Mọi người xem hộ định khoản như này là đúng hay sai ạ...

myanchi

New Member
Hội viên mới
Ngày 15/9 công ty nhận hóa đơn của công ty cho thuê tài chính với tổng số tiên thanh toán là 92.000, trong đó thuế là 8.000, tiền lãi thuê tài chính là 6.500 :k5197769:. Biết số tiền phải trả công ty cho thuê ghi nhận khi thuê tài sản không có thuế GTGT và đơn vị chưa thanh toán tiền cho công ty.:hichic:

Ngày 29/9 thì thanh toán bằng chuyển khoản.

Mấy anh chị xem em định khoản như này đúng không ạ... :lienhoantat:
15/9: Nợ TK 133 8.000 :k6233143:
Nợ TK 635 6.500 :k6233143:
Có TK 315 14.500 :bdance:
29/9: Nợ TK 315 92.000:alo:
Có TK 112 92.000 :k5041412:

Hay là định khoản như này ạ... :k6233143:
15/9: Nợ TK 315 77.500:sorrynha:
Nợ TK 133 8.000:cheer:
Nợ TK 635 6.500:hichic:
Có TK 331 92.000:cry7:

29/9: Nợ TK 331 92.000
Có TK 112 92.000:anhhung:

Nhìn thì cái định khoản dưới "có vẻ" đúng hơn... :lienhoantat: nhưng mà e vẫn nghi nghi cái trên đúng. Anh, chị nào đi qua thì xem hộ em với ạ...:cry7:
 
Ðề: Mọi người xem hộ định khoản như này là đúng hay sai ạ...

Ngày 15/9 công ty nhận hóa đơn của công ty cho thuê tài chính với tổng số tiên thanh toán là 92.000, trong đó thuế là 8.000, tiền lãi thuê tài chính là 6.500 :k5197769:. Biết số tiền phải trả công ty cho thuê ghi nhận khi thuê tài sản không có thuế GTGT và đơn vị chưa thanh toán tiền cho công ty.:hichic:

Ngày 29/9 thì thanh toán bằng chuyển khoản.

Mấy anh chị xem em định khoản như này đúng không ạ... :lienhoantat:
15/9: Nợ TK 133 8.000 :k6233143:
Nợ TK 635 6.500 :k6233143:
Có TK 315 14.500 :bdance:
29/9: Nợ TK 315 92.000:alo:
Có TK 112 92.000 :k5041412:

Hay là định khoản như này ạ... :k6233143:
15/9: Nợ TK 315 77.500:sorrynha:
Nợ TK 133 8.000:cheer:
Nợ TK 635 6.500:hichic:
Có TK 331 92.000:cry7:

29/9: Nợ TK 331 92.000
Có TK 112 92.000:anhhung:

Nhìn thì cái định khoản dưới "có vẻ" đúng hơn... :lienhoantat: nhưng mà e vẫn nghi nghi cái trên đúng. Anh, chị nào đi qua thì xem hộ em với ạ...:cry7:

Cái ở dưới đúng vì. Định kỳ khi nhận được HĐ của bên cho thuê ,căn cứ vào HĐ kế toán bên đi thuê hạch toán ghi giảm số nợ gốc ,và lãi kỳ này và ghi nhận 133 ( nếu lúc ghi nhận 342 ko bao gồm 133) và số tiền ghi giảm căn cứ vào giá trị trên HĐ , vì vậy nếu ĐK như bạn ở cách 1 thì chỉ ghi giảm lãi và ghi tăng 133,( C 315=14.500) rồi đến ngày 29/9 bạn lại ghi giảm ( N 315=92.000) vậy 315 sẽ lệch giữa Nợ và Có dẫn đến cuối kỳ đi thuê khi bạn KC ( N 342/C 315 ) 315 sẽ vẫn còn số dư. Làm như cách 2 hợp lý hơn
 
Ðề: Mọi người xem hộ định khoản như này là đúng hay sai ạ...

Up lên cho thêm ý kiến nữa ạ...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top