Hạch toán như thế nào đây???

hieutckt

^^ Xìtin nhất DKT ^^
Hội viên mới
Các bạn giúp mình với:
T02/2008 Mình mua hàng của Công ty Nội thất Hòa Phát trên hóa đơn ghi:

Tiền hàng: 1.000.000đ
chiết khấu theo doanh số: 100.000đ (chiết khấu doanh số của T01/2008)
Tổng tiền chưa thuế: 900.000đ
Tiền thuế 10% 90.000đ

mình đã hạch toán như sau:
N 156: 1.000.000đ
N 133: 90.000đ
C 331: 1.090.000đ

tiền chiết khấu:
N 331: 100.000đ
C 711: 100.000đ

không biết mình hạch toán như vậy đã đúng chưa? mong các bạn cho ý kiến.
(Công ty mình là đại lý, và được hường chiết khấu theo doanh số hàng tháng)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Chiết khấu theo doanh số là chiết khấu thương mại theo định nghĩa của kế toán. Số tiền chiết khấu này được hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho đã mua. Do vậy nếu hàng tồn kho đã tiêu thụ thì hạch toán giảm giá vốn hàng bán, chưa tiêu thụ thì hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho.
Hạch toán:
Số hàng mua trong tháng 2 vấn hạch toán theo giá mua chưa giảm:
N156 (chi tiết mặt hàng): 1.000.000
N133: 90.000
C331: 990.000
C632 (hoặc 156 chi tiết): 100.000.

Nguyên lý là như vậy nhưng thực hiện trên sổ chi tiết không đơn giản đâu.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Nếu đúng là chiết khấu TT thì hóa đơn ghi thế lá sai cơ quan thuề sẽ o chịu
Nếu ghi đúng là: tiền hàng;1.000.000 đ, Vat: 100.000 đ, chiết khấu TT;100.000 đ Tổng TT;1.000.000 đ
định khoản:
N 156; 1.000.000
N 133: 100.000
C 515: 100.000
C 331: 1.000.000
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Các bạn giúp mình với:
T02/2008 Mình mua hàng của Công ty Nội thất Hòa Phát trên hóa đơn ghi:

Tiền hàng: 1.000.000đ
chiết khấu theo doanh số: 100.000đ (chiết khấu doanh số của T01/2008)
Tổng tiền chưa thuế: 900.000đ
Tiền thuế 10% 90.000đ

mình đã hạch toán như sau:
N 156: 1.000.000đ
N 133: 90.000đ
C 331: 1.090.000đ

tiền chiết khấu:
N 331: 100.000đ
C 711: 100.000đ

không biết mình hạch toán như vậy đã đúng chưa? mong các bạn cho ý kiến.
(Công ty mình là đại lý, và được hường chiết khấu theo doanh số hàng tháng)


Cậu hạch toán thế thiếu rùi
Phải đưa vào TK chiết khấu thương mại chứ. không phải đưa vào TK 711 đâu. Chúc làm tốt nhé.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Các bạn giúp mình với:
T02/2008 Mình mua hàng của Công ty Nội thất Hòa Phát trên hóa đơn ghi:

Tiền hàng: 1.000.000đ
chiết khấu theo doanh số: 100.000đ (chiết khấu doanh số của T01/2008)
Tổng tiền chưa thuế: 900.000đ
Tiền thuế 10% 90.000đ

mình đã hạch toán như sau:
N 156: 1.000.000đ
N 133: 90.000đ
C 331: 1.090.000đ

tiền chiết khấu:
N 331: 100.000đ
C 711: 100.000đ

không biết mình hạch toán như vậy đã đúng chưa? mong các bạn cho ý kiến.
(Công ty mình là đại lý, và được hường chiết khấu theo doanh số hàng tháng)
Đây là CKTM được giảm trừ ngay trên Hóa Đơn (phân biệt với CKTM sử dụng PC và sử dụng TK521).
Bạn hạch toán theo số tiền đã giảm trừ CKTM :
N156 : 900.000
N133 : 90.000
C111,112,331 : 990.000
Thân !!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đây là CKTM được giảm trừ ngay trên Hóa Đơn (phân biệt với CKTM sử dụng PC và sử dụng TK521).
Bạn hạch toán theo số tiền đã giảm trừ CKTM :
N156 : 900.000
N133 : 90.000
C111,112,331 : 990.000
Thân !!!

:cheers1: Bạn hạch toán như Philosopher là chính xác nhất, đây là chiết khấu TM được ghi trực tiếp trên hóa đơn nên khi tính giá nhập kho bạn phải trừ khoản này ra nhé. (cho dù đây là CK của tháng 1 hay tháng nào khác cũng vậy), bạn phải hạch toán theo đúng như hóa đơn mình nhận được.

