hàng nhập kho trước, xuất bán rồi hoá đơn về

sogokuqn

New Member
Hội viên mới
công ty mình nhập kho máy tính nhưng chưa trả tiền người bán nên họ chưa đưa hoá đơn GTGT nhưng lô hàng đó mình xuất bán xong mới trả tiền họ thì mang hoá đơn về hạch toán như thế nào hả mọi người?
 
Ðề: hàng nhập kho trước, xuất bán rồi hoá đơn về

công ty mình nhập kho máy tính nhưng chưa trả tiền người bán nên họ chưa đưa hoá đơn GTGT nhưng lô hàng đó mình xuất bán xong mới trả tiền họ thì mang hoá đơn về hạch toán như thế nào hả mọi người?

Bạn tạm tính giá vốn, gọi điện hỏi trực tiếp nhà cung cấp giá bao nhiêu
Khi nhập hàng
N156
C331(giá tạm tính)

Khi nhận hd
N133
C331

Nếu chênh lệch giá tạm tính thì điều chỉnh tăng hoặc giảm công nợ và giá vốn.
 
Ðề: hàng nhập kho trước, xuất bán rồi hoá đơn về

Khi hàng về chưa có HĐ:
Nợ TK: 152, 156..
Có TK3388 ( Giá chưa Tax)
Khi xuất hàng: Nợ TK: 111, 131
Có TK: 511
Có TK: 333
Và đồng thời phản ánh giá vốn: Nợ TK: 632
Có TK: 152, 156


Khi HĐ về: Nợ TK 3388
Nợ TK 133
Có TK 331
Thanh toán cho đối tác: Nợ TK 331
Có TK: 111
Thân chào!
 
Ðề: hàng nhập kho trước, xuất bán rồi hoá đơn về

công ty mình nhập kho máy tính nhưng chưa trả tiền người bán nên họ chưa đưa hoá đơn GTGT nhưng lô hàng đó mình xuất bán xong mới trả tiền họ thì mang hoá đơn về hạch toán như thế nào hả mọi người?

Nếu bạn dùng phương pháp tính giá trung bình thì không ảnh hưởng gì bạn à
Bạn hạch toán bán hàng trước
N 131,111,112
C 511
333
Hạch toán luôn phần này nhưng chỉ có số lượng
N 632
C 156: chỉ ghi số lượng
Sau đó nếu bạn nhận HD về thì hạch toán bình thường
N 156
N 133
C 331
Xong cuối tháng bạn mới tính giá trung bình áp giá cho các phiếu xuất kho.
Nên nhớ rằng chỉ áp dụng cho p2 tính giá trung bình cho hàng tồn kho nhé.
 
Ðề: hàng nhập kho trước, xuất bán rồi hoá đơn về

Khi hàng về chưa có HĐ:
Nợ TK: 152, 156..
Có TK3388 ( Giá chưa Tax)
Khi xuất hàng: Nợ TK: 111, 131
Có TK: 511
Có TK: 333
Và đồng thời phản ánh giá vốn: Nợ TK: 632
Có TK: 152, 156


Khi HĐ về: Nợ TK 3388
Nợ TK 133
Có TK 331
Thanh toán cho đối tác: Nợ TK 331
Có TK: 111
Thân chào!

Hạch tóan mua hàng hóa chưa trả thì phản ánh nợ phải trả, sử dụng TK 331 chứ sao lại 3388 hả bạn.

Khi hàng về chưa có HĐ:
Nợ TK: 156..
Có TK331 ( Giá trị hàng hóa tạm tính hoặc theo hợp đồng)
Khi xuất hàng bán : Nợ TK: 111, 131
Có TK: 511
Có TK: 333
Và đồng thời phản ánh giá vốn: Nợ TK: 632
Có TK: 156


Khi nhận hóa đơn Nợ TK 133
Nợ TK 156 Nếu có chênh lệch giữa hóa đơn và số đã hạch tóan trước
Có TK 331

Nếu có chênh lệch thì cũng điều chỉnh giá vốn đã xuất bán
Nợ 632/ Có 156 ( nếu giá trên hóa đơn thấp hơn giá đã hạch tóan thì ghi đỏ)

Thanh toán cho đối tác: Nợ TK 331
Có TK: 111/112


boxoidn nói:
Hạch toán luôn phần này nhưng chỉ có số lượng
N 632
C 156: chỉ ghi số lượng

Sao lại hạch tóan số lượng hảboxoidn?, mình chưa thấy ai hạch tóan vậy. Chỉ hạch tóan giá tạm nhập thôi.
Mình cũng vừa mở sổ ra, hạch tóan thử số lượng, nhưng ghi sổ cái xong, cộng không được.
Hay boxoidn chỉ giúp cụ thể nhé.
Hehehee
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top