Vừa rồi sếp em đưa mấy tờ hóa đơn tiếp khách từ tháng 7, 8 (sếp quên giờ mới đưa lại cho kế toán.hic). mấy hóa đơn này đều là hóa đơn thông thường không có VAT. giờ em kê các hóa đơn đó vào (t7, 8) để tính chi phí thì có ổn không các bác?
hóa đơn đó thì vânx được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ, còn kê khai thuế gtgt thi k cần đâu vì là hóa đơn trực tiêps (hóa đơn thông thường ) k có tiền VAT minh k cần kê khai lam gì. lần sau nêú có hóa đơn có VAT trong vòng 06 tháng thì vânx kê khai bình thường Pạn nhe.