kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài:
Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    18
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 42 lần trong 5 bài viết
    Rep Power
    0

    Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Mình có NV sau các bạn giúp mình nhé:
    Cty A trả lại 500 sp Z đã mua ở kỳ trước. DN đã kiểm nhận nhập kho và trả lại cho Cty A bằng tiền vay ngắn hạn theo giá bán cả thuế GTGT 10% của số hàng này là 38.500. Giá thành công xưởng của số hàng này là 26.000.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    Một khi đã máu, đừng hỏi tại sao!!!

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    159
    Cảm ơn
    42
    Được cảm ơn 20 lần trong 18 bài viết
    Rep Power
    14

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Trích Nguyên văn bởi ppcxn View Post
    Mình có NV sau các bạn giúp mình nhé:
    Cty A trả lại 500 sp Z đã mua ở kỳ trước. DN đã kiểm nhận nhập kho và trả lại cho Cty A bằng tiền vay ngắn hạn theo giá bán cả thuế GTGT 10% của số hàng này là 38.500. Giá thành công xưởng của số hàng này là 26.000.
    Khi nhập kho ghi:
    Nợ 156,155: 26.000
    Có 632: 26.000
    Bên A phải xuất đơn cho hàng trả lại trên. Dựa vào hoá đơn đó bạn hạch toán:
    Nợ 531: 35.000
    Nợ 33311: 3.500
    Co 311 : 38.5000
    Nhưng tại sao bạn lại dùng tiền vay ngắn hạn để trả cho cty A nhỉ. Như thế là bạn sử dụng tiền vay không đúng mục đích roài.
    Ngôi sao cô đơn!:depquadi

  4. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    18
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 42 lần trong 5 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Trích Nguyên văn bởi trantanap View Post
    Khi nhập kho ghi:
    Nợ 156,155: 26.000
    Có 632: 26.000
    Bên A phải xuất đơn cho hàng trả lại trên. Dựa vào hoá đơn đó bạn hạch toán:
    Nợ 531: 35.000
    Nợ 33311: 3.500
    Co 311 : 38.5000
    Nhưng tại sao bạn lại dùng tiền vay ngắn hạn để trả cho cty A nhỉ. Như thế là bạn sử dụng tiền vay không đúng mục đích roài.
    Vậy mình cũng hạch toán như hàng trả lại ngay trong kỳ hả bạn? Mình còn đang phân vân k bjt có đúng k?
    Một khi đã máu, đừng hỏi tại sao!!!

  5. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Nơi ở
    Ngõ hẻm
    Bài gởi
    499
    Cảm ơn
    60
    Được cảm ơn 364 lần trong 230 bài viết
    Rep Power
    19

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Bạn tham khảo câu hỏi và câu trả lời này của VACPA:

    Câu hỏi 421 (Hải Yến) : (ngày 13/02/09) Trong quyết định 15/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp không quy định về việc hạch toán hàng bán bị trả lại trong trường hợp trả lại vào kỳ kế toán sau và vào niên độ kế toán sau. Tôi muốn hỏi trong hai trường hợp này hạch toán như thế nào?

    Trả lời:
    Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp (tuy không được nêu rõ), cả hai trường hợp bạn hỏi hàng bán bị trả lại đều được hạch toán vào sổ kế toán và phản ánh vào báo cáo tài chính tại thời điểm người mua trả lại hàng (cùng kỳ kế toán, kỳ kế toán sau). Điều này cũng giống như quy định của Luật thuế GTGT tại điểm 5.8, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007. Tức là hàng bán bị trả lại tại thời điểm nào thì phải lập hoá đơn, chứng từ và điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai tại thời điểm đó.


    Nguồn: VACPA.
    Đi tu, phật bắt ăn chay,
    Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không.

  6. Có 4 thành viên sau đây cảm ơn Thích Đủ Thứ vì bài viết có ích này:


  7. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Nơi ở
    ở nhà với mẹ
    Bài gởi
    1,574
    Cảm ơn
    1,660
    Được cảm ơn 1,401 lần trong 872 bài viết
    Rep Power
    41

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Trích Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ View Post
    Bạn tham khảo câu hỏi và câu trả lời này của VACPA:

    Câu hỏi 421 (Hải Yến) : (ngày 13/02/09) Trong quyết định 15/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp không quy định về việc hạch toán hàng bán bị trả lại trong trường hợp trả lại vào kỳ kế toán sau và vào niên độ kế toán sau. Tôi muốn hỏi trong hai trường hợp này hạch toán như thế nào?

    Trả lời:
    Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp (tuy không được nêu rõ), cả hai trường hợp bạn hỏi hàng bán bị trả lại đều được hạch toán vào sổ kế toán và phản ánh vào báo cáo tài chính tại thời điểm người mua trả lại hàng (cùng kỳ kế toán, kỳ kế toán sau). Điều này cũng giống như quy định của Luật thuế GTGT tại điểm 5.8, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007. Tức là hàng bán bị trả lại tại thời điểm nào thì phải lập hoá đơn, chứng từ và điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai tại thời điểm đó.


    Nguồn: VACPA.
    vậy hàng này cũng được coi là nhập sau đúng không? khi nào xuất hàng, ví dụ là theo pp fifo thì sẽ xuất những hàng tồn trước đó, rùi mới xuất đến hàng bị trả lại này nhỉ????

    Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm
    Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều...

  8. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    1,251
    Cảm ơn
    876
    Được cảm ơn 1,815 lần trong 860 bài viết
    Rep Power
    42

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Trích Nguyên văn bởi phuongthu View Post
    vậy hàng này cũng được coi là nhập sau đúng không? khi nào xuất hàng, ví dụ là theo pp fifo thì sẽ xuất những hàng tồn trước đó, rùi mới xuất đến hàng bị trả lại này nhỉ????
    Đúng là sinh viên, tìm hiểu rất sâu về vấn đề. Minh thấy bạn nói vậy là đúng, căn cứ vào phiếu nhập kho để tính thời đểm xuất thôi.

    Gác kiếm

  9. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn biennhohtx05 vì bài viết có ích này:


  10. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gởi
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    20 Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    vay neu nhu khi ma cong ty nhan hang ve ghi
    no 155
    co 632
    va ghi giam tru doanh thu
    no 511
    co tk 531
    neu nhu vay den luc ma ket chuyen sang 911 phan gia von thi co tinh ca cua phan giam tru 632 ko ban?
    vi minh doc trong chuan muc noi rang tk 632 la tri gia hang tieu thu trong ki. nhung hang bj tra lai nay la ban tu ki truoc da duoc cong ty kia nhan hang va thanh toan thi da co but toan ghi tang gia von roi. bjo giam gia von thi ghi bo sung vao ki truoc hay tinh vao ki nay vay cac ban. help me please!!!!

  11. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    26
    Cảm ơn
    285
    Được cảm ơn 27 lần trong 18 bài viết
    Rep Power
    11

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    Trích Nguyên văn bởi trantanap View Post
    Khi nhập kho ghi:
    Nợ 156,155: 26.000
    Có 632: 26.000
    Bên A phải xuất đơn cho hàng trả lại trên. Dựa vào hoá đơn đó bạn hạch toán:
    Nợ 531: 35.000
    Nợ 33311: 3.500
    Co 311 : 38.5000
    Nhưng tại sao bạn lại dùng tiền vay ngắn hạn để trả cho cty A nhỉ. Như thế là bạn sử dụng tiền vay không đúng mục đích roài.
    Bạn ơi hình như có nhầm lẫn: Có 131:38.500 chứ nhỉ?
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

  12. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gởi
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng bán từ kỳ trước bị trả kỳ này???

    mình cũng đang đau đầu về vấn đề này lắm, không biết có sư phụ nào nói rõ hơn cho mình hiểu không đây?

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Phân loại hàng tồn kho.
    By macminh in forum Hàng tồn kho
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 24-11-2010, 01:05
  2. Mẫu Hợp đồng Ngoại thương Mới ?
    By huyhungb in forum Accounting in English
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 15-01-2010, 03:55
  3. Kế toán Mỹ: Kế toán HTK (Inventories Accounting)
    By cayman in forum Kế toán quốc tế
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-09-2007, 08:13

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •