Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

thuytrang899

Member
Hội viên mới
Mọi người giải giùm mình Yêu cầu 2 và Yêu cầu 3 nhé, vì trước giờ mình chỉ gặp trường hợp khấu hao TSCĐ của tháng này mà tháng trước ko tăng giảm TSCĐ thui nên gặp trường hợp như dưới đây chẳng biết tính khấu hao sao cả. hjx
Thank mọi người trước nha. hj




Công ty sản xuất Thái Thành nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khấu hao TSCĐ hữu hình theo phương pháp đường thẳng, trong tháng 5 có tình hình như sau:

I. Số dư đầu tháng 5: TK 211: 600.000.000đ, TK 2141: 120.000.000đ
Trong đó:
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình tại phân xưởng sản xuất là 350.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình tại bộ phận bán hàng là 100.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 4 năm
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình tại bộ phận quản lý DN là 150.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 6 năm.
+ Giả sử giá trị thanh lý ước tính của TSCĐ hiện có đầu tháng 5 đều bằng 0.

II.Tình hình phát sinh trong tháng 5:
1/ Ngày 10/05 nhượng bán TSCĐHH A tại bội phận bán hàng có NG là 34.992.000đ, đã khấu hao lũy kế đến thời điểm bán là 15.000.000đ, giá bán chưa thuế là 30.000.000đ, thuế GTGT là 10%, đã thu bằng tiền mặt. Chi phí môi giới phải trả là 500.000đ
2/ Ngày 11/05 mua TSCĐHH B sử dụng ngay trong ngày ở bộ phận quản lý DN có giá mua chưa thuế 26.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí lắp đặt chi bằng tiền mặt 2.200.000, trong đó thuế GTGT 300.000đ. Giá trị thanh lý ước tính là 3.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. TS này do quãy đầu tư phát triển đài thọ 50% nguyên giá và vốn khấu hao 50% nguyên giá.

III. Tình hình phát sinh trong tháng 4:
1/ Ngày 18/04 mua TSCĐHH C sử dụng ngay ở phân xưởng sản xuất có giá mua 56.000.000đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí lắp đặt chi bằng tiền mặt 2.200.000d0, trong đó thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm.
2/ Ngày 20/04 thanh lý TSCĐHH D tại bộ phận bán hàng có NG là 25.000.000đ, đã khấu hao đủ NG từ 31/03, chi phí thanh lý phải trả là 2.000.000đ, phế liệu thu hồi nhập kho là 500.000đ,

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 5
1/
a) Nợ 214: 15.000.000
Nợ 811: 19.992.000
Có 211: 34.992.000
b) Nợ 111: 33.000.000
Có 711: 30.000.000
Có 3331: 3.000.000
c) Nợ 811: 500.000
Có 331: 500.000
2/
a) Nợ 211: 26.000.000
Nợ 133: 2.600.000
Có 331: 28.600.000
b) Nợ 211: 1.900.000
Nợ 133: 300.000
Có 111: 2.200.000
c) Nợ 414: 13.950.000 [50%x(26.000.000+1.900.000)]
Có 411: 13.950.000

Yêu cầu 2: Tính tóan và định khoản bút toán trích khấu hao TSCĐHH trong tháng 5, giả sử mỗi tháng là 30 ngày

Yêu cầu 3: Ngày 01/06 tiến hành kiểm kê TSCĐHH phát hiện mất TSCĐHH E tại bộ phận bán hàng có NG 10.000.000, khấu hao đến 31/5 là 2.000.000đ, quyết định xử lý nhân viên sử dụng bồi thường (hình thức khấu trừ lương trong 6 tháng) số tiền bằng 120% giá trị còn lại . Sau đó căn cứ quyết định của nhà nước tất cả TSCĐHH hiện có được đánh giá lại tăng theo hệ số 1.2
Ghi nhận các bút toán liên quan ngày 01/06
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Chị trang ơi, em ko hiểu vì sao ở đây lại cho tình hình tăng, giảm TSCĐ trong tháng 4 để làm chi hèo.
Tại em thấy như đầu tháng 5 đã có số dư của TSCĐ rùi,
nếu đề cho thêm tháng 4 thì em ko biết có tính lại số khấu hao trong tháng 4 của TSCĐ để tính cho tháng 5 ko nữa,

Em đoán chắc bài nỳ phải tính lại số khấu hao trong tháng 4 rùi mới lấy cơ sở tính típ cho tháng 5,
Hùi bữa em học thì tính khấu hao theo ngày theo từng bộ phận bằng cách lấy số dư đầu tháng
cộng vs khấu hao tăng trong tháng và trừ khấu hao giảm trong tháng theo từng bộ phận.

Ngày 01/06 tiến hành kiểm kê TSCĐHH phát hiện mất TSCĐHH E tại bộ phận bán hàng có NG 10.000.000, khấu hao đến 31/5 là 2.000.000đ, quyết định xử lý nhân viên sử dụng bồi thường (hình thức khấu trừ lương trong 6 tháng) số tiền bằng 120% giá trị còn lại . Sau đó căn cứ quyết định của nhà nước tất cả TSCĐHH hiện có được đánh giá lại tăng theo hệ số 1.2
Ghi nhận các bút toán liên quan ngày 01/06
Nợ TK 138 : 8.000.000
Nợ TK 214 : 2.000.000
Có TK 211 : 10.000.000

Nợ TK 334 : 9.600.000
Có TK 138 : 8.000.000
Có TK 711 : 1.600.000(cái nỳ chắc em sai rùi:-(

Đánh giá lại TS chắc phải tính hết số khấu hao rùi mới đánh giá lại đc,híc


MONG ANH, CHỊ GIÚP ĐỠ, SỬA CHỮA, BỔ SUNG CHO EM VS ẠH. EM CÁM ƠN NHIỀU!
 
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Trước tiên em phải tính khấu hao phải trích tháng 4 đã, sau đó mới tính được khấu hao phải trích tháng 5.
Mà muốn tính khấu hao phải trích tháng 4 thì phải tính được khấu hao phải trích tháng 3. vì tháng 3 không có biến động j về tài sản đúng không nên tính như bình thường.
Còn khấu hao phải trích tháng 4 = KH TSCĐ phải trích tháng 3 + Khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 4 - Khấu hao TSCĐ Giảm trong tháng 4
Tương tự khấu hao phải trích tháng 5 = KH TSCĐ phải trích tháng 4 + Khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 5 - Khấu hao TSCĐ Giảm trong tháng 5
Cách tính khấu hao tăng giảm trong tháng em tính như bình thường thôi
 
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Nợ TK 334 : 9.600.000
Có TK 138 : 8.000.000
Có TK 711 : 1.600.000(cái nỳ chắc em sai rùi:-(
chỗ này nên là:
Nợ TK1388 9.600.000
CóTK 1381 8.000.000
Có TK 334 1.600.000 (không chắc).
 
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Trước tiên em phải tính khấu hao phải trích tháng 4 đã, sau đó mới tính được khấu hao phải trích tháng 5.
Mà muốn tính khấu hao phải trích tháng 4 thì phải tính được khấu hao phải trích tháng 3. vì tháng 3 không có biến động j về tài sản đúng không nên tính như bình thường.
Còn khấu hao phải trích tháng 4 = KH TSCĐ phải trích tháng 3 + Khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 4 - Khấu hao TSCĐ Giảm trong tháng 4
Tương tự khấu hao phải trích tháng 5 = KH TSCĐ phải trích tháng 4 + Khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 5 - Khấu hao TSCĐ Giảm trong tháng 5
Cách tính khấu hao tăng giảm trong tháng em tính như bình thường thôi

Chị ơi bài ko có cho dữ liệu gì của tháng 3 cả, cũng chẳng cho số dư đầu kỳ của tháng 4 lun nên em ko biết tính cho tháng 3 sao cả, nếu ko cho chắc tháng 3 là 0 chị nhỉ
Đề yêu cầu trích khấu hao cho tháng 5, mà cho số dư đầu kỳ của tháng 5 rùi xong lại còn cho thêm tình hình tăng giảm của tháng 4 nữa, em ko hiểu cho như thế nghĩa là sao, thấy hình như là dư dữ liệu hay là em ko hiểu đề


---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:10 ----------

Chị trang ơi, em ko hiểu vì sao ở đây lại cho tình hình tăng, giảm TSCĐ trong tháng 4 để làm chi hèo.
Tại em thấy như đầu tháng 5 đã có số dư của TSCĐ rùi,
nếu đề cho thêm tháng 4 thì em ko biết có tính lại số khấu hao trong tháng 4 của TSCĐ để tính cho tháng 5 ko nữa,

Em đoán chắc bài nỳ phải tính lại số khấu hao trong tháng 4 rùi mới lấy cơ sở tính típ cho tháng 5,
Hùi bữa em học thì tính khấu hao theo ngày theo từng bộ phận bằng cách lấy số dư đầu tháng
cộng vs khấu hao tăng trong tháng và trừ khấu hao giảm trong tháng theo từng bộ phận.

