Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Mobile4u

Member
Hội viên mới
Chào cả nha, em có một thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn của mọi người: Công ty em có địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh ở một địa điểm nhưng hiện nay đã chuyển VP sang một địa điểm khác, hiện tại có hóa đơn đầu vào ghi có 2 địa chỉ: một là địa chỉ trên ĐKKD một là ở địa chỉ VP hiện tại. Vậy cho em hỏi là HD lấy địa chỉ như nào là đúng và nếu những HD lấy địa chỉ của VP thì có đc tính khấu trừ thuế GTGT không? Theo em hiểu trên hóa đơn chỉ cần có tên công ty và MST đúng là quan trọng vậy địa chỉ ghi trên HD như vậy có làm sao ko? có người nói sai địa chỉ ko đc tính khấu trừ thuế vậy những HD điện thoại, điện nước có ghi địa chỉ VP hiện tại vẫn đc khấu trừ thì là sao?
 
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Chào cả nha, em có một thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn của mọi người: Công ty em có địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh ở một địa điểm nhưng hiện nay đã chuyển VP sang một địa điểm khác, hiện tại có hóa đơn đầu vào ghi có 2 địa chỉ: một là địa chỉ trên ĐKKD một là ở địa chỉ VP hiện tại. Vậy cho em hỏi là HD lấy địa chỉ như nào là đúng và nếu những HD lấy địa chỉ của VP thì có đc tính khấu trừ thuế GTGT không? Theo em hiểu trên hóa đơn chỉ cần có tên công ty và MST đúng là quan trọng vậy địa chỉ ghi trên HD như vậy có làm sao ko? có người nói sai địa chỉ ko đc tính khấu trừ thuế vậy những HD điện thoại, điện nước có ghi địa chỉ VP hiện tại vẫn đc khấu trừ thì là sao?

+ Bạn cần trả lời câu hỏi là : Khi bạn thay đôi địa chỉ của công ty thì bạn có làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của cty hay không? và bạn đã thông báo với cơ quan thuế hay chưa? Nếu tất cả các thủ tục trên bạn làm rồi thì hóa đơn lấy địa chỉ mới của cty bạn là hóa đơn hợp pháp còn hóa đơn lấy địa chỉ cũ là không hợp pháp bạn cần trả lại hóa đơn sai và yêu cầu đối tác xuất hóa đơn khác thay thế cho bạn! Việc bạn hỏi hóa đơn sai địa chỉ thì không được khấu trừ thuế: đúng và nó không được tính vào chi phí hợp lý của DN theo hướng dẫn tại thông tư 134/2007/TT-BTC. Việc bạn vẫn kê khai khấu trừ thì khi quyết toán cơ quan thuế sẽ xuống và loại nó ra, bạn sẽ bị truy thu số thuế đã khấu trừ và số thuế TNDN phải nộp tăng lên, đồng thời nộp phạt cho mức tăng thêm lên đó.

Một vài ý kiến trao đổi cùng bạn!

Mến chào!
 
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Mình cũng có thắc mắc giống bạn. Cty mình vừa đổi tên, một số hóa đơn điện nước, điện thoại chưa thay đổi kịp, hiện vẫn còn tên cũ nhưng địa chỉ và mã số thuế đều đúng. Mình đã thay đổi giấy DKKD và thông báo với Cục thuế và cả Chi cục vào giữa tháng 9. Nhưng trong tháng 9 này mình có nhiều hóa đơn vẫn ghi tên cũ. Không biết xử lý sao với mấy cái hóa đơn đó giờ nữa. Có được khấu trừ thuế GTGT ko ah?

:confuse1::confuse1::confuse1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Công ty mình vẫn chưa đổi địa chỉ đăng ký trên bản đăng ký kinh doanh. Vì công ty mình là công ty phần mềm nên vẫn được miễn thuế TNDN đến hết năm nay, mà công ty mình chuyển địa chỉ VP đc 3 năm rồi. Các hóa đơn điện nước vẫn địa chỉ VP mới này, hết năm nay công ty mình sẽ phải nộp thuế TNDN, vậy những năm trước tại sao vẫn chưa bị cơ quan thuế loại HD có phải là do cty mình chưa phải nộp thuế TNDN?
 
