Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 18

Ðề tài:
khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    186
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn 14 lần trong 14 bài viết
    Rep Power
    0

    Alarm khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Chào cả nhà,minh có vấn đề này đang muốn giải quyết. bên mình là doanh nghiệp thương mại, khi chưa có doanh thu bên mình đã phát sinh các chi phí như trang bị TSCĐ, các chi phí DN (TK đầu 6)
    Vậy khi chưa có doanh thu, mình chưa phân bổ giá trị khấu hao mà đưa vào TK 242 đúng không? cácchi phí khác đưa vào Tk 142, khi nào có doanh thu mới tiến hành phân bổ phải không cả nhà?
    Mong nhận đuợc sự góp ý, cảm ơn cả nhà nhiều

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    112
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 28 lần trong 15 bài viết
    Rep Power
    16

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Trích Nguyên văn bởi huyvh View Post
    Chào cả nhà,minh có vấn đề này đang muốn giải quyết. bên mình là doanh nghiệp thương mại, khi chưa có doanh thu bên mình đã phát sinh các chi phí như trang bị TSCĐ, các chi phí DN (TK đầu 6)
    Vậy khi chưa có doanh thu, mình chưa phân bổ giá trị khấu hao mà đưa vào TK 242 đúng không? cácchi phí khác đưa vào Tk 142, khi nào có doanh thu mới tiến hành phân bổ phải không cả nhà?
    Mong nhận đuợc sự góp ý, cảm ơn cả nhà nhiều
    Bạn vẫn phải trích khấu hao bình thường chứ, nếu chưa có doanh thu thì hoạch toán chuyển lỗ sang kỳ sau chứ sao lại ko trích.
    Người với người sống để yêu nhau.

  4. Các thành viên đã cảm ơn dolanhuong về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    133
    Cảm ơn
    895
    Được cảm ơn 634 lần trong 440 bài viết
    Rep Power
    20

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Trích Nguyên văn bởi huyvh View Post
    Chào cả nhà,minh có vấn đề này đang muốn giải quyết. bên mình là doanh nghiệp thương mại, khi chưa có doanh thu bên mình đã phát sinh các chi phí như trang bị TSCĐ, các chi phí DN (TK đầu 6)
    Vậy khi chưa có doanh thu, mình chưa phân bổ giá trị khấu hao mà đưa vào TK 242 đúng không? cácchi phí khác đưa vào Tk 142, khi nào có doanh thu mới tiến hành phân bổ phải không cả nhà?
    Mong nhận đuợc sự góp ý, cảm ơn cả nhà nhiều
    Chưa có doanh thu nhưng bạn vẫn phải hạch toán chi phí,trích khấu hao bình thường bạn nhé.
    "Nhớ thương người trong đêm dài thao thức.Ngắm "Sao nhỏ" một hình bóng trong tim
    Nhớ lắm em ơi tiếng gọi dài.Tình đôi mình đẹp mãi giữa nhân gian." Sl Sn

  6. Các thành viên đã cảm ơn huyennana về bài viết hữu ích này :


  7. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    77
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 18 lần trong 15 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Tôi thì lại có ý kiến thế này:
    1. Trong kỳ khi doanh nghiệp chưa có doanh thu thì các chi phí như CPKH, CP lương, CPQL ta có thể chuyển lỗ sang kỳ sau vì đó là chi phí cố định
    2. Nếu các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng mà chuyển lỗ sang kỳ sau thì không ổn lắm (CP bán hàng, CP marketing khách hàng ......) vì các chi phí này liên quan đến doanh thu bán hàng của các mặt hàng kỳ sau, nếu ta kết chuyển hết thì không lẽ LN của các mặt hàng có liên quan đến các chi phí kỳ trước đạt 100%, và nếu thế thì nó có đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí???
    Vậy nên theo tôi vẫn có thể treo các chi phí đó cho kỳ sau được

  8. Các thành viên đã cảm ơn khanhquan về bài viết hữu ích này :


  9. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    41
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 13 lần trong 10 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Sao lại chuyển lỗ được, vì đã có DT đâu? Về nguyên tắc DT phải đi kèm chi phí mà. Nếu chưa có DT thì các khoản chi phí phải treo trên 242 chứ, khi nào có DT thì phân bổ cho phù hợp.

  10. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    186
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn 14 lần trong 14 bài viết
    Rep Power
    0

    Help Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    mình đang có suy nghĩ như bạn nsphan đó, chưa có DT thì treo trên 242(chi phí có tính dài hạn), chi phí ngắn hạn sẽ treo trên 142 , sau đó phân bổ, nhờ các bác tư vấn thêm, vụ này mình cũng chưa rõ, doanh nghiệp mình là doanh nghiệp thương mại các bạn nhé. việc thu tiền sẽ rất chậm, vì bọn mình làm thương mại cho xây dựng cơ bản.

    Mình htoán ôtô như sau:
    khi đặt cọc:
    N:331
    C: 111 (15tr)
    Khi thanh toan
    N: 211:430 tr
    N: 1332: 43tr
    C: 331: 15tr
    C: 111: 458tr

    Có Ok không các pác?
    thay đổi nội dung bởi: huyvh, 14-10-2008 lúc 11:55

  11. #7
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    68
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 22 lần trong 15 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Mình cũng không rõ là Doanh nghiệp của bạn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản hay đã hoạt động bình thường rồi ? Nếu doanh nghiệp bạn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì những CP phát sinh bạn hạch toán vào TK chi phí loại 6 sau đó cuối kỳ đưa vào 142, 242 để chờ phân bổ khi doanh nghiệp bạn hoạt động bình thường (Để phân biệt nó là thuộc loại CP nào)(Nguyên tắc phù hợp).
    Nếu doanh nghiệp đã đạt được trạng thái hoạt động bình thường (với lại mình cũng không rõ DN bạn là cung cấp vật tư cho xây dựng cơ bản or Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp xây lắp ???). Nếu là doanh nghiệp TM cung cấp vật tư thì cũng giống như trên (Khi chưa phát sinh doanh thu). Nhưng nếu DN bạn là công ty xây lắp cho xây dựng cơ bản (Thực hiện theo Hợp Đồng hoàn thành từng khoản mục) Lúc cuối kỳ, công ty bạn phải ước tính phần công việc đã hoàn thành để tính vào doanh thu lúc cuối kỳ (Theo nguyên tắc phù hợp cũng như là nguyên tắc dồn tích).
    Nghiệp vụ ở trên bạn làm đúng rồi.

  12. #8
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    212
    Cảm ơn
    44
    Được cảm ơn 402 lần trong 120 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    bạn vận hạch toán chi phí khấu hao từng tháng bình thưởng rồi chuyển vào 14222 ( chi phí chờ kết chuyển) sau khi có doanh thu thì bạn đưa 14222 vào chi phí lại bình thường và tính KQKD

  13. #9
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi ở
    SÀI GÒN
    Bài gởi
    4,703
    Cảm ơn
    922
    Được cảm ơn 4,032 lần trong 2,284 bài viết
    Rep Power
    102

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Trích Nguyên văn bởi lehungtri View Post
    Mình cũng không rõ là Doanh nghiệp của bạn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản hay đã hoạt động bình thường rồi ? Nếu doanh nghiệp bạn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì những CP phát sinh bạn hạch toán vào TK chi phí loại 6 sau đó cuối kỳ đưa vào 142, 242 để chờ phân bổ khi doanh nghiệp bạn hoạt động bình thường (Để phân biệt nó là thuộc loại CP nào)(Nguyên tắc phù hợp).Nếu doanh nghiệp đã đạt được trạng thái hoạt động bình thường (với lại mình cũng không rõ DN bạn là cung cấp vật tư cho xây dựng cơ bản or Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp xây lắp ???). Nếu là doanh nghiệp TM cung cấp vật tư thì cũng giống như trên (Khi chưa phát sinh doanh thu). Nhưng nếu DN bạn là công ty xây lắp cho xây dựng cơ bản (Thực hiện theo Hợp Đồng hoàn thành từng khoản mục) Lúc cuối kỳ, công ty bạn phải ước tính phần công việc đã hoàn thành để tính vào doanh thu lúc cuối kỳ (Theo nguyên tắc phù hợp cũng như là nguyên tắc dồn tích).
    Nghiệp vụ ở trên bạn làm đúng rồi.
    Dòng màu xấnhi rồi bạn ơi, đã hạch toán vào chi phí thì không đưa vào TK 142,242
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Trích Nguyên văn bởi huyvh View Post
    Chào cả nhà,minh có vấn đề này đang muốn giải quyết. bên mình là doanh nghiệp thương mại, khi chưa có doanh thu bên mình đã phát sinh các chi phí như trang bị TSCĐ, các chi phí DN (TK đầu 6)
    Vậy khi chưa có doanh thu, mình chưa phân bổ giá trị khấu hao mà đưa vào TK 242 đúng không? cácchi phí khác đưa vào Tk 142, khi nào có doanh thu mới tiến hành phân bổ phải không cả nhà?
    Mong nhận đuợc sự góp ý, cảm ơn cả nhà nhiều
    Nếu công ty chưa hoạt động thì các chi phí được đưa vào TK 242 và phân bổ nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lý, thời gian phân bổ không quá 03 năm.
    Thân chào
    thay đổi nội dung bởi: vansi200780, 14-10-2008 lúc 01:02 Lý do: Automerged Doublepost
    HOÀNG QUYÊN -NGỌC SĨ
    HẠNH PHÚC KHI CÓ EM BÊN ANH

  14. #10
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi ở
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    1,870
    Cảm ơn
    2,674
    Được cảm ơn 3,249 lần trong 1,760 bài viết
    Rep Power
    64

    Ðề: khi chưa có doanh thu, khấu hao,chi phí hạch toán ra sao?

    Trích Nguyên văn bởi vansi200780 View Post
    Nếu công ty chưa hoạt động thì các chi phí được đưa vào TK 242 và phân bổ nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lý, thời gian phân bổ không quá 03 năm.
    Thân chào
    Thế nếu trong 3 năm thậm chí 4 năm đầu không có doanh thu thì sao ??

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 15-05-2009, 03:43
  2. đề Cương Môn Học Kế Toán Chi Phí
    By huuloc in forum GÓC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-04-2009, 10:24
  3. Kế toán quốc tế
    By huyhungb in forum Chuyên đề khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 13-08-2008, 07:52
  4. Kế toán quản trị tài chính - Bao thanh toán!
    By Dragon489 in forum Kế toán quản trị
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-05-2008, 12:30
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-07-2006, 01:44

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •