Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

macarog

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cty em là cty xây dựng. Trong kỳ cty ký HĐ xây dựng một nhà xưởng. Trong hợp đồng thỏa thuận bên B sẽ thanh toán cho cty em theo từng đợt. KH đã tạm ứng cho cty em đợt 1 và yêu cầu cty em xuất HĐ. Vậy khi xuất HĐ cho KH thì em sẽ hạch toán như thế nào? Em có ghi nhận doanh thu không ạh?Và nếu ghi nhận doanh thu thì có phải xác định giá vốn?
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

Nhưng công trình đó bên bạn đã hoàn thành bàn giao chưa mà lại xuất hoá đơn?
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

Cả nhà ơi cty em là cty xây dựng. Trong kỳ cty ký HĐ xây dựng một nhà xưởng. Trong hợp đồng thỏa thuận bên B sẽ thanh toán cho cty em theo từng đợt. KH đã tạm ứng cho cty em đợt 1 và yêu cầu cty em xuất HĐ. Vậy khi xuất HĐ cho KH thì em sẽ hạch toán như thế nào? Em có ghi nhận doanh thu không ạh?Và nếu ghi nhận doanh thu thì có phải xác định giá vốn?
bạn cho vào doanh thu nhận trước chứ chưa ghi nhận doanh thu, vì đấy là khách hàng tạm ứng cho bên bạn mà. Như vậy nên chưa phải tính giá vốn được.
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

bạn cho vào doanh thu nhận trước chứ chưa ghi nhận doanh thu, vì đấy là khách hàng tạm ứng cho bên bạn mà. Như vậy nên chưa phải tính giá vốn được.
Doanh thu nhận trước là TK nào vậy ạh? Mình mới đi làm nên không biết. Mong được giúp đỡ. Gíup mình định khoản nhé
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

Theo mình thì bạn cứ đk thế này nha
nợ tk 111,112
có tk 131
thế nhé ,mình nghĩ ổn đó
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

Theo mình thì bạn cứ đk thế này nha
nợ tk 111,112
có tk 131
thế nhé ,mình nghĩ ổn đó
Nhưng công ty mình đã xuất hóa đơn rồi thì sao lại ĐK như vậy được ạh? Cái đó thì mình ĐK khi mình thu trước của khách hàng nhưng chưa xuất hóa đơn thôi. Em nghĩ vậy không biết có đúng không vậy cả nhà. Cả nhà giúp em với!
HUHU em không biết phải làm thế nào!
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Bên em đã thi công được tý nào chưa ma em đã xuất HD, kể cả khi khách hàng yêu cầu mình cũng không nên xuất ngay như vậy vì bên XD bao giờ cũng có điều khoản tạm ứng trước khi thi công. Trong trường hợp em đã xuất rồi thì xác định là doanh thu nhận trước thôi
no Tk 112
Co TK 3331
Co Tk 3387
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Bên em đã thi công được tý nào chưa ma em đã xuất HD, kể cả khi khách hàng yêu cầu mình cũng không nên xuất ngay như vậy vì bên XD bao giờ cũng có điều khoản tạm ứng trước khi thi công. Trong trường hợp em đã xuất rồi thì xác định là doanh thu nhận trước thôi
no Tk 112
Co TK 3331
Co Tk 3387

Bạn có thể đưa vào doanh thu chưa thực hiện (3387)
khi nào xong thì bạn ghi nhận doanh thu thực hiện 511
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Bạn có thể đưa vào doanh thu chưa thực hiện (3387)
khi nào xong thì bạn ghi nhận doanh thu thực hiện 511
Nhưng em có người quen cũng làm bên xd bảo em đưa vô doanh thu trong kỳ luôn. Và anh ấy cũng bảo là trong kỳ có xác định donh thu nhưng không cần phải xác định giá vốn vì anh ấy bảo cuối năm mới làm báo cáo tài chình thì tới cuối năm hoặc khi nào công tình hoàn thành thì mới xác định giá vốn luôn cũng được. nhưng em đọc trên mạng thì mấy anh chị bảo khi xác định doanh thu thì phài xđ giá vốn luôn. Ai cho em lời khuyên với ạh
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Nó cũng giống như bạn phải có đầu vào thì bạn mới xuất được đầu ra ý.
Bên mình tuy không phải xây dựng nhưng cũng làm dạng lắp đặt sửa chữa, cũng xuất hoá đơn làm nhiều lần khi chưa thực hiện xong hợp đồng, nhưng cũng có hoá đơn đầu vào trước khi xuất ra.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Nó cũng giống như bạn phải có đầu vào thì bạn mới xuất được đầu ra ý.
Bên mình tuy không phải xây dựng nhưng cũng làm dạng lắp đặt sửa chữa, cũng xuất hoá đơn làm nhiều lần khi chưa thực hiện xong hợp đồng, nhưng cũng có hoá đơn đầu vào trước khi xuất ra.
Ý của bạn là sao, mình không hiểu? Và cho mình hỏi nữa là khi đưa vô 3387 là doanh thu chưa thực hiện thì trong kỳ đó có kê khai thuế đầu ra không? Và khi tính thuế THDN tạm tính của quý đó thì có đưa phần doanh thu chưa thực hiện này vô để tính thuế TNDN tạm tính không? Cả nhà giải thích dùm mình nhé? Sắp làm BC quý rồi.
:kingkong:
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Ý của bạn là sao, mình không hiểu? Và cho mình hỏi nữa là khi đưa vô 3387 là doanh thu chưa thực hiện thì trong kỳ đó có kê khai thuế đầu ra không? Và khi tính thuế THDN tạm tính của quý đó thì có đưa phần doanh thu chưa thực hiện này vô để tính thuế TNDN tạm tính không? Cả nhà giải thích dùm mình nhé? Sắp làm BC quý rồi.
:kingkong:


ht vào 3387 trong trường hợp đúng như tên tài khoản là cty bạn chưa hoàn thành xong hạng mục ctrinhf nào .còn ví dụ đã hoàn thành hạng mục thứ 1 chăgnr hạn vói giá trị bằng ngần ấy thì bạn sẽ xuất cho họ đúng băng ngần ấy

Thế này nhé:
Công trình có thể chưa hoàn thành nhưng theo điều khoản của hợp đồng là Bên A sẽ tạm ứng trước bao nhiêu của giá trị hợp đồng cho bên B--->khi bên A thanh toán tiền cho Bên B.Bên B sẽ xuất hóa đơn đầu ra.lúc này bạn đồng thời lấy hóa đơn đầu vào để ghi nhận giá vốn, nhưng 1phần chưa hoàn thành bạn sẽ để ở 154-dở dang.
vd: giá trị 130triẹu.A đồng ý thanh toán trước 100tr (trường hợp này là bên B đã hoàn thành gần xong ctrinh với giá trị tương đương)
Khi xuất hóa đơn đầu ra:
Nợ 131: 100tr
Có 5112:100/1,1
Có 3331:
Hóa đơn đầu vào vidu bạn lấy dược hóa đơn sắt:
Nợ 154
Có141(nếu kì trước bạn tạm ứng cho nv đi mua), .......
Và A thanh toán cho B tiền wa NH
Nợ 1121
Có 131 phải thu giảm.
:muongita:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Theo mình khi bạn xuất hóa đơn thì đã đủ điều kiện xác định doanh thu đồng thời bạn cũng nên kiểm tra các hóa đơn đầu vào để xác định giá vốn (coi như hóa đơn xuất là hạng mục công trình hoàn thành, một ct có thể xuất nhiều hóa đơn không nhất thiết chỉ một hóa đơn) khi đó cuối năm bạn mới hạch toán được lời - lãi như thế nào.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Cty em là cty XD, ký HĐ với chủ đầu tư mà người đại diện là cá nhân chứ không phải Cty hay DN gì cả. HD XD đã đăng ký thuế 2009 sang 2010 Công trình hoàn thành. CHủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn cho DN của ông ta để khấu trừ thuế, nếu không ông ta giữ lại 10% VAT. Các anh chị ơi giúp em gỡi rối vụ việc này với. Cảm ơn nhiều!
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng


ht vào 3387 trong trường hợp đúng như tên tài khoản là cty bạn chưa hoàn thành xong hạng mục ctrinhf nào .còn ví dụ đã hoàn thành hạng mục thứ 1 chăgnr hạn vói giá trị bằng ngần ấy thì bạn sẽ xuất cho họ đúng băng ngần ấy

Thế này nhé:
Công trình có thể chưa hoàn thành nhưng theo điều khoản của hợp đồng là Bên A sẽ tạm ứng trước bao nhiêu của giá trị hợp đồng cho bên B--->khi bên A thanh toán tiền cho Bên B.Bên B sẽ xuất hóa đơn đầu ra.lúc này bạn đồng thời lấy hóa đơn đầu vào để ghi nhận giá vốn, nhưng 1phần chưa hoàn thành bạn sẽ để ở 154-dở dang.
vd: giá trị 130triẹu.A đồng ý thanh toán trước 100tr (trường hợp này là bên B đã hoàn thành gần xong ctrinh với giá trị tương đương)
Khi xuất hóa đơn đầu ra:
Nợ 131: 100tr
Có 5112:100/1,1
Có 3331:
Hóa đơn đầu vào vidu bạn lấy dược hóa đơn sắt:
Nợ 154
Nợ 141(nếu kì trước bạn tạm ứng cho nv đi mua), .......
Và A thanh toán cho B tiền wa NH
Nợ 1121
Có 131 phải thu giảm.

:muongita:

Sao chỗ này nhiều nợ thế nhỉ?
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Ý của bạn là sao, mình không hiểu? Và cho mình hỏi nữa là khi đưa vô 3387 là doanh thu chưa thực hiện thì trong kỳ đó có kê khai thuế đầu ra không? Và khi tính thuế THDN tạm tính của quý đó thì có đưa phần doanh thu chưa thực hiện này vô để tính thuế TNDN tạm tính không? Cả nhà giải thích dùm mình nhé? Sắp làm BC quý rồi.
:kingkong:

khi vao HTKK ban phải kê khai chứ, vì đã xuất hoá đơn rùi mà.
Nhưng khi tính tạm thuế TNDN thì không vì thuế TNDN là tính từ các tài khoản doanh thu đầu 5 mà.
Khi nào chuyển qua 511 thì lúc đó mới ghi nhận doanh thu đạt được.
Hơn nữa báo cáo quý chỉ là tạm tính thôi.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

đã xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu bạn ạ, có doanh thu thì phải có giá vốn nha bạn, nếu chưa có đầu vào thì giá vốn là 0, để lần sau xuất hóa đơn rồi xác định giá vốn tiêp, nhưng lần sau bạn đừng xuất hóa đơn khi chỉ có tạm ứng đợt 1 nha bạn
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng

Gì ghê vậy.
Tạm ứng cũng xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu sao.
Ngộ hè
....việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao
Cái trích dẫn trên đâu đồng nghĩa với việc tạm ứng ???
Nỏ hiểu
 
Ðề: Xác dịnh giá vốn?

Tạm ứng chỉ là tạm ứng cho người ta, còn muốn xuất hóa đơn thì bạn phải làm xong công trình, có biên bản nghiệm thu, chứ không được xuất hóa đơn từng đợt.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top