kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

lana11288

New Member
Hội viên mới
MÌnh đang kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên phần mềm HTKK 2.1.0. Nhưng mình ko hiểu fải dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu kê khai thì ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn như thế nào?
Tên người bán là người xuất khẩu đúng ko?
Mã số thuế người bán ko có thì phải kê khai như thế nào?
Trên tờ khai ghi vào mục "hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ", tiểu mục "hàng hoá dịch vụ nhập khẩu" đúng ko?
Các bạn chỉ giúp mình với, mình cảm ơn!!!
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

MÌnh đang kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên phần mềm HTKK 2.1.0. Nhưng mình ko hiểu fải dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu kê khai thì ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn như thế nào?
Tên người bán là người xuất khẩu đúng ko?
Mã số thuế người bán ko có thì phải kê khai như thế nào?
Trên tờ khai ghi vào mục "hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ", tiểu mục "hàng hoá dịch vụ nhập khẩu" đúng ko?
Các bạn chỉ giúp mình với, mình cảm ơn!!!
Đối với GNTVNSNN thì bạn không kê khai gì cả.Các chỉ tiêu bạn có thể dựa vào tờ khai HQ để làm :
VD:Ký hiệu hoá đơn: (bạn gõ số tờ khai)TK 12345, Số HD( căn cứ vào HĐ thương mại-ô số 8 của TK) : GD-0589, Tên người bán: ( Tên của người xuất khẩu) : Hirosma ***** Group, MST: (để trống), Mặt hàng:Hypochlorrite, Doanh số: 100.000, TS 10%, TGTGT 10.000. Tại cột ghi chú bạn gõ số chứng từ của GNTVNSNN vào VDụ: GNT00025.
Khi quyết toán cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số Tờ khai HQ và số chứng từ của GNTVNSNN mà mình đã ghi ở cột ghi chú để quyết toán.
Chúc bạn thành công.
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Bạn dựa vào GNT để kê khai thuế nhập khẩu, tuy nhiên vẫn phải đối chiếu số tiền phải nộp giữa tờ khai và GNT có khớp nhau không.Trong trường hợp lô hàng bên bạn nhập khẩu có cả mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10% thì ngoài GNT bạn còn phải căn cứ vào tờ khai để tách được trị giá hàng hoá chịu thuế 5% và 10% thành hai dòng trong PM 2.1
Ký hiệu, số hoá đơn căn cứ theo như trong GNT
Tên người bán thì bạn có thể ghi theo chi cục hải quan nơi bạn nhập khẩu (chẳng hạn chi cục hải quan Bắc Hà Nội), MST ko có thì để trống
Bên mình vẫn thường làm như vậy và không thấy cơ quan thuế thắc mắc gì cả.Quan trọng là bạn đã nộp thuế đầy đủ và đúng hạn thôi
Bạn nào có ý kiến khác thì bổ sung nhé!
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Vậy cho em hỏi với: Khi định khoản chứng từ nhập khẩu này thì định khoản như thế nào a?
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Người ta chỉ định khoản cho nghiêp vụ nhâp khẩu hàng hoá thôi chứ ai định khoản chứng từ nhập khẩu?
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