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Công ty mình vẫn chưa đổi địa chỉ đăng ký trên bản đăng ký kinh doanh. Vì công ty mình là công ty phần mềm nên vẫn được miễn thuế TNDN đến hết năm nay, mà công ty mình chuyển địa chỉ VP đc 3 năm rồi. Các hóa đơn điện nước vẫn địa chỉ VP mới này, hết năm nay công ty mình sẽ phải nộp thuế TNDN, vậy những năm trước tại sao vẫn chưa bị cơ quan thuế loại HD có phải là do cty mình chưa phải nộp thuế TNDN?

+ DN bạn trong trường hợp này đã vi phạm pháp luật về việc thay địa chỉ kinh doanh nhưng không thực hiện thông báo thay đổi tới cơ quan có chức năng.
+ Khi cơ quan thuế xuống quyết toán thì bạn sẽ bị loại toàn bộ hóa đơn đầu vào mang tên địa chỉ mới. Mọi số liệu trong tờ khai hàng tháng của bạn đều sai hết.
+ Cách khắc phục theo quan điểm cá nhân của tôi là bạn nên thực hiện khai báo ngay với sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan thuế càng nhanh càng tốt tránh việc bị cơ quan thuế hoặc cơ quan công an phát hiện bạn đăng ký ở một nơi nhưng hoạt động ở một nẻo.

Vái ý trao đổi cùng bạn!

Thân chào!
 
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Nhưng mình có một chút thắc mắc là thế này, nếu trụ sở chính của công ty vẫn ở DC trên DKKD. Nhưng thuê VP ở địa điểm hiện tại vậy HD đó có đc tính không? Có nhất thiết phải lấy địa chỉ đúng như trên ĐKKD ko? Vậy hiện tại đây là năm thứ 3 công ty mình thuê địa điểm VP tại địa chỉ mới này và có các HD từ 3 năm nay theo địa chỉ mới này, vậy cơ quan thuế sẽ loại toàn bộ HD trong 3 năm của công ty mình sao? Có bạn nào giải thích cho mình rõ hơn không? Nếu thực sự các HĐ đó bị loại thì công ty mình sẽ gặp một vấn đề khá lớn đó.
 
Ðề: Hóa đơn thuế GTGT

Nhưng mình có một chút thắc mắc là thế này, nếu trụ sở chính của công ty vẫn ở DC trên DKKD. Nhưng thuê VP ở địa điểm hiện tại vậy HD đó có đc tính không? Có nhất thiết phải lấy địa chỉ đúng như trên ĐKKD ko? Vậy hiện tại đây là năm thứ 3 công ty mình thuê địa điểm VP tại địa chỉ mới này và có các HD từ 3 năm nay theo địa chỉ mới này, vậy cơ quan thuế sẽ loại toàn bộ HD trong 3 năm của công ty mình sao? Có bạn nào giải thích cho mình rõ hơn không? Nếu thực sự các HĐ đó bị loại thì công ty mình sẽ gặp một vấn đề khá lớn đó.

+ Bạn thân mến trường hợp DN bạn vãn địa chỉ cũ nhưng thuê địa điểm hiện tại để hoạt động SXKD thì bạn phải đăng ký bổ sung mở văn phòng giao dịch hoặc văn phòng đại diện gửi lên sở khế hạch và đầu tư, sau khi được chấp sở KHĐT đồng ý bạn phải làm thủ tục giử lên cơ quan thuế và đóng thuế môn bài cho văn phòng đại diện hoặc văn phòng giao dịch. Lúc này mọi hóa đơn chứng từ mang địa chỉ của địa chỉ mới hoặc địa chỉ cũ đều hợp pháp và các chi phí này mới trở thành chi phí hợp lý của DN bạn.(đã đảm bảo có hóa đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ)

Một vài ý kiến trao đổi cùng bạn!

Mến chào!
 
Ðề: Thuế GTGT

Tháng 6 Cty mình khai thuế có 1 cái hóa đơn không hợp lệ. Sang T8 mình phát hiện và làm lại tờ khai và nộp đúng số thuế GTGT bị sai đó (859.100đ) vào kho bạc. Cả b\nhà cho mình hỏi giờ phải hạch toná sao cho hợp lệ đây, nếu không trên TK 3331 cứ có số sư : 859.100đ.
Cả nhà giúp mình đi.

