Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

thuyhue

New Member
Hội viên mới
Trong tháng 6 tớ có điều chỉnh hóa đơn đầu vào,nhưng Tờ giải trình làm theo mẫu 01/KHBS, và phụ lục 03 phần mềm kê khai 1.3.0, Khi nộp tờ khai đó.Chi cục thuế thanh xuân lại không thu tờ khai đấy, các bạn giúp tớ với bây giờ tớ phải làm tờ giải trình theo mẫu nào????
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

Trong tháng 6 tớ có điều chỉnh hóa đơn đầu vào,nhưng Tờ giải trình làm theo mẫu 01/KHBS, và phụ lục 03 phần mềm kê khai 1.3.0, Khi nộp tờ khai đó.Chi cục thuế thanh xuân lại không thu tờ khai đấy, các bạn giúp tớ với bây giờ tớ phải làm tờ giải trình theo mẫu nào????

HĐ đầu vào ai cho phép mà điều chỉnh.
Bảng 01/KHBS thì chỉ làm trong trường hợp ĐC tăng, giảm số tiền thuế. Sao mà điều Chỉnh HĐ được, bạn nên xem lại cho kỹ nha!
Và pác thuế không nhận là đúng rồi
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

Trong tháng 6 tớ có điều chỉnh hóa đơn đầu vào,nhưng Tờ giải trình làm theo mẫu 01/KHBS, và phụ lục 03 phần mềm kê khai 1.3.0, Khi nộp tờ khai đó.Chi cục thuế thanh xuân lại không thu tờ khai đấy, các bạn giúp tớ với bây giờ tớ phải làm tờ giải trình theo mẫu nào????

Bạn đang hỏi điều chỉnh hóa đơn là điều chỉnh gì trong hóa đơn đầu vào?
01/KHBS chỉ dùng để điều chỉnh tâng giảm VAT thôi bạn ah
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

mình có tải ở diễn đàn nào được vấn đề này , xin chia sẻ cho các ban tham khảo:
*TRƯỜNG HỢP KHAI ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP
1-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước.
-Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
-Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
2-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
-Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
-Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
3-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế GTGT đầu ra các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
-Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [35] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
-Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
4-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước .
-Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [35] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
-Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
* TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DẪN ĐẾN GIẢM SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP
5-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước .
-Kê khai:Nếu <3 tháng kê bổ xung vào bảng kê HĐ đầu vào kỳ kê khai. Nếu >3 tháng: không được kê khai khấu trừ mà tính thuế vào chi phí
6-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
-Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [23] (số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [23]
Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
7-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước.
-Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
8-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu ra các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
-Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
9-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm do nộp vãng lai ngoại tỉnh.
-Kê khai:Khai số nộp vãng lai trên 01-5/GTGT sau đó đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
10-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng không chịu thuế GTGT sang SXKD hàng chịu thuế GTGT.
-Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần II Điều chỉnh giảm mã [37] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [37] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
*MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP
DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN
12-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng chịu thuế GTGT sang SXKD hàng không chịu thuế GTGT hoặc không phục vụ SXKD.
-Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần I Điều chỉnh tăng mã [35] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [35] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh tăng trên 01-3/GTGT.
Số cộng tổng đ/c tăng trên 01-3/GTGT được đưa vào [35] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
- Trường hợp kê khai chậm (tháng điều chuyển tài sản trước nhiều tháng sau mới kê khai điều chỉnh) thì phải tự động tính tiền phạt 0.05%/ngày để nộp vào NSNN
13-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm hàng mua vào do bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn hoặc bị mất đã tính vào giá trị tổn thất đã được trừ.
Kê khai:Khai trên Bảng tổng hợp thuế GTGT theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
14-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh phân bổ do thuế GTGT của hàng mua vào dùng chung với hàng không chịu thuế GTGT.
-Kê khai:Khai trên Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ 01-4A/GTGT, 01-4A/GTGT đồng thời trừ trên [23]
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

:dongbang: Bạn điều chỉnh thuế, hay điều chỉnh gì mới được?
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

Trong tháng 6 tớ có điều chỉnh hóa đơn đầu vào,nhưng Tờ giải trình làm theo mẫu 01/KHBS, và phụ lục 03 phần mềm kê khai 1.3.0, Khi nộp tờ khai đó.Chi cục thuế thanh xuân lại không thu tờ khai đấy, các bạn giúp tớ với bây giờ tớ phải làm tờ giải trình theo mẫu nào????

í ẹ , ai mà điều chỉnh HĐ đầu vào ? vừa có bác nào tải nguyên văn rồi đó vô coi đi nha , mách nhỏ thêm chút là theo luật năm 2009 thì HĐ đầu vào quên 6 tháng vẫn kê bình thường mừ , chắc bạn điều chỉnh thuế đầu vào sao đó chứ ?
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

Bạn điều chỉnh số thuế phải nộp bạn vào phụ lục 01-3GTGT
Rồi làm thêm giải trình khai bổ sung trong phần 01/KHBS
Tất cả có trong phần hỗ trợ kê khai mà
Họ ko nhận thì họ phải có trách nhiệm giải thích cho mình, lý do tại sao
Còn bạn cứ làm 2 mẫu trên và in tờ khai GTGT bổ sung là đúng theo luật
 
Ðề: Tờ khai điều chỉnh làm theo mẫu nào !!!!

các bạn cho mình hỏi một chút, mình mới nhận việc tại công ty cổ phần và có một vướng mắc đó là tờ khai thuế từ tháng 6/2008 của bên mình bị sai do lỗi của người kế toán trước làm và đến tận bây giờ mình làm thì phát hiện ra sai sót đó, bây giờ mình muốn điều chỉnh lại toàn bộ sự sai lệch đó thì không biết làm cách nào, mình mong các bạn giúp mình nhé. thanks
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top