quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

nthdiem

New Member
Hội viên mới
Các bạn ợi, cho minh hỏi thăm chút.Theo quy định của NN thì chi phí tiếp khách không vượt qua 10% tổng số chi phí được trừ và 15% đối với DN mới thành lập trong 3 năm đầu. Có bạn nói là chi phí tiếp khách hạn mức là không vượt quá 10% doanh thu.Vậy cái nào mới đúng vậy?
Còn nữa nếu hạn mức 10%doanh thu thì cái này tình theo tháng hay theo năm.
Ví dụ:
Doanh thu trong tháng 07: 500.000.000
Chí phi giá vốn: 400.000.000
CP bán hàng 20.000.000
CP QLDN: 40.000.000
=> Cp tiếp khách hạn mức là: 500.000.000 *10%= 50.000.000 hay ( 20.000.000 + 40.000.000) * 10% = 6.000.000 (Đối với cty thương mại thì GVHB không được tình vào chi phí tính không chế, vậy công ty mình làm về dịch vụ viễn thông thi có được tính giống vậy ko?
Giả sử tháng 07 chi phí tiếp khách lên đến 60.000.000 vượt quá định mức thì phần chênh lệch còn lại đâu tính vào chi phí hợp lý để trừ vào TNDN phải không?
 
Ðề: quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

Các bạn ợi, cho minh hỏi thăm chút.Theo quy định của NN thì chi phí tiếp khách không vượt qua 10% tổng số chi phí được trừ và 15% đối với DN mới thành lập trong 3 năm đầu. Có bạn nói là chi phí tiếp khách hạn mức là không vượt quá 10% doanh thu.Vậy cái nào mới đúng vậy?
Còn nữa nếu hạn mức 10%doanh thu thì cái này tình theo tháng hay theo năm.
Ví dụ:
Doanh thu trong tháng 07: 500.000.000
Chí phi giá vốn: 400.000.000
CP bán hàng 20.000.000
CP QLDN: 40.000.000
=> Cp tiếp khách hạn mức là: 500.000.000 *10%= 50.000.000 hay ( 20.000.000 + 40.000.000) * 10% = 6.000.000 (Đối với cty thương mại thì GVHB không được tình vào chi phí tính không chế, vậy công ty mình làm về dịch vụ viễn thông thi có được tính giống vậy ko?
Giả sử tháng 07 chi phí tiếp khách lên đến 60.000.000 vượt quá định mức thì phần chênh lệch còn lại đâu tính vào chi phí hợp lý để trừ vào TNDN phải không?

Thường thì quyết toán cuối năm người ta mới xem là vượt hay không vượt quá 10% , còn kê khai hàng quý thì cứ vô tư miễn sao cuối năm cp đó không vượt quá 10% được rồi , hình như từ tháng 7 hay tháng 8 năm nay là 15% đó
 
Ðề: quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

Vậy phần vượt hạn mức mình đưa vào TK 811 đúng ko?
CP này vẫn đươ5c trừ thuế TNDN phải không?
 
Ðề: quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

Vậy phần vượt hạn mức mình đưa vào TK 811 đúng ko?
CP này vẫn đươ5c trừ thuế TNDN phải không?

Đã vượt mức không chế sao mà đưa vào tính thuế TNDN được, hàng quý thì bạn nhắm mắt đưa vào được chứ quyết toán thuế cuối năm phải chủ động loại ra, và lập 1 bảng chi tiết các chi phí nào loại ra để khi thuế xuống kiểm tra thì biết đường mà giải trình
 
Ðề: quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

cho mình hỏi thêm chút xíu, khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng có được tính vào Tổng chi phí được trừ tính thuế TNDN không?
 
Hiện tại nhà hàng tôi đang dư hóa đơn tiếp khách quá nhiều..vì khi nhậu ko ai lấy hóa đơn hết.xuất bỏ phí wa..bạn nào đang ở hcm liên hệ mình theo số 0902.0937.84 or mail ketoan7788@gmail.com mình thu về 7% thôi.
 
Hiện tại nhà hàng tôi đang dư hóa đơn tiếp khách quá nhiều..vì khi nhậu ko ai lấy hóa đơn hết.xuất bỏ phí wa..bạn nào đang ở hcm liên hệ mình theo số 0902.0937.84 or mail ketoan7788@gmail.com mình thu về 7% thôi.
 
Vậy anh chị cho e hỏi là khoản chi phí thừa ra mình đk ntn sang tk811 ạ? có phả định khoản là n811 c 642: "khoản thừa ra" k ạ?
 
Ðề: quy định về chi phí tiếp khách như thế nào?

Theo thông tư 78/2014 áp dụng cho năm tài chính 2014 thì chi phí tiếp khách không được vượt quá 15% Tổng CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ( đối với hoạt động thương mại, cp được trừ không bao gồm giá vốn mua hàng) chứ không tính trên doanh thu bạn nhé!.
Nếu chi phí này vượt quá 15% tổng chi phí được trừ thì bạn hạch toán khoản chi phí này vào chi phí khác ( 811) và khi quyết toán thuế TNDN thì loại khoản chi phí này ra khi xác định chi phí để tính thuế TNDN nhé!
vượt quá 10% chi phí được trừ là sao bạn có thể giải thích hộ mình được không?
 
Mong a c kế toán chỉ giúp ạ? khoản thừa của chi phí khi mà hàng tháng mình đã kê khai hoá đơn rồi thì cuối năm mình làm qtoan thuế TNDN loại ra thì mình phải làm cụ thể thế nào ạ? vì e mới làm nên k biết cách. Mong a c trong diễn đàn hươngs dẫn cụ thể giùm e ạ. E cám ơn!
 
Thì lập 1 danh sách loại ra những chi phí nào, bạn để trên 642 , 641 cũng được. Đó là vấn đề xảy ra giữa chênh lệch kế toán và chênh lệch thếu khi mình học ở trường đó, chi phí đó kế toán cháp nhận nhưng thếu không chấp nhận.Trên tờ khai quyết toán cuối năm có mục khai tăng lợi nhuận do giảm chi phí đó . Lợi nhuận kế toán vẫn để trên BCTC nhưng Lợi nhuận để tính thếu TNDN thì mình phải trừ các chi ph1i thếu không chấp nhận ra. Mình note nó ra 1 bảng để khi thếu xuống quyết toán mình giải trình cho nhanh.
 
Thì lập 1 danh sách loại ra những chi phí nào, bạn để trên 642 , 641 cũng được. Đó là vấn đề xảy ra giữa chênh lệch kế toán và chênh lệch thếu khi mình học ở trường đó, chi phí đó kế toán cháp nhận nhưng thếu không chấp nhận.Trên tờ khai quyết toán cuối năm có mục khai tăng lợi nhuận do giảm chi phí đó . Lợi nhuận kế toán vẫn để trên BCTC nhưng Lợi nhuận để tính thếu TNDN thì mình phải trừ các chi ph1i thếu không chấp nhận ra. Mình note nó ra 1 bảng để khi thếu xuống quyết toán mình giải trình cho nhanh.
cám ơn bạn đã chỉ giáo!
 
Cp được trừ là những cp quản lý doanh ngiệp đúng ko ạk. Vậy từ đầu năm đến giờ bên e được 1 tỷ thì 15% là được 150tr ạk. ko biết e hiểu như vậy có đúng ko ạk
 
Cp được trừ là những cp quản lý doanh ngiệp đúng ko ạk. Vậy từ đầu năm đến giờ bên e được 1 tỷ thì 15% là được 150tr ạk. ko biết e hiểu như vậy có đúng ko ạk
Các chi phí đó ko phải chỉ bao gồm chi phí Quản lý Doanh nghiệp. nó có thể chi phí bán hàng, chi phí khác có chứng từ hưpj lý(Phục vụ hd sx kinh doanh trừ cp QC, TK...), chi phí lương và các khoản phụ cấp....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top