Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

NICEDAYS

Tích cực sờ Pam
Hội viên mới
Tháng 7 tui có viết 1 hoá đơn của công trình A giá trị là 300 triệu(công trình A thanh lý trong tháng 7 có gí trị = 300triệu). Công trình này chưa có chi phí ( chi phí cuối năm mới tập hợp về được). Như vậy thì tôi hạch toán doanh thu vào tháng 7 hay cuối năm mới hạch toán doanh thu?
 
Ðề: Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

Như vậy là hạch toán theo giá tạm tính. còn thừa thiếu thì cuối năm két thúc công trình ta tính sau hả bác sỹ
 
Ðề: Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

Như vậy là hạch toán theo giá tạm tính. còn thừa thiếu thì cuối năm két thúc công trình ta tính sau hả bác sỹ

Rõ ràng tôi thấy bạn ghi công trình thanh lý trong tháng 7 = 300tr cơ mà, sao bác Vansi lại bảo HT Doanh thu theo dư toán nữa chứ, đã nghiệm thu thanh lý rồi coi như ct đã xong nên bạn HT DT = 300tr, theo Quyết toán chứ ko phải dự toán.
 
Ðề: Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

Công trình thi công kiểu gì mà ko có chi phí. bạn là bên xuất hóa đơn có nghĩa bạn là thi công. khi kết thúc giai đoạn thi công sẽ làm xác nhận thanh toán với bên chủ đầu tư. xác định giá trị nghiệm thu và giá trị dở giang. Ghi nhận vào doanh thu và xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư.
Nợ Tk 131
Có Tk 511
Có Tk 3331
khi nào hoàn thành, bàn giao xong công trình sẽ xuất hết số tiền ghi trong hợp đồng.
Còn trong quá trình thi công dựa vào dự toán công trình hạch toán chi phí công trình.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

Công trình thi công kiểu gì mà ko có chi phí. bạn là bên xuất hóa đơn có nghĩa bạn là thi công. khi kết thúc giai đoạn thi công sẽ làm xác nhận thanh toán với bên chủ đầu tư. xác định giá trị nghiệm thu và giá trị dở giang. Ghi nhận vào doanh thu và xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư.
Nợ Tk 131
Có Tk 511
Có Tk 3331
khi nào hoàn thành, bàn giao xong công trình sẽ xuất hết số tiền ghi trong hợp đồng.
Còn trong quá trình thi công dựa vào dự toán công trình hạch toán chi phí công trình.

Không phải là ko có chi phí mà chi phí đội sản xuất họ chưa tập hợp để gửi về phòng kế toán (còn chi phí dự toán thì tất nhiên là phải có ngay từ thi bắt đầu thi công rùi). Chỗ tui tất cả các công trình các đội sản xuất họ làm đều cuối năm mới tập hợp chi phí lên phòng kế toán vì các đội sản xuất này đi làm ở nhưng nơi xã lên cuối năm họ mới về Xí nghiệp nộp chi phí thi công cho bên kế toán

Cái này tui đặt câu hỏi thiếu: có lẽ phải hỏi là doanh thu và chi phí ghi nhận thé nào cho phù hợp vì chi phí cuối năm mới tập hợp về mà
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Doanh thu ghi nhận thế nào đây?

Nếu công trình đã hoàn thành và có biên bản ngiệm thu và thanh lý thì bạn cứ kết chuyển vào doanh thu, còn chi phí thì cuối nam khi có chi phí rồi bạn mới kết chuyển, nhưng nhớ ghi ngày kết chuyển chi phí trùng với ngày kết chuyển doanh thu nha. Cái này chỉ đối phó với thuế thôi mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top