Có được kết chuyển từ TK 642,627 sang TK 242 không?

muathuvang

Member
Hội viên mới
Các bạn cho mình hỏi. Cty mình bắt đầu xây dựng từ cuối năm 07, đến hết năm 08 mới hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.nhưng khi vào sổ có rất nhiều chi phí hạch toán vào 642 va 627, jo cuối năm 08 sếp mình lại bắt kết chuyển sang TK 242. Mình lại không biết là có nghiệp vụ này, từ trước đến giờ chỉ toàn kết chuyển từ 242 sang 642 hay 627 chứ không biết là có được kết chuyển từ 642, 627 sang 242 không? Bạn nào biết giúp mình với nhé.
Về công cụ dụng cụ, khi khai báo trên phần mềm thì tài khoản chi phí là 642. Khi mình thực hiện bút toán phân bổ tự động thì phần mềm sẽ tự tính là Nợ 642 Có 153 chứ không thông qua TK 142 hay 242, như vậy liệu có ổn không?
 
Ðề: Có được kết chuyển từ TK 642,627 sang TK 242 không?

Các bạn cho mình hỏi. Cty mình bắt đầu xây dựng từ cuối năm 07, đến hết năm 08 mới hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.nhưng khi vào sổ có rất nhiều chi phí hạch toán vào 642 va 627, jo cuối năm 08 sếp mình lại bắt kết chuyển sang TK 242. Mình lại không biết là có nghiệp vụ này, từ trước đến giờ chỉ toàn kết chuyển từ 242 sang 642 hay 627 chứ không biết là có được kết chuyển từ 642, 627 sang 242 không? Bạn nào biết giúp mình với nhé.
Về công cụ dụng cụ, khi khai báo trên phần mềm thì tài khoản chi phí là 642. Khi mình thực hiện bút toán phân bổ tự động thì phần mềm sẽ tự tính là Nợ 642 Có 153 chứ không thông qua TK 142 hay 242, như vậy liệu có ổn không?

Chỉ có kết chuyển từ 142/242 sang 627/641/642 chứ mình chưa nghe k/c ngược lại bao giờ.
Về CC,DC tuỳ theo phòng ban sử dụng mà phân bổ CC,DC, 642 chỉ là sử dụng tại văn phòng thôi, nếu cty bạn ko có xưởng SX hoặc cửa hàng bán hàng thì ko sao, nếu có thì phải xem xét lại. Khi mua phần mềm kế toán cty bạn nên mua phần mềm phù hợp với loại hình cty.
Nếu CC,DC sử dụng trong thời gian ngắn và có giá trị nhỏ so với tổng chi phí thì có thể phân bổ 1 lần.
 
Ðề: Có được kết chuyển từ TK 642,627 sang TK 242 không?

Chỉ có kết chuyển từ 142/242 sang 627/641/642 chứ mình chưa nghe k/c ngược lại bao giờ.
Về CC,DC tuỳ theo phòng ban sử dụng mà phân bổ CC,DC, 642 chỉ là sử dụng tại văn phòng thôi, nếu cty bạn ko có xưởng SX hoặc cửa hàng bán hàng thì ko sao, nếu có thì phải xem xét lại. Khi mua phần mềm kế toán cty bạn nên mua phần mềm phù hợp với loại hình cty.
Nếu CC,DC sử dụng trong thời gian ngắn và có giá trị nhỏ so với tổng chi phí thì có thể phân bổ 1 lần.

Có đó. Lúc còn tài khoản 1422. :tucao:
 
Ðề: Có được kết chuyển từ TK 642,627 sang TK 242 không?

Công ty bạn đang xây dựng, nếu chưa SX thi làm sao lại co TK 627. Nếu đang xây dựng thì tất cả các hoá đơn, chứng từ liên quan đến vật liệu XD bạn tập hợp lại để kẹp cùng quyết toán XD và biên bản nghiệm thu công trình. Tất cả những cái này thuộc tài sản sau này của công ty. Nếu là xây dựng nhà xưởng sau này se trích dần phân bổ vào giá thành sản phẩm. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kỹ và làm đúng theo quy trình kế toán như vậy se hợp lý. Nếu bạn hỏi rõ hơn thi mới trả lời đúng hơn. Chứ ko định khoản ngược lại như vậy được bạn à.
 
Ðề: Có được kết chuyển từ TK 642,627 sang TK 242 không?

Bạn ạh! Bạn hãy xem lại chứ mình cũng chưa nghe ai nói kết chuyễn ngược như vậy.Chúc bạn thành công
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top