MÌnh đang kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên phần mềm HTKK 2.1.0. Nhưng mình ko hiểu fải dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu kê khai thì ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn như thế nào?
Tên người bán là người xuất khẩu đúng ko?
Mã số thuế người bán ko có thì phải kê khai như thế nào?
Trên tờ khai ghi vào mục "hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ", tiểu mục "hàng hoá dịch vụ nhập khẩu" đúng ko?
Các bạn chỉ giúp mình với, mình cảm ơn!!!
Giấy NTVNSNN thì căn cứ vào tờ khai HQ để tính số thuế phải nộp. còn khi bạn kê khai thuế bạn vẫn phải căn cứ vào tờ khai HQ vì trên tờ khai HQ nó có giá trước thuế và từng lạoi thuế ( Thuế GTGT, Thuế NK....) sau này bạn kẹp cái GNTNSNN cùng với cái tờ khai HQ này vào cùng với nhau.
- Trên tờ khai HQ nó có số tờ khai
- Ký hiệu thì ghi là. TKHQ
- Tên người bán là công ty ở nước ngoài bán cho công ty của bạn đó
mỗi 1 DN nó có chương, Mục, Khoản Mục và tiểu mục nữa bạn phải hỏi cho kỹ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Giấy NTVNSNN thì căn cứ vào tờ khai HQ để tính số thuế phải nộp. còn khi bạn kê khai thuế bạn vẫn phải căn cứ vào tờ khai HQ vì trên tờ khai HQ nó có giá trước thuế và từng lạoi thuế ( Thuế GTGT, Thuế NK....) sau này bạn kẹp cái GNTNSNN cùng với cái tờ khai HQ này vào cùng với nhau.
- Trên tờ khai HQ nó có số tờ khai
- Ký hiệu thì ghi là. TKHQ
- Tên người bán là công ty ở nước ngoài bán cho công ty của bạn đó
mỗi 1 DN nó có chương, Mục, Khoản Mục và tiểu mục nữa bạn phải hỏi cho kỹ

mà anh ơi, nếu tờ khai đó có thuế GTGT được ra hạn 1 tháng sau mới phải đóng thì sao mà kẹp GNT cùng với TKHQ được, ko lẽ knào nộp thì lấy kẹp chung vào àh
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

mà anh ơi, nếu tờ khai đó có thuế GTGT được ra hạn 1 tháng sau mới phải đóng thì sao mà kẹp GNT cùng với TKHQ được, ko lẽ knào nộp thì lấy kẹp chung vào àh

Nếu 1 tháng sau chuyển tiền thì chứng từ bạn coppy lại 1 bản lưu cũng được.
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

kê theo GNT chứ không phải tờ khai hải quan đâu
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Trước tiên hạch toán giá trị hàng nhập khẩu:
Nợ 152, 153, 156, 241...
Có 1112/331
Phản ánh thuế nhập khẩu (nếu có):
Nợ 152, 153, 156...
Có 33332
Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có):
Nợ 133
Có 33312
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

MÌnh đang kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên phần mềm HTKK 2.1.0. Nhưng mình ko hiểu fải dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu kê khai thì ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn như thế nào?
Tên người bán là người xuất khẩu đúng ko?
Mã số thuế người bán ko có thì phải kê khai như thế nào?
Trên tờ khai ghi vào mục "hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ", tiểu mục "hàng hoá dịch vụ nhập khẩu" đúng ko?
Các bạn chỉ giúp mình với, mình cảm ơn!!!

Bạn căn cứ vào GNT vào NSNN để ghi.
GNT vào NSNN có số, ký hiệu, ngày, số tiền thuế GTGT ... Bạn căn cứ vào đó mà khai khấu trừ thuế GTGT.
Tên người bán bạn ghi "Hải quan Khu vực XYZ....", vì GNT của bạn có ghi số tiền được chuyển cho ai, theo đó mà ghi.
MST thì để trống.
Riêng cột Giá trị hàng hóa: bạn có thể lấy số tiền ghi ở Tờ khai HQ.

Vì ở đây bạn khai để khấu trừ cho số thuế đầu ra phải nộp, do đó phải chắc chắn là bạn đã nộp tiền vào cho NN thì bạn mới có thể khấu trừ số phải nộp - trong khi Tờ khai HQ chưa xác định là bạn đã nộp tiền hay chưa, vậy nên bạn cần phải căn cứ vào GNT vào NSNN.
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

em cũng đang gặp trường hợp này, sẵn đây các a/c cho ý kiến giúp
công ty em hoat động trong lĩnh vực siêu thị miễn thuế (khu phi thuế quan) hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài hay nội địa vào đây tất cả cả loại thuế đều được miễn 100%. khi bán cho khách hàng với định mức mua hàng 500.000/người/ngày thì khách hàng không phải đóng thuế, nhưng nếu bán vượt trên 500.000/người/ngày/hoá đơn thì khách hàng phải chịu thuế gồm thuế VAT, nhập khẩu hoặc tiêu thụ đặc biệt nếu có
ví dụ: xuất hoá đơn 520.000 thì tính thuế như sau: A=20.000*30%thuế NK; B:-(20.000*30% thuế NK+20.000)*10%VAT. tiền thuế khách hàng chịu =A+B
vậy xin hỏi khoản thuế VAT đó có phải là AVT hàng nhập khẩu không và kê khai vào mục nào trên HTKK 2.5.2
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

