Hàng khuyến mãi

bunnybr01

Member
Hội viên mới
Chào mọi người
Công ty em mua hàng như sau:
Castrol GTX :8 thùng(6x4L)
Khuyến mãi Castrol GTX :4 bình.
Hàng khuyến mãi không tính tiền. Vậy em định khoản như thế nào ạ?
Và 1 trường hợp rắc rối nữa là: Kế toán trước đây khi mua vào là thùng,mà chị ấy lại xuất là lít.
Giờ em làm thì thấy nó kỳ quá và cũng không biết làm sao luôn?
Chị ấy xuất như thế có đúng không ạ?
Các Pro nào biết chỉ giáo giúp em với ạ.Em cám ơn!
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Chào mọi người
Công ty em mua hàng như sau:
Castrol GTX :8 thùng(6x4L)
Khuyến mãi Castrol GTX :4 bình.
Hàng khuyến mãi không tính tiền. Vậy em định khoản như thế nào ạ?
Và 1 trường hợp rắc rối nữa là: Kế toán trước đây khi mua vào là thùng,mà chị ấy lại xuất là lít.
Giờ em làm thì thấy nó kỳ quá và cũng không biết làm sao luôn?
Chị ấy xuất như thế có đúng không ạ?
Các Pro nào biết chỉ giáo giúp em với ạ.Em cám ơn!

Hàng khuyến mãi hạch toán: N156/C711
Đối với hàng hóa khi nhập vào là thùng thì mình phải quy ra lít, vì bán hàng là chúng ta chiết ra lít để bán chứ không bán nguyên thùng, và khi trừ cũng trừ theo lít.
Kế toán cũ ghi hóa đơn vậy là hợp lý rồi.
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Hàng khuyến mãi hạch toán: N156/C711
Đối với hàng hóa khi nhập vào là thùng thì mình phải quy ra lít, vì bán hàng là chúng ta chiết ra lít để bán chứ không bán nguyên thùng, và khi trừ cũng trừ theo lít.
Kế toán cũ ghi hóa đơn vậy là hợp lý rồi.
Theo thực tế,khách hàng mua là mua bình ạ,chứ không chiết ra lít để bán.
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Mua bình nhưng mình vẫn quy ra lít cho dế tính và theo dõi dễ hơn.
Làm như vậy vẫn được ạ
Mà chị cho em hỏi thêm cái này được không ạ? Tháng 6 công ty e xuất bán nhưng lại vượt quá số lượng mua vào
Sếp em đi qua bên nhà cung cấp mua thêm,nhưng lại không xuất HĐ cho tháng 6. Nên thành ra tháng 6 hàng tồn kho bị âm.
Qua tháng 7 người ta mới xuất HĐ trong đó có luôn phần mà sếp em đi mua. Giờ làm sổ kho thì bị âm,em cũng không biết thêm vào hay làm như thế nào hết.Vì HĐ đêu đã xuất và kê khai hết rồi.
Lúc xuất HĐ bán hàng thì em nói nếu xuất như vậy thì bị âm,sếp em bảo cứ xuất đi,sếp chịu trách nhiệm.hixhix
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Làm như vậy vẫn được ạ
Mà chị cho em hỏi thêm cái này được không ạ? Tháng 6 công ty e xuất bán nhưng lại vượt quá số lượng mua vào
Sếp em đi qua bên nhà cung cấp mua thêm,nhưng lại không xuất HĐ cho tháng 6. Nên thành ra tháng 6 hàng tồn kho bị âm.
Qua tháng 7 người ta mới xuất HĐ trong đó có luôn phần mà sếp em đi mua. Giờ làm sổ kho thì bị âm,em cũng không biết thêm vào hay làm như thế nào hết.Vì HĐ đêu đã xuất và kê khai hết rồi.
Lúc xuất HĐ bán hàng thì em nói nếu xuất như vậy thì bị âm,sếp em bảo cứ xuất đi,sếp chịu trách nhiệm.hixhix

Bạn làm cái phiếu nhập kho vào tháng 6 đi, coi như là hàng về trước hóa đơn về sau ấy như vậy thì hàng tồn kho sẽ không bị âm. Bởi vì không có thì làm sao mà b xuất hàng và hóa đơn cho người ta được, phải hợp lý nó bạn ah
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Bạn làm cái phiếu nhập kho vào tháng 6 đi, coi như là hàng về trước hóa đơn về sau ấy như vậy thì hàng tồn kho sẽ không bị âm. Bởi vì không có thì làm sao mà b xuất hàng và hóa đơn cho người ta được, phải hợp lý nó bạn ah
Làm phiếu nhập kho số hàng thiếu này hay là làm phiếu Nhập kho phần hóa đơn tháng 7 ạ?
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Làm phiếu nhập kho số hàng thiếu này hay là làm phiếu Nhập kho phần hóa đơn tháng 7 ạ?

Nhập kho phần theo hóa đơn của tháng 07 đó bạn như vậy thì b mới đủ hàng để xuất bán cho người ta chứ nếu không kho của bạn bị âm mà
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Nhập kho phần theo hóa đơn của tháng 07 đó bạn như vậy thì b mới đủ hàng để xuất bán cho người ta chứ nếu không kho của bạn bị âm mà
Tại HĐ tháng 07 có luôn phần GĐ mua thêm khi xuất cho tháng 06 bị thiếu+ lô hàng mới nên em không biết nhập cái nào ạ?
Chị cho em hỏi thêm cái này nữa ạ. Hàng khuyến mãi đó mình nhập kho rồi xuất bán, thì tính giá vốn như thế nào ạ?
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

o noi chugn mua vao the nao ko sao , ve minh co the quy doi theo don vi tinh cua minh, chi ke toan cu lam vay la dung roi, vi khi ve chi ay se nhap kho la lit, con hang khuyen mai no 156/co 711 so dc khuyen mai nhe.
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

o noi chugn mua vao the nao ko sao , ve minh co the quy doi theo don vi tinh cua minh, chi ke toan cu lam vay la dung roi, vi khi ve chi ay se nhap kho la lit, con hang khuyen mai no 156/co 711 so dc khuyen mai nhe.
Dạ,vậy giá vốn hàng bán thì mình làm thế nào ạ?
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

theo minh thì
N641
C512
C33311
Đồng thời hạch toán giá vốn
N632
C156
Không bit đúng ko nữa, mong mọi người giúp với mình cũng đang nhức đầu về vấn đề này
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng khuyến mãi

Dạ,vậy giá vốn hàng bán thì mình làm thế nào ạ?

bạn liên hệ trực tiếp bên bán đã khuyến mãi cho bạn để hỏi giá vốn hoặc tham khảo giá thị trường tại thời điểm được khuyến mãi.

---------- Post added at 04:26 ---------- Previous post was at 04:19 ----------

theo minh thì
N641
C512
C33311
Đồng thời hạch toán giá vốn
N632
C156
Không bit đúng ko nữa, mong mọi người giúp với mình cũng đang nhức đầu về vấn đề này

hàng được khuyến mãi : N156 / C711

TH1 : hàng được khuyến mãi và lấy hàng khuyến mãi bán cho khách hàng :
a) giá vốn : N632/ C156 :
b) doanh thu :
N111,112,131..
C511 :
C3331

TH2 : hàng được khuyến mãi và lấy hàng đó khuyến mãi lại cho khách hàng
a) giá vốn : N632/ C156 :
b) N641 :
C512 :
( C3331 : nếu hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - còn theo phương pháp khấu trừ thì không phản ánh thuế)
nếu bạn có chươg trình khuyến mãi thì đăng ký lên trên trước đã nhé.
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

