Lương lao động thời vụ trong DN xây lắp, thương mại, dịch vụ???

dong_k26

New Member
Hội viên mới
Mọi ng ơi cho e hỏi.
Cty e là cty xây dựng, mới thành lập thôi, vì thế chưa có ctrinh xây dựng nào, chỉ có các ctrinh sửa chữa thôi ( nội dung hoá đơn xuất ra là: sửa chữa hệ thống điện...) nên coi như nó là làm dịch vụ, và chi phí hoàn toàn là chi phí nhân công, k có chi phí NVL,
1,Vậy giờ e fai làm lương bao nhiêu thì vừa ạ( lương cho bên thuế nhé)?
2,Và e hạch toán chi phí giá vốn một lần cho cả thagns luôn chứ k hạch toán riêng từng ctrinh một có đc k?
3, E định khoản thế này có đc k?
Nợ 1542/ Có 334
Nợ 632/Có 1542
E chuyển luôn 1542 sang 632 luôn có đc k hay fai thêm một bút toán từ 1542 sang 155?
Mọi ng chỉ e với, thanks cả nhà!
 
Ðề: Lương lao động thời vụ trong DN xây lắp, thương mại, dịch vụ???

Mọi ng ơi cho e hỏi.
Cty e là cty xây dựng, mới thành lập thôi, vì thế chưa có ctrinh xây dựng nào, chỉ có các ctrinh sửa chữa thôi ( nội dung hoá đơn xuất ra là: sửa chữa hệ thống điện...) nên coi như nó là làm dịch vụ, và chi phí hoàn toàn là chi phí nhân công, k có chi phí NVL,
1,Vậy giờ e fai làm lương bao nhiêu thì vừa ạ( lương cho bên thuế nhé)?
2,Và e hạch toán chi phí giá vốn một lần cho cả thagns luôn chứ k hạch toán riêng từng ctrinh một có đc k?
3, E định khoản thế này có đc k?
Nợ 1542/ Có 334
Nợ 632/Có 1542
E chuyển luôn 1542 sang 632 luôn có đc k hay fai thêm một bút toán từ 1542 sang 155?
Mọi ng chỉ e với, thanks cả nhà!

Chi phí lương là chi phí công nhân trực tiếp, sửa chữa đôi khi cũng phải thay thế nữa em ạ, tùy công trình xem có chi phí này không nhé. Ngoài ra còn có chi phí công cụ, dụng cụ của công nhân sửa chữa, chi phí KH TSCĐ (nếu có).
Bên em làm xây dựng, công trình hoàn thành không thể nhập kho nên không định khoản vào TK 155 nha em.

Thân !
 
Ðề: Lương lao động thời vụ trong DN xây lắp, thương mại, dịch vụ???

C betrang ơi,
Thế là e định khoản như vậy là đc đúng k ạ?
còn fan chi phí lương, vì cty mới thành lập, giám đốc cũng k hiểu về kế toán nhiều, nên khi mua công cụ dụng cụ thì k lấy hoá đơn( tại mua ở cửa hàng lẻ) thành ra bjo k có chi phí công cụ dụng cụ hay TSCD j cả.thế nên, chi phí của cty 100% là chi phí nhân công, vậy e làm bao nhiêu % doanh thu thì vừa ạ?
Với lại, e tập hợp chi phí giá vốn chung cho cả tháng chứ k tập hợp riêng cho từng ctrinh co đc k chị? ( vì e nghĩ là làm dịch vụ, mà ctrinh cũng chỉ hoàn thành trong tháng thôi nên tập hợp chung chi phí cho cả tháng luôn)??
C jup e với nhé. thanks chị!
 
Ðề: Lương lao động thời vụ trong DN xây lắp, thương mại, dịch vụ???

Khi tập hợp chi phí cho công trình XD phải căn cứ vào BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ do bên kỷ thuật đưa ra. Bao gồm:
- Chi phí NC trực tiếp
- Chi phí NVL trực tiếp
- Chi phí lán trại (nếu có)
- Chi phí khác
- Chi phí sd máy thi công
Kế toán xây dựng không phải tính giá thành mà sp cũng không nhập kho nên không vào 155 mà vào thẳng 632
Nếu công ty bạn có TSCĐ mà không có hóa đơn chúng từ. Nên nói GĐ thuê bên thẩm định giá về thẩm định giá trị TS đưa vào chi phí.
Bạn nên tập hợp chi phí riêng cho từng công trình. Trong trường hợp không thể tập hợp riêng cho từng công trình. Bạn tập hợp chung lại rui phân bổ ra cho từng CT, HĐồng.
Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Lương lao động thời vụ trong DN xây lắp, thương mại, dịch vụ???

Mọi ng ơi cho e hỏi.
Cty e là cty xây dựng, mới thành lập thôi, vì thế chưa có ctrinh xây dựng nào, chỉ có các ctrinh sửa chữa thôi ( nội dung hoá đơn xuất ra là: sửa chữa hệ thống điện...) nên coi như nó là làm dịch vụ, và chi phí hoàn toàn là chi phí nhân công, k có chi phí NVL,
1,Vậy giờ e fai làm lương bao nhiêu thì vừa ạ( lương cho bên thuế nhé)?
2,Và e hạch toán chi phí giá vốn một lần cho cả thagns luôn chứ k hạch toán riêng từng ctrinh một có đc k?
3, E định khoản thế này có đc k?
Nợ 1542/ Có 334
Nợ 632/Có 1542
E chuyển luôn 1542 sang 632 luôn có đc k hay fai thêm một bút toán từ 1542 sang 155?
Mọi ng chỉ e với, thanks cả nhà!
b cũng có câu hỏi giống như mình đang thắc mắc, mình thêm 1 nghiệp vụ nữa là trả tiền nhân công thời vụ thêm ĐK nợ TK 334/ Có TK 111, bên mình sửa chữa có thêm hóa đơn công cụ dụng cụ nữa, xin a chị cho mình hỏi khi có hóa đơn CCDC mình ĐK: N153, 133/C 111
N 142/C 153
Hàng tháng phân bổ: N642/C 142 như thế đúng ko ạh, bên mình làm Hợp đồng 3 tháng,khi kết thúC HĐ mình kết chuyển sang 632 dc ko hay tháng nào kết chuyển tháng đó
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top