hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

ngoc ha_1985

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, cho mình hỏi 1 chút là : Khi hóa đơn đầu vào tháng 3 về chậm , mình kê khai vào tháng 4, nhưng khi tập hợp chi phí tháng 3 mình cho số hòa đơn đó vào tháng 3 có được ko? Hay là hạch toán vào tháng 4 hay quý 2 mới hợp lý.
Giúp mình với,
Thanks cả nhà.
 
Ðề: hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

Cả nhà ơi, cho mình hỏi 1 chút là : Khi hóa đơn đầu vào tháng 3 về chậm , mình kê khai vào tháng 4, nhưng khi tập hợp chi phí tháng 3 mình cho số hòa đơn đó vào tháng 3 có được ko? Hay là hạch toán vào tháng 4 hay quý 2 mới hợp lý.
Giúp mình với,
Thanks cả nhà.

Khi khai thuế nếu tháng nào thiếu thì bạn kê khai vào tháng sau
Nhưng đối với PM thì bạn khai đúng tháng của nó! PM có thể chỉnh sửa trog các tháng với nhau
Thân
 
Ðề: hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

bạn có thể tập hợp chi phí vào tháng 3 nhưng thuế thì phải hạch toán vào tháng 4. Nhưng bạn nên hạch toán cp vào tháng 4 cho tiện đỡ rắc rối phải hạch toán 2 lần cũng được.
 
Ðề: hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

Cả nhà ơi, cho mình hỏi 1 chút là : Khi hóa đơn đầu vào tháng 3 về chậm , mình kê khai vào tháng 4, nhưng khi tập hợp chi phí tháng 3 mình cho số hòa đơn đó vào tháng 3 có được ko? Hay là hạch toán vào tháng 4 hay quý 2 mới hợp lý.
Giúp mình với,
Thanks cả nhà.

Hạch toán, kê khai, tập hợp chi phí vào tháng 4 là tốt nhất đó bạn
 
Ðề: hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

minh cảm ơn cả nhà nhiều nhé, nhưng cho em hoi la tháng 12/2010 ben em co hoa dơn GTGT nhưng den khi khai thue xong em mới nhận được hóa đơn vừ hóa đơn đó em kê khai vào tháng 1/2011 nhưng khi tập hơp chi phí tháng 12/2010 em vẫn để HĐ đó vào chi phí và để ở nợ 154 / có 331 vậy có hợp lý ko?
Hay phai hạch toán vào năm 2011 thì hợp lý hơn.
Các bác giúp em nhé.
 
Bạn cứ tập hợp chi phí bình thường, HĐ về tháng nào thì hạch toán tháng đó, k có gì đâu bạn.
 
Ðề: hóa đơn đầu vào tháng trước nhưng khai thuế vào tháng sau

minh cảm ơn cả nhà nhiều nhé, nhưng cho em hoi la tháng 12/2010 ben em co hoa dơn GTGT nhưng den khi khai thue xong em mới nhận được hóa đơn vừ hóa đơn đó em kê khai vào tháng 1/2011 nhưng khi tập hơp chi phí tháng 12/2010 em vẫn để HĐ đó vào chi phí và để ở nợ 154 / có 331 vậy có hợp lý ko?
Hay phai hạch toán vào năm 2011 thì hợp lý hơn.
Các bác giúp em nhé.

Nếu hóa đơn đó xuất trong tháng 12 thì bạn hạch toán chi phí tháng 12 bình thường, nếu xuất tháng 1 thì không được hạch toán chi phí vào tháng 12 bạn nhé. Bởi như vậy sẽ không hợp lý
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top