như thế này ha hóa đơn dịch vụ : 8.590.100đ, VAT 10%: 859.100đ
 
Ðề: Thuế GTGT

Tháng 6 Cty mình khai thuế có 1 cái hóa đơn không hợp lệ. Sang T8 mình phát hiện và làm lại tờ khai và nộp đúng số thuế GTGT bị sai đó (859.100đ) vào kho bạc. Cả b\nhà cho mình hỏi giờ phải hạch toná sao cho hợp lệ đây, nếu không trên TK 3331 cứ có số sư : 859.100đ.
Cả nhà giúp mình đi.

như thế này ha hóa đơn dịch vụ : 8.590.100đ, VAT 10%: 859.100đ

+ Không sao cả bạn ah, thế này nhé, đối với hóa đơn tháng 6 đã kê khai sai kia (hóa đơn không hợp lệ) bạn đã hạch toán
Nợ TK : TK liên quan nào đấy mà bạn đã hạch toán
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
Bây giờ bạn phát hiện sai và nộp só tiền kia vào ngân sách nhà nước thì bạn hạch toán phần thuế nằm ở Nợ TK 133 kia sang chi phí mà bạn đã hạch toán Nợ TK : các tài khoản liên quan trong bút toán trên.
+ Khi bạn hạch toán như trên thì dẫn tới số thuế cuối tháng 6 Có TK 3331 sẽ có số dư đúng bằng số giảm Nợ TK chi phí/Có TK 1331 của bạn. Bạn đem nộp tiền thì hạch toán
Nợ TK 3331
Có TK 111,112
+ Như vậy tổng kết lại thì Nợ TK 1331 sẽ chuyển vào TK chi phí mà bạn đã hạch toán trong tháng 6, Dư Có TK 3331 cuối tháng 6 sẽ = Số Nợ TK 3331 mà bạn đã nộp tiền.

Thử nhìn qua bảng cân đối phát sinh của tháng 6 sau khi làm các bút toán trên bạn sẽ thấy chúng cân đối và đảm bảo đúng tính chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Vài lời chia sẻ cùng ban!

Chào bạn!
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Bạn ơi mình có hỏi một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành kế toán và có câu trả lời là: Các hóa đơn về tiền điện, nước, viễn thông ghi theo địa chỉ VP hiện tại được chấp nhận vì mình có Hợp đồng thuê nhà ở đây. Còn các HD khác thì không được chấp nhận vì các HD đó liên quan tới các chứng từ khác như DKKD, chuyển khoản ngân hàng... Vậy theo các bạn điều đó đúng hay sai? Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người!
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Chào cả nha, em có một thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn của mọi người: Công ty em có địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh ở một địa điểm nhưng hiện nay đã chuyển VP sang một địa điểm khác, hiện tại có hóa đơn đầu vào ghi có 2 địa chỉ: một là địa chỉ trên ĐKKD một là ở địa chỉ VP hiện tại. Vậy cho em hỏi là HD lấy địa chỉ như nào là đúng và nếu những HD lấy địa chỉ của VP thì có đc tính khấu trừ thuế GTGT không? Theo em hiểu trên hóa đơn chỉ cần có tên công ty và MST đúng là quan trọng vậy địa chỉ ghi trên HD như vậy có làm sao ko? có người nói sai địa chỉ ko đc tính khấu trừ thuế vậy những HD điện thoại, điện nước có ghi địa chỉ VP hiện tại vẫn đc khấu trừ thì là sao?

Ghi theo địa chỉ trên giấy phép KD.

Nếu như VP là 1 điểm thứ 2 của Cty và đã có đăng ký thuế thì ghi địa chỉ VP cũng okie.

Mình cũng có thắc mắc giống bạn. Cty mình vừa đổi tên, một số hóa đơn điện nước, điện thoại chưa thay đổi kịp, hiện vẫn còn tên cũ nhưng địa chỉ và mã số thuế đều đúng. Mình đã thay đổi giấy DKKD và thông báo với Cục thuế và cả Chi cục vào giữa tháng 9. Nhưng trong tháng 9 này mình có nhiều hóa đơn vẫn ghi tên cũ. Không biết xử lý sao với mấy cái hóa đơn đó giờ nữa. Có được khấu trừ thuế GTGT ko ah?

:confuse1::confuse1::confuse1:

Đối với hóa đơn điện, nước, điện thoại thì cơ quan thuế có thể không xem xét kỹ đến nó, vì gần như 99% nó là có thật và hợp lệ. Thanh cứ kê khai bình thường nhé em.

Công ty mình vẫn chưa đổi địa chỉ đăng ký trên bản đăng ký kinh doanh. Vì công ty mình là công ty phần mềm nên vẫn được miễn thuế TNDN đến hết năm nay, mà công ty mình chuyển địa chỉ VP đc 3 năm rồi. Các hóa đơn điện nước vẫn địa chỉ VP mới này, hết năm nay công ty mình sẽ phải nộp thuế TNDN, vậy những năm trước tại sao vẫn chưa bị cơ quan thuế loại HD có phải là do cty mình chưa phải nộp thuế TNDN?

Được miễn thuế TNDN thì ít khi thuế kiểm tra lắm bạn ơi, có phát sinh thuế để nộp đâu chứ.

Bạn ơi mình có hỏi một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành kế toán và có câu trả lời là: Các hóa đơn về tiền điện, nước, viễn thông ghi theo địa chỉ VP hiện tại được chấp nhận vì mình có Hợp đồng thuê nhà ở đây. Còn các HD khác thì không được chấp nhận vì các HD đó liên quan tới các chứng từ khác như DKKD, chuyển khoản ngân hàng... Vậy theo các bạn điều đó đúng hay sai? Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người!

Nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc, bạn xem thêm phần sử dụng hóa đơn ở TT 120/2002/TT-BTC nhé.
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Chào cả nha, em có một thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn của mọi người: Công ty em có địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh ở một địa điểm nhưng hiện nay đã chuyển VP sang một địa điểm khác, hiện tại có hóa đơn đầu vào ghi có 2 địa chỉ: một là địa chỉ trên ĐKKD một là ở địa chỉ VP hiện tại. Vậy cho em hỏi là HD lấy địa chỉ như nào là đúng và nếu những HD lấy địa chỉ của VP thì có đc tính khấu trừ thuế GTGT không? Theo em hiểu trên hóa đơn chỉ cần có tên công ty và MST đúng là quan trọng vậy địa chỉ ghi trên HD như vậy có làm sao ko? có người nói sai địa chỉ ko đc tính khấu trừ thuế vậy những HD điện thoại, điện nước có ghi địa chỉ VP hiện tại vẫn đc khấu trừ thì là sao?

Địa chỉ trong giấp phép đăng ký kinh doanh thế nào thì hóa đơn phải đúng theo địa chỉ đó
Một công ty có địa chỉ đăng ký trong giấy phép kinh doanh ở 1 địa điểm và trụ sở giao dịch ở chỗ khác là chuyện bình thường. Dù là hóa đơn gì,dù là địa điểm giao dịch hiện tại ở đâu thì hóa đơn cũng phải ghi đúng địa chỉ trong giấy phép ĐKKD nhé
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Ghi theo địa chỉ trên giấy phép KD.
Nếu như VP là 1 điểm thứ 2 của Cty và đã có đăng ký thuế thì ghi địa chỉ VP cũng okie.
Đối với hóa đơn điện, nước, điện thoại thì cơ quan thuế có thể không xem xét kỹ đến nó, vì gần như 99% nó là có thật và hợp lệ. Thanh cứ kê khai bình thường nhé em.
Được miễn thuế TNDN thì ít khi thuế kiểm tra lắm bạn ơi, có phát sinh thuế để nộp đâu chứ.
Nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc, bạn xem thêm phần sử dụng hóa đơn ở TT 120/2002/TT-BTC nhé.

Vậy nếu cơ quan thuế kiểm tra các hóa đơn đó thì sao bạn, địa chỉ cty ở một nơi, hóa đơn điện nước ở một nơi, và đặt văn phòng ở một nơi không đăng ký thì có phải là trốn thuế không? :happy3:
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Vậy nếu cơ quan thuế kiểm tra các hóa đơn đó thì sao bạn, địa chỉ cty ở một nơi, hóa đơn điện nước ở một nơi, và đặt văn phòng ở một nơi không đăng ký thì có phải là trốn thuế không? :happy3:
Đọc kỹ lại đi anh
Bài trả lời của người ta thế này mờ

Ghi theo địa chỉ trên giấy phép KD.
Nếu như VP là 1 điểm thứ 2 của Cty và đã có đăng ký thuế thì ghi địa chỉ VP cũng okie.
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Đọc kỹ lại đi anh
Bài trả lời của người ta thế này mờ

Vậy thì bạn đọc câu hỏi nhé!

Nguyên văn bởi xxthanhxx View Post
Mình cũng có thắc mắc giống bạn. Cty mình vừa đổi tên, một số hóa đơn điện nước, điện thoại chưa thay đổi kịp, hiện vẫn còn tên cũ nhưng địa chỉ và mã số thuế đều đúng. Mình đã thay đổi giấy DKKD và thông báo với Cục thuế và cả Chi cục vào giữa tháng 9. Nhưng trong tháng 9 này mình có nhiều hóa đơn vẫn ghi tên cũ. Không biết xử lý sao với mấy cái hóa đơn đó giờ nữa. Có được khấu trừ thuế GTGT ko ah?

Vậy theo bạn là kê khai khấu trừ đươc tuốt các hóa đơn sai trong tháng 9 sao?:confuse1:
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Vậy thì bạn đọc câu hỏi nhé!

Vậy theo bạn là kê khai khấu trừ đươc tuốt các hóa đơn sai trong tháng 9 sao?:confuse1:

Được. Không vấn đề gì khi MST vẫn như cũ
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Vậy nếu cơ quan thuế kiểm tra các hóa đơn đó thì sao bạn, địa chỉ cty ở một nơi, hóa đơn điện nước ở một nơi, và đặt văn phòng ở một nơi không đăng ký thì có phải là trốn thuế không? :happy3:

Vậy thì bạn đọc câu hỏi nhé!



Vậy theo bạn là kê khai khấu trừ đươc tuốt các hóa đơn sai trong tháng 9 sao?:confuse1:

Trả lời sai bài hỏi rồi, thế mà cũng gân cổ lên ah :dapghe:

Trường hợp này thì đơn giản thôi, thuế không xuất toán các hóa đơn này đâu. Vì đây chỉ là lỗi khách quan ngoài ý muốn và DN nên làm bảng cam kết gửi đến cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Ngoài ra nếu có thời gian thì đi đổi lại các hóa đơn trên.
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Trả lời sai bài hỏi rồi, thế mà cũng gân cổ lên ah :dapghe:

Trường hợp này thì đơn giản thôi, thuế không xuất toán các hóa đơn này đâu. Vì đây chỉ là lỗi khách quan ngoài ý muốn và DN nên làm bảng cam kết gửi đến cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Ngoài ra nếu có thời gian thì đi đổi lại các hóa đơn trên.

Vậy thuế ở chỗ bạn cũng dễ thật? Bạn cho hỏi thế hóa đơn như thế nào thì được phép kê khai khấu trừ thuế :sweatdrop: Tên cty mới đã được chấp nhận và được sử dụng, tên cty cũ đã bị xóa bỏ vậy mà hóa đơn vẫn mang tên cty cũ cứ được khấu trừ bình thường ok hết, thuế dễ thật đó bạn :thumbdown: ở trên diễn đàn là thảo luận chứ không có ai gân cổ lên cãi nhỉ, bạn dùng từ mạnh thật :sweatdrop:
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Vậy thuế ở chỗ bạn cũng dễ thật? Bạn cho hỏi thế hóa đơn như thế nào thì được phép kê khai khấu trừ thuế :sweatdrop: Tên cty mới đã được chấp nhận và được sử dụng, tên cty cũ đã bị xóa bỏ vậy mà hóa đơn vẫn mang tên cty cũ cứ được khấu trừ bình thường ok hết, thuế dễ thật đó bạn :thumbdown: ở trên diễn đàn là thảo luận chứ không có ai gân cổ lên cãi nhỉ, bạn dùng từ mạnh thật :sweatdrop:

Vậy em hỏi anh khi công ty đổi tên thì số công nợ cũ của công ty có bị xóa luôn hay không ?
Đổi tên thì chắc không được đi đòi số nợ tồn chưa đòi được đâu anh nhỉ ?
 
Ðề: Hóa đơn ghi địa chỉ mới hay cũ?

Vậy em hỏi anh khi công ty đổi tên thì số công nợ cũ của công ty có bị xóa luôn hay không ?
Đổi tên thì chắc không được đi đòi số nợ tồn chưa đòi được đâu anh nhỉ ?

+ Còn tùy vào việc bạn đổi tên nó thành gì, nếu là DN tư nhân chuyển đổi tên thành Cty TNHH hoặc Cty cổ phần thì có nhiều việc để làm.
+ Thêm nữa là công nợ và khấu trừ thuế là 2 cái khác nhau.

Chào bạn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top