MÌnh đang kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên phần mềm HTKK 2.1.0. Nhưng mình ko hiểu fải dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu kê khai thì ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn như thế nào?
Tên người bán là người xuất khẩu đúng ko?
Mã số thuế người bán ko có thì phải kê khai như thế nào?
Trên tờ khai ghi vào mục "hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ", tiểu mục "hàng hoá dịch vụ nhập khẩu" đúng ko?
Các bạn chỉ giúp mình với, mình cảm ơn!!!

-Ký hiện hoá đơn là mẫu số giấy nộp tiền vào NSNN
- Số hoá đơn là số của tờ khai hải quan
- Ngày bạn ghi theo ngày nộp tiền vào NSNN
- Tên : ghi tên của kho bạn bạn nộp tiền( không phải ghi mã số thuế)
Thời hạn nộp VAT hàng nhập khẩu là 30 ngày nhưng bạn cố gắng nộp sớm hơn đi, kho bạc nhà nước chỉ căn cứ vào ngày tiền đến thôi chứ không căn cứ vào ngày mình chuyển tiền đâu, bên mình cũng đúng ngày 30 mới đóng lên bị phạt mất 1 ngày đó, tờ khai hải quan thì bạn đính kèm với giấy nộp tiền vào NSNN và lưu ở tháng mình nộp tiền vào NSNN nhé, bên mình là bên nhập khẩu từ trước đến nay vẫn kê khai như thế đó, bạn làm như mình là đúng chứ không phải kê khai tên của nhà cung cấp nước ngoài đâu.
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

cho mình hỏi thêm: cty mình mới nhập khẩu 1 dây chuyền Sx từ Đức nhưng chưa trả tiền, cty cũng đã nộp thuế NK và Thuế GTGT, mình chỉ cần kê khai đầy đủ thôgn tin trên tờ khai không cần phải có HĐ là đc a?:chetroi:
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Giúp mình với. Cty mình dang sử dụng PM fast 10.0. trong tháng cty mình nhập khẩu 1 dây truyền SX của Đức chưa tra tiền nhưng đã nộp thuế NK và thuế GTGT hàng NK. giờ minh muốn kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì vào " Báo cáo Thuế - cập nhật các HĐ đầu vào"và sửa trực tiếp ở đó phải không?
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Thuế NK có kê khai trên HTKK không?
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Thuế NK có kê khai trên HTKK không?

Trên HTKK chỉ kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu thôi nhé bạn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho mình hỏi thêm: cty mình mới nhập khẩu 1 dây chuyền Sx từ Đức nhưng chưa trả tiền, cty cũng đã nộp thuế NK và Thuế GTGT, mình chỉ cần kê khai đầy đủ thôgn tin trên tờ khai không cần phải có HĐ là đc a?:chetroi:

Bạn dựa vào TKHQ và biên lai nộp thuế GTGT nhé!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

còn thuế nk làm sao để quyết toán với cơ quan thuế? xin được hướng dẫn
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

còn thuế nk làm sao để quyết toán với cơ quan thuế? xin được hướng dẫn

Thuế nk kc sang tk1562 cộng vào giá vốn.
 
Ðề: kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu dựa vào tờ khai hải quan hay giấy nộp tiền vào NSNN ???

Bạn dựa vào TKHQ để định khoản và kê khai, số tiền thuế GTGT hàng NK thì lấy ở Giấy nộp tiền cho chuẩn (vì thường là HQ sẽ làm tròn số thuế đó).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top