Cạn ly với Philosopher cái nào :cheers1: dzo...!
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Mình nghĩ trên đơn đã phản ánh rõ. Chiết khấu thì sẽ giảm trực tiếp trên hóa đơn. Nên hạch toán như Philosopher là đúng đó. :iagree:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đúng rùi. Trên hóa đơn thanh toán tiền hàng đã phản ánh, khi có chiết khâu họ sẽ phải giảm trực tiếp trên hóa đơn. Khi thanh toán tiền bạn phải để ýchứ, nếu không trả xiền họ rùi về nhà phát hiện ra thì ui thui nha, không lẽ chạy đến giải trình ah? Hạch toán như mấy bạn trên là ok.:iagree:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Đây là CKTM được giảm trừ ngay trên Hóa Đơn (phân biệt với CKTM sử dụng PC và sử dụng TK521).
Bạn hạch toán theo số tiền đã giảm trừ CKTM :
N156 : 900.000
N133 : 90.000
C111,112,331 : 990.000
Thân !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ vẫn không ổn lắm, theo như theo cách xử lý của Philosopher:
bởi lẽ với mỗi hóa đơn thường thì có rất nhiều loại vật tư, như vậy khi nhập đơn giá vốn sẽ phải nhập sao đây để ra tổng tiền chưa thuế khớp với số tiền đã trừ chiết khấu, mình nghĩ cái này sẽ ảnh hưởng tới giá vốn của laọi vật tư trên hóa đơn đó.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Các bạn giúp mình với:
T02/2008 Mình mua hàng của Công ty Nội thất Hòa Phát trên hóa đơn ghi:

Tiền hàng: 1.000.000đ
chiết khấu theo doanh số: 100.000đ (chiết khấu doanh số của T01/2008)
Tổng tiền chưa thuế: 900.000đ
Tiền thuế 10% 90.000đ

mình đã hạch toán như sau:
N 156: 1.000.000đ
N 133: 90.000đ
C 331: 1.090.000đ

tiền chiết khấu:
N 331: 100.000đ
C 711: 100.000đ

không biết mình hạch toán như vậy đã đúng chưa? mong các bạn cho ý kiến.
(Công ty mình là đại lý, và được hường chiết khấu theo doanh số hàng tháng)

Mình nghĩ ở đây có 2 cách
C1: Hạch toán bỏ qua phần khuyến mãi
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000
C2: nếu ghi cả phần khuyến mãi phải có phần thu nhập khác
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000

N331: 100.000
N711: 100.00

Cách 2 mình như cách của bạn nhưng theo mình không nên làm tăng thu nhập. => dùng cách 1
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Mình nghĩ ở đây có 2 cách
C1: Hạch toán bỏ qua phần khuyến mãi
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000
C2: nếu ghi cả phần khuyến mãi phải có phần thu nhập khác
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000

N331: 100.000
N711: 100.00

Cách 2 mình như cách của bạn nhưng theo mình không nên làm tăng thu nhập. => dùng cách 1
Nếu vậy cuối năm thuế kiểm tra hỏi tiền chiết khấu đó bạn ném đi đâu mà không cho vào 711 để xác định kết quả. lúc đó hơi khó giải trình đấy!!!
Nếu chỉ hạch toán:
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000
thì sẽ đẩy giá vốn của hàng hóa xuống, cái này phải xem lại rồi...??
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

mình cũng nghĩ nếu là Đại lý bán hàng và được hưởng chiết khấu thì vẫn phải theo dõi tiền chiết khấu trên tk711,
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ vẫn không ổn lắm, theo như theo cách xử lý của Philosopher:
bởi lẽ với mỗi hóa đơn thường thì có rất nhiều loại vật tư, như vậy khi nhập đơn giá vốn sẽ phải nhập sao đây để ra tổng tiền chưa thuế khớp với số tiền đã trừ chiết khấu, mình nghĩ cái này sẽ ảnh hưởng tới giá vốn của laọi vật tư trên hóa đơn đó.

Đơn giả mà bạn.
Bạn downloap file dưới nghiên cứu nhé
 

Đính kèm

  • Cách tính Hoá Ä‘Æ¡n hàng chíêt khấu.doc
    32.5 KB · Lượt xem: 224
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Nếu vậy cuối năm thuế kiểm tra hỏi tiền chiết khấu đó bạn ném đi đâu mà không cho vào 711 để xác định kết quả. lúc đó hơi khó giải trình đấy!!!
Nếu chỉ hạch toán:
N156: 900.000
N133: 90.000
C331: 990.000
thì sẽ đẩy giá vốn của hàng hóa xuống, cái này phải xem lại rồi...??

Hạch toán CKTM ko sử dụng TK 711.
Về CKTM thì sẽ có 2 trường hợp như sau :

* Sử dụng PC và TK 521
-Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số tiền CKTM người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua ( sử dụng PC ). Khoản CKTM được hạch toán vào Tài khoản 521.