ĐK hàng khuyến mãi là
N156
C711
Nhưng trên HĐ em thấy chỉ có số lượng không có đơn giá,thành tiền
Vậy ở trên em định khoản số tiền như thế nào?
Mới ra trường nên nhiều cái còn mù mờ lắm :-(
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Hôm trước thuê quyết toán công ty mình. Và mình theo dõi hàng khuyến mãi riêng và khi xuất hàng bán thì kèm theo hàng khuyến mãi và cũng thể trên hóa đơn là “hàng quảng cáo,khuyến mãi không thu tiền” tương ứng với hàng mua vào thế là oke ngay.
Còn việc bạn mua về là thùng nhưng sau đó bán lít là cũng bình thường thôi không sao cả
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Hôm trước thuê quyết toán công ty mình. Và mình theo dõi hàng khuyến mãi riêng và khi xuất hàng bán thì kèm theo hàng khuyến mãi và cũng thể trên hóa đơn là “hàng quảng cáo,khuyến mãi không thu tiền” tương ứng với hàng mua vào thế là oke ngay.
Còn việc bạn mua về là thùng nhưng sau đó bán lít là cũng bình thường thôi không sao cả
Không phải là Xuất bán kèm theo hàng khuyến mãi mà là hàng khuyến mãi chị kế toán trước đã cho nhập kho và bán như những hàng hóa khác,đồng thời tính tiền luôn số hàng đó trên HĐ GTGT luôn rồi.
Mình có hỏi lại thì chị nói hàng khuyến mãi chị ấy quy hết về số lit và chia đều thành tiền cho số lit đó=>Giá nhập kho.
Mình thắc mắc định khoản ở trên ghi số tiền như thế nào vì trên HĐ không có số tiền chỉ có số lượng.
Haizza,giờ không biết làm như vậy đúng hay không nữa :-(
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

khuyen mai no 156/co 711 so dc khuyen mai nhe.
BAN CHO MÌNH HỎI LÀ QUI ĐỊNH NÀO CHO BẠN HOẠCH TOÁN LÀ N1561/C7111, HÌNH NHƯ LÀ SAI SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN RỒI ĐÓ, VÌ KHÔNG THỂ NÀO TK15* MÀ ĐI VỚI TK7* ĐƯỢC BẠN XEM LẠI THỦ NHÉ!
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

khuyen mai no 156/co 711 so dc khuyen mai nhe.
BAN CHO MÌNH HỎI LÀ QUI ĐỊNH NÀO CHO BẠN HOẠCH TOÁN LÀ N1561/C7111, HÌNH NHƯ LÀ SAI SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN RỒI ĐÓ, VÌ KHÔNG THỂ NÀO TK15* MÀ ĐI VỚI TK7* ĐƯỢC BẠN XEM LẠI THỦ NHÉ!

sai với chuẩn mực kế toán nào vậy bạn? hàng khuyến mãi là một khoản được biếu, tặng mà không phải trả tiền thì cho nó vào thu nhập khác là rất hợp lý chứ bạn, cái này bạn có thể xem lại tk 711 nh, có hướng dẫn chi tiết đó!
 
Ðề: Hàng khuyến mãi

Chào mọi người
Công ty em mua hàng như sau:
Castrol GTX :8 thùng(6x4L)
Khuyến mãi Castrol GTX :4 bình.
Hàng khuyến mãi không tính tiền. Vậy em định khoản như thế nào ạ?
Và 1 trường hợp rắc rối nữa là: Kế toán trước đây khi mua vào là thùng,mà chị ấy lại xuất là lít.
Giờ em làm thì thấy nó kỳ quá và cũng không biết làm sao luôn?
Chị ấy xuất như thế có đúng không ạ?
Các Pro nào biết chỉ giáo giúp em với ạ.Em cám ơn!

Cty bạn khi mua hàng về hóa đơn ghi là bình lúc nhập kho la bình hay lit mà c ấy lại xuất vậy.Chỉ hợp ly khi sổ sách khi sổ sách của bạn tính là lít thôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top