kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài:
Kế toán chi phí trích trước

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài gởi
    35
    Cảm ơn
    7
    Thanked 6 Times in 1 Post
    Rep Power
    0

    Help Kế toán chi phí trích trước

    Hi hi hi! Chào tất cả các thành viên của Danketoan. Đây là lần đầu tiên mình post bài nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Mình mới làm KTT của CTy CP Xây dựng nhưng chưa hiểu lắm về KTXD. Mình có 2 câu hỏi rất mong mọi người quan tâm chỉ giúp
    1>Hết 2007 mình còn nhiều công trình dở dang, có cái xuất HĐ đầu ra rồi mà 2008 mới có HĐ đầu vào thì fải làm CP trích trước Có 335 đúng ko, nhưng mình hỏi 1 số người lại bảo ko cần, mình ko biết sao nữa.
    2>CTy mình khoán gọn cho các đội và chỉ thu % trên giá trị quyết toán thôi, và mình phải thanh toán cho các đội khi họ gửi đầy đủ quyết toán về, trường hợp quyết toán vào 2007 mà có HĐ đầu vào 2008 thì phải sang 2008 mới viết PC trả tiền cho đội về các HĐ đó đúng ko, Cám ơn mọi người nhiều nghen!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi ở
    SÀI GÒN
    Bài gởi
    4,703
    Cảm ơn
    922
    Được cảm ơn 4,032 lần trong 2,284 bài viết
    Rep Power
    102

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Trích Nguyên văn bởi huemagic1810 View Post
    Hi hi hi! Chào tất cả các thành viên của Danketoan. Đây là lần đầu tiên mình post bài nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Mình mới làm KTT của CTy CP Xây dựng nhưng chưa hiểu lắm về KTXD. Mình có 2 câu hỏi rất mong mọi người quan tâm chỉ giúp
    1>Hết 2007 mình còn nhiều công trình dở dang, có cái xuất HĐ đầu ra rồi mà 2008 mới có HĐ đầu vào thì fải làm CP trích trước Có 335 đúng ko, nhưng mình hỏi 1 số người lại bảo ko cần, mình ko biết sao nữa.
    2>CTy mình khoán gọn cho các đội và chỉ thu % trên giá trị quyết toán thôi, và mình phải thanh toán cho các đội khi họ gửi đầy đủ quyết toán về, trường hợp quyết toán vào 2007 mà có HĐ đầu vào 2008 thì phải sang 2008 mới viết PC trả tiền cho đội về các HĐ đó đúng ko, Cám ơn mọi người nhiều nghen!
    1-trường hợp này bạn không cần chi phí trích trước. Nhưng bạn sử dụng chi phí trả trước không sao cả, miễn bạn chắc chắn rằng phải chi trả khoản đó trong năm 2008.
    Bạn hạch toán
    Nợ TK chi phí
    Có TK 335
    Năm 2008, bạn trả tiền
    Nợ TK 335
    Nợ TK 133
    Có TK 111.
    2-Trường hợp này cũng không có gì xảy ra cả.
    Năm 2007.Khi nhận hóa đơn
    Nợ TK chi phí
    Nợ TK 133
    Có TK 331
    Năm 2008 trả
    Nợ TK 331
    Có TK 111
    Chào

  4. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Nơi ở
    Rừng Amazone
    Bài gởi
    1,573
    Cảm ơn
    1,648
    Được cảm ơn 2,156 lần trong 1,031 bài viết
    Rep Power
    50

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Trích Nguyên văn bởi huemagic1810 View Post
    Hi hi hi! Chào tất cả các thành viên của Danketoan. Đây là lần đầu tiên mình post bài nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Mình mới làm KTT của CTy CP Xây dựng nhưng chưa hiểu lắm về KTXD. Mình có 2 câu hỏi rất mong mọi người quan tâm chỉ giúp
    1>Hết 2007 mình còn nhiều công trình dở dang, có cái xuất HĐ đầu ra rồi mà 2008 mới có HĐ đầu vào thì fải làm CP trích trước Có 335 đúng ko, nhưng mình hỏi 1 số người lại bảo ko cần, mình ko biết sao nữa.
    2>CTy mình khoán gọn cho các đội và chỉ thu % trên giá trị quyết toán thôi, và mình phải thanh toán cho các đội khi họ gửi đầy đủ quyết toán về, trường hợp quyết toán vào 2007 mà có HĐ đầu vào 2008 thì phải sang 2008 mới viết PC trả tiền cho đội về các HĐ đó đúng ko, Cám ơn mọi người nhiều nghen!
    1. Đâu phải cái nào bạn cũng dùng chi phí trích trước được. VD bạn mua cát, đá, xi măng đã làm xong công trình rồi mà còn chưa nhận hđơn đầu vào thì e không ổn rồi
    2. Cái việc trả tiền thì bạn trả lúc nào cũng được. Trả trước khi có hđơn thì là ứng trước tiền, sau khi có hđơn thì là thanh toán. Công trình đã quyết toán xong mà chưa có hđơn đầu vào thì thấy ko hợp lý rồi đó

  5. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài gởi
    35
    Cảm ơn
    7
    Thanked 6 Times in 1 Post
    Rep Power
    0

