Tài khoản 214 xử lý do như thế nào vậy mọi ngời

sontungtn

New Member
Hội viên mới
- Tình hình em muốn hỏi là TK 214 mình ghi nó vào bảng chữ T số dư đầu kì là bên nợ hay bên có mọi người, rồi vẽ bảng chữ T cho nó ra sao, nghe nói tài khoản này đặc biệt, mọi người giúp em với.

Ví dụ:
Câu hỏi 1: Hao mòn TSCĐ(TK 214) 5.000.000, ghi vào bảng cân đối kế toán như thế nào và cộng hay trừ nó vào cái tổng cộng.

Câu hỏi 2: Người ta cho Bảng cân đối kế toán 31/12/2008 có Hao mòn TSCĐ(TK 214) 5.000.000. Rồi cho 1 vài bút toán ko liên quan đến TK 214, sau đó kêu vẽ bảng chữ T. Vậy em vẽ bảng chữ T có vẽ của TK 214 không mọi người. Cuối cùng người ta kêu mình làm Bảng cân đối kế toán 31/1/2009 vậy thì có ghi vào cái TK 214 không vậy. Hic hic. Mình ko hiểu lắm cái TK này.

Thanks mọi người nhiều lắm
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài khoản 214 xử lý do như thế nào vậy mọi ngời

Xin trả lời giúp mình cái câu hỏi 2 luôn nhé Thanks mọi người
Câu hỏi 2: Người ta cho Bảng cân đối kế toán 31/12/2008 có Hao mòn TSCĐ(TK 214) 5.000.000. Rồi cho 1 vài bút toán ko liên quan đến TK 214, sau đó kêu vẽ bảng chữ T. Vậy em vẽ bảng chữ T có vẽ của TK 214 không mọi người. Cuối cùng người ta kêu mình làm Bảng cân đối kế toán 31/1/2009 vậy thì có ghi vào cái TK 214 không vậy. Hic hic. Mình ko hiểu lắm cái TK này.
 
Ðề: Tài khoản 214 xử lý do như thế nào vậy mọi ngời

Ý em là như thế này: người ta cho một bảng cân đối kế toán 31/12/2008 trong đó có Hao mòn TSCĐ 5.000.000. Rồi cho một vài bút toán phát sinh trong tháng 1/2009 nhưng không có liên quan đến TK 214.Cuối cùng người ta kêu mình vẽ bảng chữ T và lập bảng Cân đối kế toán 31/1/2009.

Vậy mình vẽ chữ T cho TK 214 rồi trong bảng Cân đối Kế toán 31/1/2009 lại ghi TK 214 lần nữa. Ủa sao ghi nó hoài vậy? Như thế giả sử qua đến tháng 2/2009 có thêm một vài bút toán rồi kêu vẽ bảng chữ T và lập bảng CĐ kế toán 31/2/2009 mình lại ghi TK 214 lần nữa?

==> ghi đến khi nào mới hết. Xin các bạn chỉ giáo giúp mình.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài khoản 214 xử lý do như thế nào vậy mọi ngời

Xin trả lời giúp mình cái câu hỏi 2 luôn nhé Thanks mọi người
Câu hỏi 2: Người ta cho Bảng cân đối kế toán 31/12/2008 có Hao mòn TSCĐ(TK 214) 5.000.000. Rồi cho 1 vài bút toán ko liên quan đến TK 214, sau đó kêu vẽ bảng chữ T. Vậy em vẽ bảng chữ T có vẽ của TK 214 không mọi người. Cuối cùng người ta kêu mình làm Bảng cân đối kế toán 31/1/2009 vậy thì có ghi vào cái TK 214 không vậy. Hic hic. Mình ko hiểu lắm cái TK này.
thế này nhé bạn,khi người ta cho bảng cân đối kế toán trong đó có 214 là 5000000(như bạn nói).trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng ko có liên quan tới 214,nhưng tới cuối tháng vẫn phải vẽ tài khoản chữ T tài khoản này(214),và tất nhiên ko có nghiệp vụ nào liên quan tới nó thì sẽ ko có phát sinh tăng or giảm rồi đúng ko? nó vẫn như lúc đầu chỉ có số số tiền là 5000000(phát sinh bên có,ghi số âm,"trong ngoặc đơn")
còn khi lập bảng cân đối kế toán mới thì các tài khoản khác đều có sự thay đổi về số liệu,trừ tài khoản này(214)
cứ học từ từ rồi sẽ hiểu cả bạn nhé,chúc bạn làm bài tốt,thân!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top