kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài:
Khách hàng trả tiền trước

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    85
    Cảm ơn
    76
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    0

    Khách hàng trả tiền trước

    Chào cả nhà, cho em hỏi là khách hàng của bên Công ty em trả tiền trước hợp đồng qua chuyển khoản. Lúc đó Công ty em chưa mua được hóa đơn nên trong báo cáo thuế em vẫn ghi là chưa có doanh thu. Vậy khi em làm sổ thì dựa vào ngày tháng trên lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi khách hàng trả tiền trước còn khi em xuất hóa đơn thì vẫn ghi doanh thu bình thường hả bác? Vậy khoản khách hàng trả tiền này là cuối năm 2007 thì làm báo cáo vẫn treo khoản đó để khi nào xuất hóa đơn thì hạch toán vào năm 2008 hả các bác? Cảm ơn các bác rất nhiều.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,740 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Khách hàng trả tiền trước

    Trích Nguyên văn bởi Melody View Post
    Chào cả nhà, cho em hỏi là khách hàng của bên Công ty em trả tiền trước hợp đồng qua chuyển khoản. Lúc đó Công ty em chưa mua được hóa đơn nên trong báo cáo thuế em vẫn ghi là chưa có doanh thu. Vậy khi em làm sổ thì dựa vào ngày tháng trên lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi khách hàng trả tiền trước còn khi em xuất hóa đơn thì vẫn ghi doanh thu bình thường hả bác? Vậy khoản khách hàng trả tiền này là cuối năm 2007 thì làm báo cáo vẫn treo khoản đó để khi nào xuất hóa đơn thì hạch toán vào năm 2008 hả các bác? Cảm ơn các bác rất nhiều.
    Chính xác. Bạn có thể hạch toán khi nhận được tiền gửi ngân hàng trả trước tiền hàng.

    Nợ TK 112
    Có TK 131

    Khi nào xuất HĐ thì hạch toán
    Nợ TK 131( Đã thanh toán trước)
    Nợ TK 112,111(số tiền khách hàng thanh toán còn thiếu)
    Có TK 511
    Có TK 3331

    Thân!
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  4. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Nơi ở
    Kidmandang@ymail.com
    Bài gởi
    1,802
    Cảm ơn
    1,881
    Được cảm ơn 3,587 lần trong 1,415 bài viết
    Rep Power
    69

    100 Ðề: Khách hàng trả tiền trước

    Trích Nguyên văn bởi Dragon489 View Post
    Chính xác. Bạn có thể hạch toán khi nhận được tiền gửi ngân hàng trả trước tiền hàng.

    Nợ TK 112
    Có TK 131

    Khi nào xuất HĐ thì hạch toán
    Nợ TK 131( Đã thanh toán trước)
    Nợ TK 112,111(số tiền khách hàng thanh toán còn thiếu)
    Có TK 511
    Có TK 3331

    Thân!
    * Sao ko bỏ cái đo đỏ đi ?/? khách hàng mua trả tiền ngay qua ah - Ngoài ra hiện tại các chường trình Phần mềm ko định khoản nhiều nợ nhiều có được => tách riêng bút toán thu tiền và ghi nhận doanh thu bán hàng ra nhé !!!
    Where There is a Will - There is a Way

  6. Các thành viên đã cảm ơn Kidmandang về bài viết hữu ích này :


  7. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi ở
    SÀI GÒN
    Bài gởi
    4,703
    Cảm ơn
    922
    Được cảm ơn 4,034 lần trong 2,284 bài viết
    Rep Power
    102

    Ðề: Khách hàng trả tiền trước

    Trích Nguyên văn bởi Melody View Post
    Chào cả nhà, cho em hỏi là khách hàng của bên Công ty em trả tiền trước hợp đồng qua chuyển khoản. Lúc đó Công ty em chưa mua được hóa đơn nên trong báo cáo thuế em vẫn ghi là chưa có doanh thu. Vậy khi em làm sổ thì dựa vào ngày tháng trên lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi khách hàng trả tiền trước còn khi em xuất hóa đơn thì vẫn ghi doanh thu bình thường hả bác? Vậy khoản khách hàng trả tiền này là cuối năm 2007 thì làm báo cáo vẫn treo khoản đó để khi nào xuất hóa đơn thì hạch toán vào năm 2008 hả các bác? Cảm ơn các bác rất nhiều.
    Chào bạn .
    Bạn hach toán như sau:
    Khi khách hàng chuyển tiền thanh toán trước.
    Nợ TK 1121
    Có TK 1312.
    Khi xuất hóa đơn
    Nợ TK 1312
    Có Tk 511.
    Co TK 3333

  8. Các thành viên đã cảm ơn vansi200780 về bài viết hữu ích này :


  9. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    3,608
    Cảm ơn
    1,717
    Được cảm ơn 4,740 lần trong 1,821 bài viết
    Rep Power
    97

    Ðề: Khách hàng trả tiền trước

    Trích Nguyên văn bởi Kidmandang View Post
    * Sao ko bỏ cái đo đỏ đi ?/? khách hàng mua trả tiền ngay qua ah - Ngoài ra hiện tại các chường trình Phần mềm ko định khoản nhiều nợ nhiều có được => tách riêng bút toán thu tiền và ghi nhận doanh thu bán hàng ra nhé !!!
    Hờ hờ, em đang định khoản cho bạn nhé Pác, em ko nói hạch toán trên phần mềm đâu ạ. he he
    nếu bác thích tách thì đơn giản quá
    treo tuốt nó vào TK 131
    Rùi trả tiền kiểu nào ta hạch toán kiểu đó
    Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
    Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
    Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22

  10. Các thành viên đã cảm ơn Dragon489 về bài viết hữu ích này :


Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •