Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

bekhiemton

New Member
Hội viên mới
Em làm bên dich vụ, khi khách hàng thuê xe du lịch có đặt cọc trước một khoản tiền, em nên hạch toán vào tài khoản nào. và khi khách hàng thanh toán hết em nên hạch toán làm sao????
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Em làm bên dich vụ, khi khách hàng thuê xe du lịch có đặt cọc trước một khoản tiền, em nên hạch toán vào tài khoản nào. và khi khách hàng thanh toán hết em nên hạch toán làm sao????
Ví dụ bạn thu trước 100 triệu cho thời hạn thuê 10 tháng, giá thuê mổi tháng là 10 triệu ,hạch toán
-Nơ 111,112: 100 triệu
Có 3387: 100 triệu

Tháng đầu tiên bạn kết chuyển
Nợ 3387/ Có 5111: 10 triệu
.........
Tháng thứ 10
Nợ 3387/ Có 5111: 10 triệu
Tới đây TK 3387 sẻ hết số dư, coi như xong, bạn làm biên bản thanh lý hợp đồng.
Chúc vui vẻ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Em không hiểu tại sao đi du lịch những 10 tháng và nếu giả sử nếu có hợp đồng rồi thì có thể hạch toán đưa luôn vào có 131 hay không. Vì bên thuê chưa chuyển hết tiền nên theo em nên theo dõi trên 131 xem họ còn thiếu mình bao nhiêu ròi mới đưa qua 112 hoặc 111
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

bên em la dịch vụ thuê xe của một công ty khác nữa, và khách hàng bên em thuê xe với giá 1.6tr, đặt cọc trước 400k, em cho vào N111, C131 Và hôm nay khách hàng đã thanh toán 1.2tr(số tiền còn lại) , giúp em hach toán với, em không biết làm seo??? Thanks anh chị nhiều nhiều ^_^
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

bên em la dịch vụ thuê xe của một công ty khác nữa, và khách hàng bên em thuê xe với giá 1.6tr, đặt cọc trước 400k, em cho vào N111, C131 Và hôm nay khách hàng đã thanh toán 1.2tr(số tiền còn lại) , giúp em hach toán với, em không biết làm seo??? Thanks anh chị nhiều nhiều ^_^

Thuê xe này là thuê ngắn hạn mà, khi bạn nhận tiền đặt cọc trước chỉ cần ghi nhận: Nợ TK 111,112/ Có TK 131. Khi viết hoá đơn và khách hàng thanh toán số còn lại, ghi:
Nợ TK 131:
Có TK 511,5113
Có TK 3331 (nếu có)

Nợ 111: số còn lại
Có 131: Số còn lại

Phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Nợ 1331
Có 111,112,331
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Em làm bên dich vụ, khi khách hàng thuê xe du lịch có đặt cọc trước một khoản tiền, em nên hạch toán vào tài khoản nào. và khi khách hàng thanh toán hết em nên hạch toán làm sao????
Đặt cọc và trả 1 fân giá trị hợp đồng t nghi là có sự khác nhau. Nếu là đặt cọc trước khi thực hiện hợp đồng thì chỉ cần định khoản là N111/C131 thoi. Con ví dụ ở cty bạn là ký hợp đồng cho thuê xe trong 1 năm thì bạn sẽ ghi nhận như sau:
- Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng:
N131/C3387
- Khi khách hàng thanh toán 1 fan hợp đồng:
N111/C131
- Hàng tháng ban kết chuyển doanh thu:
N3387/ C511
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Thuê xe này là thuê ngắn hạn mà, khi bạn nhận tiền đặt cọc trước chỉ cần ghi nhận: Nợ TK 111,112/ Có TK 131. Khi viết hoá đơn và khách hàng thanh toán số còn lại, ghi:
Nợ TK 131: số còn lại
Có TK 511,5113
Có TK 3331 (nếu có)

Nợ 111: số còn lại
Có 131: Số còn lại

Phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Nợ 1331
Có 111,112,331
Nếu bạn định khoản thế này thì số trả trước kia ko được tính vào doanh thu à? như vậy là sai rui.
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Nếu bạn định khoản thế này thì số trả trước kia ko được tính vào doanh thu à? như vậy là sai rui.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình Cut (Ctrl + X) mà nhấn nhầm Copy (Ctrl + C) nên dòng cũ vẫn còn ở trên. Đính chính:

khi tiền đặt cọc trước chỉ cần ghi nhận: Nợ TK 111,112/ Có TK 131. Khi viết hoá đơn và khách hàng thanh toán số còn lại, ghi:
Nợ TK 131: Tổng số tiền thanh toán theo hoá đơn
Có TK 511,5113
Có TK 3331 (nếu có)

Nợ 111: số còn lại
Có 131: Số còn lại

Phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Nợ 1331
Có 111,112,331
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Thuê xe này là thuê ngắn hạn mà, khi bạn nhận tiền đặt cọc trước chỉ cần ghi nhận: Nợ TK 111,112/ Có TK 131. Khi viết hoá đơn và khách hàng thanh toán số còn lại, ghi:
Nợ TK 131:
Có TK 511,5113
Có TK 3331 (nếu có)

Nợ 111: số còn lại
Có 131: Số còn lại

Phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Nợ 1331
Có 111,112,331
Khi nhận tiền đặt cọc bạn đã ghi
Nợ 111: 400.000
Có 131: 400.000
Khi khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại là 1.2tr và sau đó yêu cầu bạn xuất hoá đơn. Bạn ghi nhận bút toán giá vốn và bút toán doanh thu theo mình ghi như sau:
Nợ 111: 1.2tr
Có 131: 1.2tr

Nợ 131 : 1.6tr
Có 511
Có 3331 (tách thuế)
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Đặt cọc và trả 1 fân giá trị hợp đồng t nghi là có sự khác nhau. Nếu là đặt cọc trước khi thực hiện hợp đồng thì chỉ cần định khoản là N111/C131 thoi. Con ví dụ ở cty bạn là ký hợp đồng cho thuê xe trong 1 năm thì bạn sẽ ghi nhận như sau:
- Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng:
N131/C3387
- Khi khách hàng thanh toán 1 fan hợp đồng:
N111/C131
- Hàng tháng ban kết chuyển doanh thu:
N3387/ C511

mà bạn ơi sao mình ko đưa tài khoản 131 mà treo vào tk 3387 doanh thu chưa thực hiện vậy, bạn làm như thế ko hiểu cho lắm
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Khi khách hàng đặt cọc:
Nợ 111: 400.000
Có 131: 400.000
Khi khách hàng thanh toán và yêu cầu xuất hóa đơn:
Nợ 111: 1.200.000
Nợ 131: 400.000
Có 511: 1.440.000
:3331: 160.000
Sau đó kết chuyển giá vốn:
Nợ 632:..............
Nợ 133:..............
Có các tài khoản liên quan
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

em hoach toán như vậy nè:
lúc nhận tiền: nợ tk 111: 400 k
nợ tk 131: 1.200 k
có tk 511:
có tk 3387:
có tk 3331: nếu có

khi nhận hết tiền: nợ tk 3387/có tk 511 và 3331
 
Ðề: Thu trước tiền đặt cọc của khách hàng

Bạn oi, minh da lam như thế, nhưng hình như sai òi, nên khi hạch toán như vậy mình không kết chuyển được, giúp minh với. tiền khách hàng đạt cọc trước đó từ N111/C131 cuối kỳ phải chuyển thế nào để cho tính lãi lỗ cuối năm:chongmat:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top