* Ghi trực tiếp số tiền CKTM trên HĐ
-Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng CKTM. Trên hoá đơn phản ánh số tiền CKTM thì khoản CKTM không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ CKTM.

 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Chiết khấu theo doanh số là chiết khấu thương mại theo định nghĩa của kế toán. Số tiền chiết khấu này được hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho đã mua. Do vậy nếu hàng tồn kho đã tiêu thụ thì hạch toán giảm giá vốn hàng bán, chưa tiêu thụ thì hạch toán giảm giá gốc hàng tồn kho.
Hạch toán:
Số hàng mua trong tháng 2 vấn hạch toán theo giá mua chưa giảm:
N156 (chi tiết mặt hàng): 1.000.000
N133: 90.000
C331: 990.000
C632 (hoặc 156 chi tiết): 100.000.

Nguyên lý là như vậy nhưng thực hiện trên sổ chi tiết không đơn giản đâu.

Hạch toán như bạn là phản ánh không đúng chi phí giá vốn trong kỳ nếu hàng mua được chiết khấu chưa tiêu thụ, làm giảm giá vốn và tăng lợi nhuận ảo. Thuế TNDN bị nộp cao.

Thực chất của chiết khấu hàng mua theo số lượng là giảm giá mua, hạch toán:

Nợ 156: 900.000
Nợ 133: 90.000
Có 331: 990.000
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Các bạn giúp mình với:
T02/2008 Mình mua hàng của Công ty Nội thất Hòa Phát trên hóa đơn ghi:

Tiền hàng: 1.000.000đ
chiết khấu theo doanh số: 100.000đ (chiết khấu doanh số của T01/2008)
Tổng tiền chưa thuế: 900.000đ
Tiền thuế 10% 90.000đ

mình đã hạch toán như sau:
N 156: 1.000.000đ
N 133: 90.000đ
C 331: 1.090.000đ

tiền chiết khấu:
N 331: 100.000đ
C 711: 100.000đ

không biết mình hạch toán như vậy đã đúng chưa? mong các bạn cho ý kiến.
(Công ty mình là đại lý, và được hường chiết khấu theo doanh số hàng tháng)

Bạn không thể hạch toán 156: 1.000.000 (bạn phải xem lại chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho nhé). Vì thực tế bạn chỉ bỏ ra có 900.000 đ để nhập kho lượng hàng này, 100.000 còn lại là CKTM, khoản này không được tính vào giá nhập kho bạn nhé.
Giá hàng nhập kho xác định theo phương pháp giá gốc = giá mua trên hóa đơn + chi phí liên quan đến việc nhập kho hàng hóa - các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua do kém chất lượng...)
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

chủ yếu là bạn nên nhập số lương hàng hóa đúng và số tiền sau khi có chiết khấu như thế thỉ đơn gía bình quân hàng trong kho của bạn sẽ chuẩn hơn:book:
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Theo mình mình cũng đã hạch toán như sau:
N156: 900.000
N133: 90.000
C111,112,331: 990.000

N111,112,331: 100.000
N711: 100.00
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Theo mình mình cũng đã hạch toán như sau:
N156: 900.000
N133: 90.000
C111,112,331: 990.000

N111,112,331: 100.000
N711: 100.00

Bạn ơi, chỗ màu xanh đó.
Bạn đâu có thu tiền hay trả tiền hàng cho nhà cung cấp, sao lại hạch toán như thế.
Bạn xem lại bài số #5 nhé. Định khoản như thế là đúng rồi.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

Bạn không thể hạch toán 156: 1.000.000 (bạn phải xem lại chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho nhé). Vì thực tế bạn chỉ bỏ ra có 900.000 đ để nhập kho lượng hàng này, 100.000 còn lại là CKTM, khoản này không được tính vào giá nhập kho bạn nhé.
Giá hàng nhập kho xác định theo phương pháp giá gốc = giá mua trên hóa đơn + chi phí liên quan đến việc nhập kho hàng hóa - các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua do kém chất lượng...)

Nhưng khoản chiết khấu khấu được hưởng là khoản chiết khấu của T01/2008 và là của cả tháng đó chứ, sao lại giảm trừ vào mặt hàng của hóa đơn T02/2008 đươc, (ở đây là chiết khấu doanh số cho cả tháng mà)

mình đồng ý với bán TIENSINH Hạch toán như bạn là phản ánh không đúng chi phí giá vốn trong kỳ nếu hàng mua được chiết khấu chưa tiêu thụ, làm giảm giá vốn và tăng lợi nhuận ảo.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đây???

- Trường hợp này của bạn, người bán đã giảm trừ phần CKTM cho bạn ngay trên hoá đơn nên bạn hạch toán như anh Philosopher là chính xác rồi nhé.
Bạn nên nhớ rằng CKTM làm giảm trị giá hàng nhập kho chứ không cho vào Thu nhập khác (711) đâu bạn nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top