HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

trung30

Gió thổi dừa rơi
Hội viên mới
Chỗ tớ có Ctrình XD cho một CQ cuả Nhà Nước. Do khách hàng cần giải ngân trong năm 2008, nên dù Ctrình thực tế còn dở dang nhưng vẫn phải xuất HĐ bán hàng cho KH T.12/08, đồng thời hoàn thành các thủ tục khác như BB Ng.thu Ctrình, Th.lý HĐ ... Coi như đã hoàn thành & KH đã trả hết tiền.
Nhưng thực ra bên mình vẫn tiếp tục làm (Vì Ctrình nhận khoán 100%), do đó HĐ đầu vào cho Ctrình này trong T.01/09 vẫn tiếp tục PS.

Tớ giải quyết trường hợp này như sau:

1/Doanh thu, thuế GTGT đầu ra ghi nhận 2008.
Có 511
Có 3331
Nợ 112
Và kê khai thuế đầu ra

2/ HĐ đầu vào PS 2009:
- 2008 ghi nhận:
Nợ 621
Có 131 (giá vốn)
-2009, nhận HĐ ghi nhận:
Nợ 1331
Có 131 ( thuế GTGT)
Và kê khai thuế đầu vào

Như vậy việc XĐ Dthu-Cphí cuả Ctrình này cho Kquả (lãi -lỗ) & PS thuế GTGT vào - ra theo HĐ 2008 là đúng. Việc ghi nhận giá vốn 2008 cuả HĐ PS 2009 thì T.01/09 mình nhận HĐ rồi foto làm Ctừ kèm với THUYẾT MINH để lập Ctừ Ktoán & ghi sổ 2008.

Nhưng thực tình tớ vẫn thấy có gì chưa ổn. Mong các bạn cùng thảo luận.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Thật sự ko ổn nếu tháng 1.2009 vẫn đưa chi phí vào giá vốn của công trình này vì trên giấy tờ, sổ sách cty đã hoàn thành năm 2008 rồi.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Thật sự ko ổn nếu tháng 1.2009 vẫn đưa chi phí vào giá vốn của công trình này vì trên giấy tờ, sổ sách cty đã hoàn thành năm 2008 rồi.

Cậu hiểu nhầm rồi. Giá vốn đã ghi nhận 2008.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

2/ HĐ đầu vào PS 2009:
- 2008 ghi nhận:
Nợ 621
Có 131 (giá vốn)

T.01/09 mình nhận HĐ rồi foto làm Ctừ kèm với THUYẾT MINH để lập Ctừ Ktoán & ghi sổ 2008.

.

Vậy ý trung là đã ghi nhận giá vốn khi chưa có hóa đơn đầu vào phải hok :hawaii:

Đúng vậy, trường hợp này chưa học bao giờ
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Mình cũng thấy ko ổn vi theo mình thì chỉ làm thanh lý khi công việc chính thức hoàn thành, còn nếu họ muốn giải ngân thì có thể cho vào doanh thu nhận trước được ko nhỉ, hoăch DT cho từng hạng mục CT.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Mình cũng thấy ko ổn vi theo mình thì chỉ làm thanh lý khi công việc chính thức hoàn thành, còn nếu họ muốn giải ngân thì có thể cho vào doanh thu nhận trước được ko nhỉ, hoăch DT cho từng hạng mục CT.

KH là Thượng đế mà. Bạn hãy hiểu cho các CQ Nhà Nước phải hoàn thành KH trong năm mới được giải ngân.

Đã lập HĐ đầu ra & Th.lý HĐ rồi làm sao ghi nhận DT nhận trước hoặc DT hạng mục được
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Đúng vậy, trường hợp này chưa học bao giờ

Vậy bạn làm 1 phiếu tạm nhập số NVL năm 2008, để chứng minh bạn đã nhập NVL năm 2008 bạn nhờ bên bán NVL xuất cho phiếu xuất kho, biên bản bàn giao NVL có đóng dấu tròn để sau này giải trình với cquan thuế.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Vậy bạn làm 1 phiếu tạm nhập số NVL năm 2008, để chứng minh bạn đã nhập NVL năm 2008 bạn nhờ bên bán NVL xuất cho phiếu xuất kho, biên bản bàn giao NVL có đóng dấu tròn để sau này giải trình với cquan thuế.

Cái này với mình thì ko cần thiết.

Cái khúc mắc ko thuộc về Chuyên môn, cái mình lo lắng là về các Chế độ qui định về Ktoán & Thuế.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Cái này với mình thì ko cần thiết.

Cái khúc mắc ko thuộc về Chuyên môn, cái mình lo lắng là về các Chế độ qui định về Ktoán & Thuế.

Bạn ko cần biết :troidat: thế bạn nghĩ nó thuộc về cái gì??? Bạn ko chứng minh đầu vào của bạn là hợp lý mà bạn dám đưa nó vào giá vốn năm 2008 trong khi Hóa đơn đầu vào của bạn là năm 2009. :k5686658: Bạn lo lắng nhưng ko cần biết cách giải quyết nó??? Thế mình cũng bó tay.
Chúc bạn thành công nhé! :xinchao:
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Vậy bạn làm 1 phiếu tạm nhập số NVL năm 2008, để chứng minh bạn đã nhập NVL năm 2008 bạn nhờ bên bán NVL xuất cho phiếu xuất kho, biên bản bàn giao NVL có đóng dấu tròn để sau này giải trình với cquan thuế.

Đã làm đủ

Bạn ko cần biết :troidat: thế bạn nghĩ nó thuộc về cái gì??? Bạn ko chứng minh đầu vào của bạn là hợp lý mà bạn dám đưa nó vào giá vốn năm 2008 trong khi Hóa đơn đầu vào của bạn là năm 2009. :k5686658: Bạn lo lắng nhưng ko cần biết cách giải quyết nó??? Thế mình cũng bó tay.
Chúc bạn thành công nhé! :xinchao:

Bạn hiểu nhầm rồi, đừng nóng thế.
 
Ðề: HĐ bán lập T.1208, HĐ đầu vào nhận T.0109

Đã làm đủ

Bạn hiểu nhầm rồi, đừng nóng thế.

Nếu năm 2008 bạn đã có đủ giấy tờ chứng minh bạn nhập NVL trong năm rồi thì ghi sổ luôn chứ ko đợi tới khi nhận hoá đơn mới ghi sổ.
N152: (ghi nhận tạm nhập)
C331
Sang năm 2009 bạn nhận hoá đơn khi đó mới kê khai VAT đầu vào (nếu có):
N331
N1331
C111/112
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top