Chào cả nhà,minh có vấn đề này đang muốn giải quyết. bên mình là doanh nghiệp thương mại, khi chưa có doanh thu bên mình đã phát sinh các chi phí như trang bị TSCĐ, các chi phí DN (TK đầu 6)
Vậy khi chưa có doanh thu, mình chưa phân bổ giá trị khấu hao mà đưa vào TK 242 đúng không? cácchi phí khác đưa vào Tk 142, khi nào có doanh thu mới tiến hành phân bổ phải không cả nhà?
Mong nhận đuợc sự góp ý, cảm ơn cả nhà nhiều![]()
Các bài viết khác cùng chuyên mục:
Thông tin về chủ đề
Users Browsing this Thread
Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)
Chủ đề tương tự
-
thuế GTGT hàng nhập khẩu phải làm thủ tục khấu trừ thuế như thế nào
By happy_cat48 in forum Thuế GTGTTrả lời: 14Bài mới gởi: 15-05-2009, 03:43 -
đề Cương Môn Học Kế Toán Chi Phí
By huuloc in forum GÓC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊNTrả lời: 2Bài mới gởi: 15-04-2009, 10:24 -
Kế toán quốc tế
By huyhungb in forum Chuyên đề khácTrả lời: 2Bài mới gởi: 13-08-2008, 07:52 -
Kế toán quản trị tài chính - Bao thanh toán!
By Dragon489 in forum Kế toán quản trịTrả lời: 0Bài mới gởi: 26-05-2008, 12:30 -
Xây dựng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam
By Simon in forum Kế toán quản trịTrả lời: 0Bài mới gởi: 08-07-2006, 01:44






LinkBack URL
About LinkBacks


Trả lời với trích dẫn





Sn
Chia sẻ link chủ đề này