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhưng bạn vansi200780 này, câu 2 :theo mình biết thì HĐ đầu vào ghi ngày của 2008 thì 2008 mới gh Nợ 133 được chứ.
    Ý mình muốn hỏi là quyết toán vào 2007 và xuất HĐ cho bên A năm 2007 rồi nhưng trong tập quyết toán của đội làm có HĐ đầu vào ghi ngày 02/01/2008, như thế về phần hạch toán mình cho vào Có 335 như bạn nói là được rồi
    - Còn làm bảng thanh toán với đội vào 31/12/2007 và cũng phải viết PC ngày đó thì mình chỉ trả cho các Hđ của 2007 thôi có được ko hay là mình phải trả luôn (Tổng giá trị quyết toán-Các khoản đội đã tạm ứng-3%Phí quản lý) không phân biệt HĐ đầu vào ghi ngày nào.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Trích Nguyên văn bởi cattien View Post
    1. Đâu phải cái nào bạn cũng dùng chi phí trích trước được. VD bạn mua cát, đá, xi măng đã làm xong công trình rồi mà còn chưa nhận hđơn đầu vào thì e không ổn rồi
    2. Cái việc trả tiền thì bạn trả lúc nào cũng được. Trả trước khi có hđơn thì là ứng trước tiền, sau khi có hđơn thì là thanh toán. Công trình đã quyết toán xong mà chưa có hđơn đầu vào thì thấy ko hợp lý rồi đó
    Thế nhưng tớ thấy nhiều trường hợp như thế mà. VD mua vật liệu vào T12/2007 và công trình hoàn thành quyết toán 2007 nhưng đến T1/2008 mới trả tiền VL thì ng ta mới trả HĐ cho mình chứ. Như thế ko làm CP trích trưứoc thì hạch toán thế nào bây giừ. Tớ lo quá
    thay đổi nội dung bởi: huemagic1810, 13-03-2008 lúc 01:04 Lý do: Automerged Doublepost

  6. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi ở
    SÀI GÒN
    Bài gởi
    4,703
    Cảm ơn
    922
    Được cảm ơn 4,032 lần trong 2,284 bài viết
    Rep Power
    102

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Trích Nguyên văn bởi huemagic1810 View Post
    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhưng bạn vansi200780 này, câu 2 :theo mình biết thì HĐ đầu vào ghi ngày của 2008 thì 2008 mới gh Nợ 133 được chứ.
    Ý mình muốn hỏi là quyết toán vào 2007 và xuất HĐ cho bên A năm 2007 rồi nhưng trong tập quyết toán của đội làm có HĐ đầu vào ghi ngày 02/01/2008, như thế về phần hạch toán mình cho vào Có 335 như bạn nói là được rồi
    - Còn làm bảng thanh toán với đội vào 31/12/2007 và cũng phải viết PC ngày đó thì mình chỉ trả cho các Hđ của 2007 thôi có được ko hay là mình phải trả luôn (Tổng giá trị quyết toán-Các khoản đội đã tạm ứng-3%Phí quản lý) không phân biệt HĐ đầu vào ghi ngày nào.
    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Thế nhưng tớ thấy nhiều trường hợp như thế mà. VD mua vật liệu vào T12/2007 và công trình hoàn thành quyết toán 2007 nhưng đến T1/2008 mới trả tiền VL thì ng ta mới trả HĐ cho mình chứ. Như thế ko làm CP trích trưứoc thì hạch toán thế nào bây giừ. Tớ lo quá
    .
    Hóa đơn năm 2008 thì mình kê khai năm 2008 và thuế cũng vậy -bạn nói đúng rồi. Còn bảng thanh toán với đội bạn viết phiếu chi .Việc trả tiền có thể là dựa vào hóa đơn xuất ra hoặc ứng tiền trước cho đội khi xuất hóa đơn năm 2008.
    Chào

  7. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    323
    Cảm ơn
    483
    Được cảm ơn 554 lần trong 182 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Trường hợp này doanh nghiệp xây lắp mắc 99%. Bạn cứ trích trước qua 335 nhưng đừng để kéo dài.
    Thân
    Sai đâu - sửa đấy
    Sửa đâu - sai đấy
    Sai đấy - sửa đâu

  8. #7
    Tham gia ngày
    May 2007
    Nơi ở
    Thái Nguyên
    Bài gởi
    457
    Cảm ơn
    97
    Được cảm ơn 350 lần trong 199 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Bạn làm theo vansi đi, không hạch toán vào 335 trong trường hợp này. Khi bạn nhận vật tư chưa có hóa đơn thì không có nghĩa là bạn chưa có nghĩa vụ nợ với nhà cung cấp.
    Khi nhận vật tư chưa có hóa đơn ghi N152, 621/C331 theo giá tạm tính.
    Khi nhận hóa đơn chính thức sẽ ghi thêm thuế đầu vào, điều chỉnh giá tạm tính về giá chính thức trên tài khoản 632 (nếu công trình đã bàn giao), hoặc trên tài khoản 154 (nếu chưa bàn giao công trình).

  9. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gởi
    10
    Cảm ơn
    14
    Thanked 4 Times in 1 Post
    Rep Power
    0

    Ðề: Kế toán chi phí trích trước

    Các anh chị ơi!
    Em đang làm báo cáo quý II, có một số vấn đề thắc mắc, mong các anh chị giải đáp em với ạ!
    1. Ở công ty em thường đến ngày 10 tháng sau mới được nhận lương tháng hiện tại, vậy đến ngày cuối tháng này nếu em trích trước tiền lương thì có hợp lý không?
    2. Tiền công bốc xếp nguyên liệu đầu vào đến ngày 05 tháng sau mới thanh toán cho đội bốc xếp, vậy để tính được giá trị vật liệu tồn kho đến cuối tháng này thì khoản chi phí bốc xếp đó em trích trước có được không?
    Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!!

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •