Xin mọi người dành chút thời gian giúp em, xin chân thành cảm ơn.
Em nhận làm sổ sách cho 1 cty và có một số vướng mắc, xin nhờ các anh, chị giúp đỡ.
TH1: Tháng 10/2011 cty xuất 1 hóa đơn tổng tiền 100 triệu (chưa VAT), đến tháng 12/2011 Bên A thanh toán và không đồng ý 1 số đơn giá nên giảm đi 8 triệu (chưa VAT) và đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 8 triệu. Vậy cho em hỏi phải hạch toán khoản này như thế nào? Em đang làm sổ sách nhưng bị vướng mắc chỗ này, nhờ các anh, chị giúp em với.
TH2: Tháng 12/2011 cty xuất 1 hóa đơn 25 triệu (cả thuế), đến tháng 2/2012 bên mua trả lại hóa đơn nhờ viết hóa đơn vào năm 2012 vì năm 2011 ko có kinh phí. Tháng 12 Cty đã đóng thuế GTGT, TNDN quý và báo cáo sử dụng hóa đơn Q.4 rồi. Giờ hủy hóa đơn này thì làm tờ khai bổ sung điều chỉnh, có phải làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4 ko? Tờ h.đơn xuất tháng 12 có tính vào doanh thu tháng 12 ko? Khi làm sổ sách có cho tờ h.đơn này vào ko?
Nhờ anh chị giúp em với. Em đang gấp lắm - sắp hết hạn nộp BCTC rồi.
Em cảm ơn nhiều.
Xin mọi người dành chút thời gian giúp em, xin chân thành cảm ơn.Các bài viết khác cùng chuyên mục:
- cho em hỏi tý.
- Doanh thu dịch vụ cho thuê phần mềm
- Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Giúp mình phần giảm giá hàng bán trả góp???
- Doanh thu kéo về của các năm trước do yêu...
- kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết...
- Hàng bị trả lại
- trả lại hàng bán được chiết khấu ghi Hđ NTN
- Điều chỉnh giá bán
- định khoản kế toán
Thông tin về chủ đề
Users Browsing this Thread
Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)






LinkBack URL
About LinkBacks


Trả lời với trích dẫn






Chia sẻ link chủ đề này