THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN CỦA CỤC THUẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
TỪ NGÀY 17/07/2014 ĐẾN NGÀY 23/07/2014


DOWNLOAD CÁC VĂN BẢN HIỆU LỰC NĂM 2014 VỀ THUẾ TNDN - TNCN - GTGT - HÓA ĐƠN

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài:
Bảng cân đối tài khoản.

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi ở
    Phú Yên
    Bài gởi
    18
    Cảm ơn
    52
    Được cảm ơn 14 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Bảng cân đối tài khoản.

    Em làm bảng CDTK bị sai nhưng không biết nguyên nhân do đâu.Em upload lên các anh,chị xem giúp và cho lời khuyên cho lần sau:
    Đây là bảng CDKT đầu tháng:

    Đây là bảng CDTK cuối tháng,có bao nhiêu nghiệp vụ em tổng hợp hết trong này:

    Nhìn trong bảng tài CDTK này có so dư cuả TK loại 6 là ai cũng biết sai rồi.
    Trong đó các TK 621,622,627 là do kết chuyển qua TK 154 để tính giá thành nên nó không co số dư.
    Còn các TK 641,642,632 là các chi phí và giá vốn để tạo nên doanh thu không biết làm thê nào để cho nó Không còn số dư.Các anh chị có kinh nghiệm xem xét giùm em với!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Nơi ở
    Advertising world
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    79
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 37 lần trong 23 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    Bạn đã thực hiện bút toán kết chuyển chưa? Chưa thấy có TK 911 trong bảng CDTK ở đây là sai rồi. Bạn hãy kết chuyển và tính lỗ lãi đi thì mới đúng.
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

  4. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    1,251
    Cảm ơn
    876
    Được cảm ơn 1,815 lần trong 860 bài viết
    Rep Power
    42

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    Đây là bài tập kế toán đúng không bạn.

    Bạn mở thêm TK 911 nữa, kết chuyển hết 632,641,642 sang bên nợ 911, kết chuyển 511.515 sang bên có 911 xem lãi hay lỗ. Nếu lãi thì bạn tính thuế TNDN ghi vào TK 821 rối kết chuyển 821 sang bên nợ 911, nếu vẫn còn lãi thì chuyển qua 421, nếu lỗ thì ngay từ 911 kết chuyển qua bên nợ 421 là xong.

    Gác kiếm

  5. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    29
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 5 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    oh, lạ quá, cty bạn là công ty sản xuất thì 632 dĩ nhiên là kết chuyển hết sang 911 rồi
    còn tk 641,642 thì kc sang 911 thế là hết số dư rồi nhé
    mà sao bảng cân đối tk chỉ có đến loại 6 thôi, phải có cả loại 7, 8,9 nữa chứ
    bạn xem lại đi
    byebye!!!
    I want nobody nobody but you...

  6. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Nơi ở
    Phú Yên
    Bài gởi
    18
    Cảm ơn
    52
    Được cảm ơn 14 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    Trích Nguyên văn bởi biennhohtx05 View Post
    Đây là bài tập kế toán đúng không bạn.

    Bạn mở thêm TK 911 nữa, kết chuyển hết 632,641,642 sang bên nợ 911, kết chuyển 511.515 sang bên có 911 xem lãi hay lỗ. Nếu lãi thì bạn tính thuế TNDN ghi vào TK 821 rối kết chuyển 821 sang bên nợ 911, nếu vẫn còn lãi thì chuyển qua 421, nếu lỗ thì ngay từ 911 kết chuyển qua bên nợ 421 là xong.
    Dạ em đã kết chuyển các TK 641,642,632 vào TK 911 rồi,TK 511 em cũng đã kết chuyển qua 911 rồi.Cuối cùng là lãi,em cũng kết chuyển qua TK 421 rồi.Như vậy bây giờ em chỉ bổ sung TK 911,và ghi thêm số tiền vào TK 421(lãi) là xong phải không ạ!Như vậy là khi lập bảng CDPS em phải ghi tất cả các TK phát sinh trong kỳ phải không ạ?

  7. #6
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    79
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 37 lần trong 23 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    Đúng thế. Tất cả các TK phát sinh trong kỳ đều phải có mạt trong bảng CDKT nêu không làm sao cân được. Chúc em thành công.
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

  8. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    1,251
    Cảm ơn
    876
    Được cảm ơn 1,815 lần trong 860 bài viết
    Rep Power
    42

    Ðề: Bảng cân đối tài khoản.

    Trích Nguyên văn bởi binhdinh90 View Post
    Dạ em đã kết chuyển các TK 641,642,632 vào TK 911 rồi,TK 511 em cũng đã kết chuyển qua 911 rồi.Cuối cùng là lãi,em cũng kết chuyển qua TK 421 rồi.Như vậy bây giờ em chỉ bổ sung TK 911,và ghi thêm số tiền vào TK 421(lãi) là xong phải không ạ!Như vậy là khi lập bảng CDPS em phải ghi tất cả các TK phát sinh trong kỳ phải không ạ?
    OK, không chỉ các TK có phát sinh mà cả các TK chỉ có số dư mà không phát sinh gì cũng phải ghi thì bảng CĐPS mới cân được.

    Gác kiếm

  9. Các thành viên đã cảm ơn biennhohtx05 về bài viết hữu ích này :


Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Những "tuyệt chiêu" trong Excel
    By adung in forum Excel căn bản
    Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 09-03-2014, 08:57
  2. Hướng dẫn cách làm bảo hiểm xã hội
    By phuong01 in forum Lao động & bảo hiểm
    Trả lời: 118
    Bài mới gởi: 21-10-2013, 09:58
  3. Trang sử hào hùng của Milan...
    By Gabeo in forum CLB BÓNG ĐÁ
    Trả lời: 223
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 10:12
  4. Thủ tục đăng ký lao động và BHXH lần đầu
    By ngoclantdp in forum Kỹ năng - Kinh nghiệm
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 15-06-2013, 08:22
  5. hướng dẫn giúp E thủ tục đăng kí lao động?
    By Tongokhong in forum Giúp đỡ khác
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 07-01-2009, 03:14

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •