫn chính xác thôi. Chi tiết hơn thì tập hợp những chi phí liên quan đến khoản thu kia vòa nợ 154(cuối kỳ), sau khi có HĐ thì mình kết chuyển (trong quý 3), như vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến DT-CP của quý 2.
@ Cattien: hehe...bác tay chậm hơn tui rồi nha...
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Khách hàng chuyển khoản trả tiền quảng cáo trong tháng 6.Nhưng đến tháng 8 công ty mình mới xuất hóa đơn. Vậy định khoản như thế nào? Các bạn giúp mình nhé!

Như vậy là khoản khách trả trước tiền rùi.
Bạn hạch toán khoản phải thu trước( NỢ 112/Có 131),khi xuất hóa đơn cho khách thì ghi nhận doanh thu
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

Quan trọng là bạn phải nói rõ lúc nhận tiền vào tháng 6, bạn có định khoản chưa và nếu có thì bạn đã định khoản như thế nào. thì trong tháng 8 khi xuất HD mọi người mới biết để định khoản chứ.
:confuse1:
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

thì bạn hách toán thế này :
Khi nhận tiền quảng cáo qua chuyển khoản hạch toán
Nợ TK 112/ có TK 131
Khi bạn xuất Hóa đơn thì hạch toán
Nợ Tk 131
Có TK 511
Có TK 3331
phnầ còn lại nếu bạn thu TM thì hạch toán Nợ TK 131/Có 1111 hoặc 112 nếu họ chuyển khoản luôn
 
Ðề: Hoạch toán thế nào?

mình cũng có cùng ý kiến với cattien coi khoản trả trong tháng 6 là khoản ứng trước để hạch toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top