Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

0309

Member
Hội viên mới
Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Khách hàng ứng trước tiền bạn ghi

N111,112/ C 131

TK 131 dư có là chuyện bình thường, nó phản ánh số tiền khách hàng đã trả trước.

Bạn chỉ ghi nhận doanh thu kế toán khi đã thỏa mãn các điều kiện quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

Thân!
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

trongKttv nói đúng rồi đó bạn vì TK 131 là lưỡng tính mà, có thể có hai số dư luôn mà, và TK 331 cũng tương tự bạn tìm sách đọc thêm về phần này đi để làm cho đỡ bỡ ngỡ nhé.
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Bạn em nói đúng rồi đấy.
Khách tạm ứng trước chỉ ghi N112/C131 thôi. Khi nào hoàn thành, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn mới ghi nhận doanh thu.
Tài khoản 131 là TK có thể có số dư nợ và số dư có
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Khách hàng ứng trước 10tr thì cuối kì TK 131 dư Có. Có sao đâu bác.
Chỉ cần làm như bác Trong thôi.Hìa!
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Hoặc bạn cho vào 344 vậy
Nợ 111, 112 / Có 344: 10 triệu

Khi nào xuất hóa đơn ghi
Nợ 131: 23 triệu
Nợ 344: 10 triệu
Có 511: 30 triệu
Có 333: 3 triệu

Nhận được tiền (hoặc giấy báo nợ, sổ phụ)
Nợ 111, 112/ 10 triêu
Có 131 /
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Bạn em nói bậy rồi
Doanh thu ghi nhận khi thỏa mãn một trong hai điều kiện
-Xuất hóa đơn

-Hoàn thành nghĩa vụ người bán nhé.
Khi em xuất hóa đơn là khi em ghi nhận doanh thu, bút toán trên phản ánh ứng tiền trước
Nợ TK 112
Có TK 131
Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Nhận thêm tiền
Nợ TK 112
Có TK 131
tân chào

Hình như Van xin ko đọc kỹ đề bài thì phải ?
(Viết chừng này chắc mí Mod lại del bài em thui viết thêm tí nữa :smilielol5:)
Ký HĐ nhận tạm ứng 10tr :
N112/C131 :10tr
Đến ngày 20/07 thanh lý HĐ, xuất Hóa đơn khách hàng thanh toán số tiền còn lại :
N131 : 10tr
N112 : 23tr (xuất HĐ và trả tiền trong ngày dùng 112, nếu xuất HĐ trước trả tiền ngày sau thì cho vào 131)
C511 : 30tr
C333 : 3tr
Thân !!!
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Bạn em nói bậy rồi
Doanh thu ghi nhận khi thỏa mãn một trong hai điều kiện
-Xuất hóa đơn
-Hoàn thành nghĩa vụ người bán nhé.


Cái dòng màu đỏ quy định ở chỗ nào vậy Vansi?

Mới xuất hóa đơn thôi thì đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu chưa???:confuse1:

Trong 1 số trường hợp thì nghĩa vụ của người bán chưa hoàn thành nhưng vẫn được phép ghi nhận doanh thu bình thường.

VD: Nghĩa vụ của người bán trong việc bảo hành sản phẩm có thể kéo dài nhiều năm nhưng doanh thu bán hàng thì phải được ghi nhận ngay khi bán hàng rồi.
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Để đơn giản bạn nên hạch toán theo đúng như thực tế chứng từ phát sinh, trường hợp của bạn thì hợp đồng có nhưng vẫn chưa được ghi nhận doanh thu, khi nào xuất HD mới được ghi nhận doanh thu. Bạn định khoản nghiệp vụ như sau:
N112: 10tr
C131: 10tr (Ghi nhận người mau trả tiền trước)
Khi nào xuất HD định khoản tiếp
N131
C511
C333
Khi làm phiếu thu thu lại số tiền còn phải thu của khách hàng là xong
N111, 112
C131 (Số tiền còn phải thanh toán)
Chúc bạn thành công
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Các bác cho em hỏi chút nha.

Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?

1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131:33tr
Có 511:30tr
Có 33311:3tr

2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr

3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.

Theo mình thì fải hạch toán:
Khi nhận tiền tạm ứng:
Nợ TK 111,112 / Có TK 131
( TK 131 là TK lưỡng tính nên có thể dư có hoặc dư nợ)
Khi Khách hàng chấp nhận thanh toán, xuất hóa đơn thì ghi nhận:
Nợ TK 131 / Có TK 511, Có TK 3331
Khi khách hàng thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng:
Nợ TK 111, 112/ Có TK 131 _ Số tiền còn lại
 
Ðề: Có ghi nên nhận doanh thu hay chưa?

Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.

BCĐKT không ghi TK131 âm.
Khoản khách hàng trả trước được ghi vào 1 mục riêng, bên phần B - Nguồn Vốn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top