kết chuyển chi phí

heomap16989

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi nếu trong kỳ có phát sinh chi phí sản xuất chung( không có 621, 622), cuối kỳ không có sản phẩm hoàn thành thì cuối kỳ sẽ kết chuyển và xử lý thế nào ah?

Còn trường hợp trong kỳ phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng nhưng không tạo ra doanh thu trước đây em thấy bảo sẽ kết chuyển sang tài khoản 1422, bây giờ mình có sử dụng tài khoản đó nữa không ah?

Em cảm ơn mọi người!
 
Ðề: kết chuyển chi phí

đưa vào 154 bạn nha!
khi chi phí đó sử dụng nhiều lần thì đưa vào 142,242 rồi sau đó phân bổ qua 642,642...không tạo ra thì cũng đưa vào,lỗ thì không đóng thuế.
 
Ðề: kết chuyển chi phí

Th1 em vẫn k/c: Nơ 621 (0)_622(0)_627(x). Có 154 có thể do cty ngưng sản xuất nhưng vẫn phát sinh 627 Th2 k/c: Nơ 911. Có 641_642 do cty ko bán được hàng mà vẫn phát sinh 641_642 nên bị lỗ. Nhưng ko dùng gì đến 142_242 cả đây chỉ kết quả kinh doanh lỗ cuả dn thui nên ko được đưa vào 142_242(cp trả truoc)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top