Ngày 01/06 tiến hành kiểm kê TSCĐHH phát hiện mất TSCĐHH E tại bộ phận bán hàng có NG 10.000.000, khấu hao đến 31/5 là 2.000.000đ, quyết định xử lý nhân viên sử dụng bồi thường (hình thức khấu trừ lương trong 6 tháng) số tiền bằng 120% giá trị còn lại . Sau đó căn cứ quyết định của nhà nước tất cả TSCĐHH hiện có được đánh giá lại tăng theo hệ số 1.2
Ghi nhận các bút toán liên quan ngày 01/06
Nợ TK 138 : 8.000.000
Nợ TK 214 : 2.000.000
Có TK 211 : 10.000.000

Nợ TK 334 : 9.600.000
Có TK 138 : 8.000.000
Có TK 711 : 1.600.000(cái nỳ chắc em sai rùi:-(

Đánh giá lại TS chắc phải tính hết số khấu hao rùi mới đánh giá lại đc,híc


MONG ANH, CHỊ GIÚP ĐỠ, SỬA CHỮA, BỔ SUNG CHO EM VS ẠH. EM CÁM ƠN NHIỀU!



chỗ này nên là:
Nợ TK1388 9.600.000
CóTK 1381 8.000.000
Có TK 334 1.600.000 (không chắc).

Thank 2 bạn đã góp ý
Theo tr thì định khoản như sau:
a) Nợ 214: 2.000.000
Nợ 1381: 8.000.000
Có 211: 10.000.000
b) Nợ 1388: 9.600.000
Có 1381: 8.000.000
Có 711: 1.600.000
c) Nợ 334: 1.600.000 (9.600.000/6)
Có 1388: 1.600.000

Tại thấy là khấu trừ vào lương trong 6 tháng nên ko thể đưa hết vào Nợ 334 là 9.600.000 được, mà Có 334 thì thấy ko hợp lý, vì là phạt nên tiền lương phải trả giảm chứ đâu có tăng....... Ý kiến vậy thui chứ ko dám chắc, cũng như 2 bạn thui. hj

Mọi người định khoản giùm mình nghiệp vụ thiếu này với, tiện cho lời giải thích lun hen. thank nhiều
 
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Chị ơi bài ko có cho dữ liệu gì của tháng 3 cả, cũng chẳng cho số dư đầu kỳ của tháng 4 lun nên em ko biết tính cho tháng 3 sao cả, nếu ko cho chắc tháng 3 là 0 chị nhỉ
Đề yêu cầu trích khấu hao cho tháng 5, mà cho số dư đầu kỳ của tháng 5 rùi xong lại còn cho thêm tình hình tăng giảm của tháng 4 nữa, em ko hiểu cho như thế nghĩa là sao, thấy hình như là dư dữ liệu hay là em ko hiểu đề


---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:10 ----------







Thank 2 bạn đã góp ý
Theo tr thì định khoản như sau:
a) Nợ 214: 2.000.000
Nợ 1381: 8.000.000
Có 211: 10.000.000
b) Nợ 1388: 9.600.000
Có 1381: 8.000.000
Có 711: 1.600.000

( cái này không biết có phải thêm thuế vào không nhỉ????)
c) Nợ 334: 1.600.000 (9.600.000/6)
Có 1388: 1.600.000

Tại thấy là khấu trừ vào lương trong 6 tháng nên ko thể đưa hết vào Nợ 334 là 9.600.000 được, mà Có 334 thì thấy ko hợp lý, vì là phạt nên tiền lương phải trả giảm chứ đâu có tăng....... Ý kiến vậy thui chứ ko dám chắc, cũng như 2 bạn thui. hj

Mọi người định khoản giùm mình nghiệp vụ thiếu này với, tiện cho lời giải thích lun hen. thank nhiều

Uhm. đúng rồi, giờ chị mới để ý. có số dư đầu tháng 5 rồi thì tính khấu hao phải trích như bình thường.
Cũng chẳng hiểu sao lại cho tháng 4 vào làm j nữa. hix

---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

Còn yêu cầu 3
a) Nợ TK 811 : 8.000.000
Nợ TK 214: 2.000.000
Có TK 211: 10.000.000
b)
Nợ TK 1388 : 9.600.000
Có TK 711: 9.600.000
c)
Nợ TK 334: 1.600.000
Cõ TK 1388: 1.600.000


---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:27 ----------

Đánh giá tăng tài sản cố định:
Nợ TK 211
Có TK: 214
Có TK 412
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khấu hao TSCĐ, trường hợp tháng trước có phát sinh tăng, giảm TSCĐ

Uhm. đúng rồi, giờ chị mới để ý. có số dư đầu tháng 5 rồi thì tính khấu hao phải trích như bình thường.
Cũng chẳng hiểu sao lại cho tháng 4 vào làm j nữa. hix

---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

Còn yêu cầu 3
a) Nợ TK 811 : 8.000.000
Nợ TK 214: 2.000.000
Có TK 211: 10.000.000
b)
Nợ TK 1388 : 9.600.000
Có TK 711: 9.600.000
c)
Nợ TK 334: 1.600.000
Cõ TK 1388: 1.600.000


---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:27 ----------

Đánh giá tăng tài sản cố định:
Nợ TK 211
Có TK: 214
Có TK 412
Mình thấy thật hổ thẹn vì có những kế toán có những câu trả lời như vậy,không có cái gì là thừa cả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top