hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

duong_1246

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!
Mọi người ơi cho mình hỏi cty mình mua hàng nhưng thường là hàng chuyển về trước sau rồi bên nhà cung cấp mới xuất trả hóa đơn nhưng không trùng vào ngày xuất hàng cho bên mình.
Cái này thì mình định khoản như thế nào ? mọi người giúp mình với
Mình cảm ơn !
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

Khi mua hàng nhập kho. Nợ TK156/Có TK331
Khi nhận được HĐ đầu vào( TT luôn tiền hàng) Nợ TK331
Nợ TK1331
Có TK111/112
Nếu trong TH khi nhận HĐ đầu vào mà bạn vẫn chưa thanh toán tiền cho NCC thì
Nợ TK 1331
Có TK331
Khi thanh toán Nợ TK331/Có TK111/112
Bên mk thường làm vậy đó
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

Chào cả nhà!
Mọi người ơi cho mình hỏi cty mình mua hàng nhưng thường là hàng chuyển về trước sau rồi bên nhà cung cấp mới xuất trả hóa đơn nhưng không trùng vào ngày xuất hàng cho bên mình.
Cái này thì mình định khoản như thế nào ? mọi người giúp mình với
Mình cảm ơn !
Bạn có thể cứ nhập kho bt và khi nào có hóa đơn về thì bạn dk tại thời điểm đó
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

Chào cả nhà!
Mọi người ơi cho mình hỏi cty mình mua hàng nhưng thường là hàng chuyển về trước sau rồi bên nhà cung cấp mới xuất trả hóa đơn nhưng không trùng vào ngày xuất hàng cho bên mình.
Cái này thì mình định khoản như thế nào ? mọi người giúp mình với
Mình cảm ơn !
Để đơn giản bạn và bên khách hàng thỏa thuận viết hóa đơn và phiếu xuất kho cũng ngày đi cho dễ hạch toán.
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

mình cảm ơn bạn nhé!
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

Để đơn giản bạn và bên khách hàng thỏa thuận viết hóa đơn và phiếu xuất kho cũng ngày đi cho dễ hạch toán.
Nhưng bên khách hàng công ty mình toàn là xuất hàng ngày nào thì ghi luôn trên phiếu xuất ngày đó, còn phần xuất trả hóa hóa đơn thì họ lại ko ghi trùng với ngày mà xuất kho. Khi nào bên mình thanh toán tiền hàng thì bên họ mới xuất trả hóa đơn cho bên mình. Nên nhiều khi mình hạch toán cũng khó, chả biết thế nào?
 
Ðề: hạch toán hàng vê trước, hóa đơn về sau

Nhưng bên khách hàng công ty mình toàn là xuất hàng ngày nào thì ghi luôn trên phiếu xuất ngày đó, còn phần xuất trả hóa hóa đơn thì họ lại ko ghi trùng với ngày mà xuất kho. Khi nào bên mình thanh toán tiền hàng thì bên họ mới xuất trả hóa đơn cho bên mình. Nên nhiều khi mình hạch toán cũng khó, chả biết thế nào?

thế thì bạn định khoản như bạn Kulkol.kute. Khi hóa đơn về thì mới ĐK thuế GTGT. THop của bạn còn đỡ lằng nhằng vì ko phải tính chênh lệch giữa giá tạm tính và giá trên hóa đơn ( vì biết trước giá trên hóa đơn rồi)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top