Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

nhanvan9876

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà Dân Kế Toán.

Cty mình hoạt động Dịch vụ vận tải và xếp dỡ (Cẩu,bốc xếp.)

Hỏi : Cty dịch vụ nên tấc cả chi phí nhiên liệu-phụ tùng mình cho vào 6412 (Chi phí nhiên liệu,phụ tùng...)? Các chi phí Xếp dỡ (Thuê cty khác bốc xếp cho khách hàng,cty mình chỉ làm trung gian hưởng huê hồng chênh lệch.) cho vào 641?
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Chào cả nhà Dân Kế Toán.

Cty mình hoạt động Dịch vụ vận tải và xếp dỡ (Cẩu,bốc xếp.)

Hỏi : Cty dịch vụ nên tấc cả chi phí nhiên liệu-phụ tùng mình cho vào 6412 (Chi phí nhiên liệu,phụ tùng...)? Các chi phí Xếp dỡ (Thuê cty khác bốc xếp cho khách hàng,cty mình chỉ làm trung gian hưởng huê hồng chênh lệch.) cho vào 641?

Minhf thì ko nghĩ cho vô Tk 641 như bạn nói

Bên bạn là dịch vụ vận tải. có thể là tự mình vận chuyển hoạc có thể thuê bên khác , bên mình ở giữa hưởng lợi

Vậy những thứ như chi phí nhiên liệu--thuê hãng khác.....nó là đầu vào của cty mình. Theo mình thì bạn HT vô Tk 154( QĐ 48) ko thì các Tk đầu 6 và k/c qua Tk 154 (QĐ15) sau đó khi mình vận chuyển cho bên kia. bạn HT giá vốn Nợ Tk 632/ có Tk 154

Phần mình thu được từ bên họ thuê mình thì ghi nhận doanh thù bình thường

Theo mình là vậy:thodai:
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Cty dịch vụ đâu cần hạch toán 154, tấc cả chi phí đầu vào Nhiên liệu,CDDC vào 6412,6413, còn thuê cty khác làm dịch vụ cho mình (cp đầu vào.)thì đó là chi phí dịch vụ mua ngoài (6417.)
Còn chi phí lương thì có 6411 và 6421.
Khấu hao thì 6414.(Vì là chi phí khấu hao của Dịch vụ hàng bán ra.)
....!
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Cty dịch vụ đâu cần hạch toán 154, tấc cả chi phí đầu vào Nhiên liệu,CDDC vào 6412,6413, còn thuê cty khác làm dịch vụ cho mình (cp đầu vào.)thì đó là chi phí dịch vụ mua ngoài (6417.)
Còn chi phí lương thì có 6411 và 6421.
Khấu hao thì 6414.(Vì là chi phí khấu hao của Dịch vụ hàng bán ra.)
....!

:oho::oho::oho:Mình lại ko nghĩ như vậy làm như bạn ko rõ cái nào là vốn là liếng hết thảy.

đâu phải chỉ cty sản xuất mới dùng Tk 154 hả bạn!
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Nếu làm theo cách của bạn thì phải phân bổ tiền lương các bộ phận (Trừ quản lý.) để xác định giá vốn TỪNG LẦN CỦA CÁC DỊCH VỤ sao? (Đâu cần phải thế đúng không?)
Điều quan trọng là trong tháng cty dịch vụ có doanh thu bao nhiêu , chi phí bao nhiêu, lãi lổ bao nhiêu? (Đôi khi Cty có chi phí đầu vào nhưng tháng sau mình mới xuất hóa đơn.)
.....!
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Nếu làm theo cách của bạn thì phải phân bổ tiền lương các bộ phận (Trừ quản lý.) để xác định giá vốn TỪNG LẦN CỦA CÁC DỊCH VỤ sao? (Đâu cần phải thế đúng không?)
Điều quan trọng là trong tháng cty dịch vụ có doanh thu bao nhiêu , chi phí bao nhiêu, lãi lổ bao nhiêu? (Đôi khi Cty có chi phí đầu vào nhưng tháng sau mình mới xuất hóa đơn.)
.....!

:conma:Mình nào có rành về bên này, thiết nghĩ như vậy đúng hơn thôi mà bạn!

Thì cũng giống như bạn bán lô hàng nào đó thì phải biết giá vốn nó nhiu chớ???????

bên bạn như thế thì có mỗi chi phí bán hàng với quản lý à???
 
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

Chào cả nhà Dân Kế Toán.

Cty mình hoạt động Dịch vụ vận tải và xếp dỡ (Cẩu,bốc xếp.)

Hỏi : Cty dịch vụ nên tấc cả chi phí nhiên liệu-phụ tùng mình cho vào 6412 (Chi phí nhiên liệu,phụ tùng...)? Các chi phí Xếp dỡ (Thuê cty khác bốc xếp cho khách hàng,cty mình chỉ làm trung gian hưởng huê hồng chênh lệch.) cho vào 641?

+ Nhiên liệu , chi phí xếp dỡ...bạn cho vào 627 rồi qua 154. Từ 154 qua 632
+ Phụ Tùng hạch toán vào 142 (or 242) phân bổ dần qua 627->154->632.

Cty dịch vụ đâu cần hạch toán 154, tấc cả chi phí đầu vào Nhiên liệu,CDDC vào 6412,6413, còn thuê cty khác làm dịch vụ cho mình (cp đầu vào.)thì đó là chi phí dịch vụ mua ngoài (6417.)
Còn chi phí lương thì có 6411 và 6421.
Khấu hao thì 6414.(Vì là chi phí khấu hao của Dịch vụ hàng bán ra.)
....!
Tất cả lĩnh vực nào,dù sản xuất, thương mại, hay dịch vụ đều phải xác định giá vốn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi Phí (ngành Dịch Vụ Vận Tải-Xếp Dỡ.)

+ Nhiên liệu , chi phí xếp dỡ...bạn cho vào 627 rồi qua 154. Từ 154 qua 632
+ Phụ Tùng hạch toán vào 142 (or 242) phân bổ dần qua 627->154->632.

hi! Mình cũng đồng ý với ý kiến này của Gấu. Vì mình cũng có bảo bạn ấy làm theo cách này, HT qua Tk 154 và giá vốn

Nhưng bạn ấy cứ nhất quyết ko chịu.............
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top