Chi phí NVL cho tính giá thành

hong do

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ai biết chỉ giùm mình với:
Nhập kho NVL và xuất cho cb sản phẩm tháng 6,
Tháng 7 mới có hóa đơn NVL mua ở trên
Vạy tính gia thành sp tháng 6 thì hạch toán thế nào để có chi phí 621

cụ thể tháng 7 mới có hóa đơn, định khoản Nợ 152/ có 131 ; Nợ 621 / có 152
Vậy tháng 6 làm sao để tính giá thành?

cảm ơn cả nhà
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

T6 bạn nhập hàng về đã ghi nhận nhập NVL về roài
N152/C338 - mỗi lần nhập và có phiếu nhập xuất kèm vào
xuất N621/C152 - tính giá thành trong T6 bình thường
Sang T7 mới ghi nhận hóa đơn N338,133/C111,112,331.
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

cảm ơn bạn ATG_CT
giả sử, đã TT tiền = tạm ứng ,mình đã định khoản:

Nợ 141/ có 111: tạm ứng mua hàng : a đồng
sau đó:
nợ 152 / có 331 hoặc 338: phiếu nhập kho (đồng thời xuất Nợ 621/ có 152)
tháng 7
Người tạm ứng thanh toán
Nợ 111/ có 141 (số tiền = a đồng)
Nợ 331,338/ có 111: theo hđ
có đúng kg?
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

Em chào cả nhà, e cũng là 1 kế toán mới ra trường thui à, hiện em đang làm kế toán cho 1 công ty TNHH thương mại và dịch vụ,mới thành lập,
công ty em làm về vpp và in ấn, in mọi thứ, cái gì cũng nhận in ạ.
mọi người giúp em với, em k biết phải tính giá thành cho dịch vụ in ấn như thế nào cả?
em có thể không tính giá thành, mà tất cả chi phí phát sinh đến in ấn em cho hết vào 154, rồi cuối kỳ kết chuyển sang 632 luôn được không ạ?
thường thì 1 hợp đồng em chỉ làm có 1,2 ngày thui, chẳng nhập kho bao giờ cả, vậy khi bán đi e bỏ qua bút toán ghi nhận giá vốn, mà chỉ phản ánh bút toán doanh thu thôi, được không ạ? vì mình để 154 đến tận cuối kỳ mới kết chuyển mà?
mong các anh chị giúp e...
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

cảm ơn bạn ATG_CT
giả sử, đã TT tiền = tạm ứng ,mình đã định khoản:

Nợ 141/ có 111: tạm ứng mua hàng : a đồng
sau đó:
nợ 152 / có 331 hoặc 338: phiếu nhập kho (đồng thời xuất Nợ 621/ có 152)
tháng 7
Người tạm ứng thanh toán
Nợ 111/ có 141 (số tiền = a đồng)
Nợ 331,338/ có 111: theo hđ
có đúng kg?
trường hợp bạn định khoản trên thì a đồng tạm ứng mà không để chi ji cả.
Nếu tạm ứng để mua NVL
N141/C111
N152/C141 - trừ tiền ứng a đồng lun (thường thi phải đầy đủ hóa đơn, chứng từ mới có cơ sở HT)
thiếu thì N152/C111,112,33x
Thừa thu về N111/C141.
Trường hợp hàng về trước như bạn nói trên thì cứ N152/C338
sau đó trừ ứng N338/C141
thiếu thì cân tiếp 338
thừa thì cân 141 như trên thui.
Hàng về mà chưa có hóa đơn phải hoạch toán qua TK trung gian chứ không nên cho thẳng vào 331.

---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:19 ----------

Em chào cả nhà, e cũng là 1 kế toán mới ra trường thui à, hiện em đang làm kế toán cho 1 công ty TNHH thương mại và dịch vụ,mới thành lập,
công ty em làm về vpp và in ấn, in mọi thứ, cái gì cũng nhận in ạ.
mọi người giúp em với, em k biết phải tính giá thành cho dịch vụ in ấn như thế nào cả?
em có thể không tính giá thành, mà tất cả chi phí phát sinh đến in ấn em cho hết vào 154, rồi cuối kỳ kết chuyển sang 632 luôn được không ạ?
thường thì 1 hợp đồng em chỉ làm có 1,2 ngày thui, chẳng nhập kho bao giờ cả, vậy khi bán đi e bỏ qua bút toán ghi nhận giá vốn, mà chỉ phản ánh bút toán doanh thu thôi, được không ạ? vì mình để 154 đến tận cuối kỳ mới kết chuyển mà?
mong các anh chị giúp e...
Mình ko rành về DN in ấn, nhưng như bạn nói chỉ ghi nhận doanh thu mà không ghi nhận giá vốn là sai nguyên tắc roài.
Bạn HT theo QD 48 thì vào 154 sang 632 thì đúng roài. Trường hợp bạn nói 154 cuối kỳ mới kết chuyển là sai vì khi phát sinh doanh thu thì đồng thời kết chuyển 154 - 632 mỗi hợp đồng lun chứ không kết chuyển cố định cuối kỳ đâu nhé.
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

hix. vậy là k lười được ạ.:). vì e thấy phân bổ cái nhân công và khấu hao cho từng hợp đồng khó quá, hix. vì in nhiều loại lắm, chứ k phải 1 loại
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

Bạn ATG_CT cho mình hỏi thêm được kg:

cty xây lắp, nếu nhận tiền trước mà KH bắt xuất HĐ có đc ghi nhận doanh thu kg? 511 hay 3387
Và nếu trong kỳ phải xuất HĐ theo hạng mục, chưa lấy hết hóa đơn đầu vào, hoặc hóa đơn nhân công mua ngoài cuối kỳ mới mua thì để cuối kỳ mới xđ giá vốn đc kg? cty mình mua hđ nhân công của CC thuế mới đủ. Qtoan ctrinh tháng 3, minh chưa đi mua hđ đủ phải làm sao? tháng 9 mới mua có sao kg
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

Trước mình cũng làm bên thi công công trình, mỗi lần chủ đầu tư ứng tiền trước chỉ ghi nhận trên công nợ, không xuất hóa đơn.
Khi nào hoàn thành hạng mục nào đó, làm biên bản nghiệm thu ký tá 2 bên thì mới xuất hóa đơn theo nghiệm thu thanh toán đó, đồng thời đối chiếu công nợ.
Quyết toán công trình tháng 3, mà bạn mua hóa đơn T9 thì ko được tính vào CP công trình đó đâu. Ngoại trừ có quyết định tu sửa, điều chỉnh lại do bên chủ đầu tư yêu cầu bạn làm - Công trình đó chưa đưa vào sử dụng, đang trong quá trình hoàn thiện.
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

cảm ơn ATG_GT, nếu chi phí nhân công mua ngoài do mình làm HĐ giao khoán với 1 cá nhân, và họ mua của thuế đưa cho mình cũng k được sao, Nếu sửa lại ngày có được không?
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

cảm ơn ATG_GT, nếu chi phí nhân công mua ngoài do mình làm HĐ giao khoán với 1 cá nhân, và họ mua của thuế đưa cho mình cũng k được sao, Nếu sửa lại ngày có được không?
Hợp đồng giao khoán thì cứ mang lên thuế thì mua dc hóa đơn mà, bên bạn hoặc họ mua đều được. Nhưng quan trọng là ngày trên hóa đơn và thanh lý cái hợp đồng giao khoán đó phải trước ngày thanh quyết toán công trình với chủ đầu tư - Nếu bạn muốn ghi nhận CP vào công trình đó. Đừng tự ý ghi sửa ngày linh tinh trên hóa đơn.
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

ATG_GT a/c cho e hỏi với e mới làm cho công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch: làm về bên dịch vụ bên e có cửa hàng làm đầu salon tóc ah xếp thì bảo e làm bảng phân bổ tiêu hao định mức e ko biết làm thế nào cho hợp lý và có phải nộp đky với CQT ko ah? e đang cần
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

ATG_GT a/c cho e hỏi với e mới làm cho công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch: làm về bên dịch vụ bên e có cửa hàng làm đầu salon tóc ah xếp thì bảo e làm bảng phân bổ tiêu hao định mức e ko biết làm thế nào cho hợp lý và có phải nộp đky với CQT ko ah? e đang cần
Hix, trường hợp cái cửa hàng salon làm đầu of bên bạn chắc tính theo thuế khoán thui chứ thuế sao theo dõi được các khoản doanh thu, chi phí of cái salon này. Chẳng ai đi làm đầu lại đòi hỏi hóa đơn :sorrynha:. Bên bạn tự xuất hóa đơn cũng chẳng ai tin là doanh thu có từng đó. Định mức chỉ đăng ký thuế với những DN sản xuất, mà đối với những mặt hàng chính. Còn làm đầu, cắt tóc thì chẳng ai làm dc cái định mức tiêu hao cả đâu.
Về thuế khoán là bao nhiu cho cái cửa hàng đó thì bạn lên thuế hỏi thui, mỗi chỗ họ áp khác mà.
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

Đúng là của hàng salon tóc kia trước là kinh doanh thuế khoán do cơ quan thuế áp. Cty e mới thành lập 2012 và cửa hàng đó sáp nhập vào tháng 4-2013 như vậy là phải phụ thuộc vào cty hạch toán bt chứ ah? nếu ko như vậy đầu vào mình xử lý tnao đc ah? ATG_GT ?
 
Ðề: Chi phí NVL cho tính giá thành

Trong ĐKKD of Cty bạn có cái salon - làm đầu này ko vậy. Mình ko rõ về mấy cái dịch vụ này, nhưng mình nghĩ là vốn dĩ nó là hoạt động không theo hóa đơn, chứng từ kế toán thì nó sẽ tách riêng ra với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh of DN. Trong BCTC cuối năm sẽ chỉ ghi nhận DT, CP khác, Số thuế phải nôp -theo mức khoán. Và các khoản DT, CP khác này sẽ tách riêng ko tính vào DT, CP khi xác định thuế TNDN of Cty. Như vậy thuế TNDN cuối năm bên bạn sẽ nộp là thuế khoán + thuế TNDN từ hoạt động TM & dịch vụ chính. - Theo ý kiến bản thân mình là vậy, chưa gặp tình huống này nên cũng ko chắc chắn :sorrynha:
Mấy cái đặc thù, cá biệt này bạn nên hỏi trực tiếp cơ quan thuế có lẽ chính xác hơn, thảo luận sợ có nhìu ý kiến khác nhau lém.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top