Điều Chỉnh Khai bổ xung.

iiforeverme

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!
cho mình hỏi cty mình từ đầu năm đến bây giờ kế toán kê khai thuế bị sai. mình điều chỉnh mà không khớp với số hiện tại phải kê khai trong tháng 7/2011 tháng 1 kê khai thiếu 01 hóa đơn đầu ra, tháng 02,3 quyên không đánh vào CT23 tháng 4 quyên không đánh vào chỉ tiêu đầu kỳ, tháng 5,6 đầu kỳ chuyển sang cũng sai. có bạn nào biết chỉ mình với.
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

Trời
bó tay với bác này luôn
bác này chak định phá kỷ lục lập tờ khai bổ sung đây
hum qua đi tập huấn về thấy ng hướng dẫn bảo kỷ lục là 9 lần khai bổ sung đó
đừng phá kỷ lục nhá bác
Theo thông tư mới và theo ng hướng dẫn hôm qua nói thì
khai bổ sung bắt đầu từ tháng 7 ngoài tờ khai bổ sung ra
bạn còn phải làm lại tờ khai của tháng bị sai cho đúng
để nộp và ghi chú (thay thế tờ khai nộp ngày tháng năm)
trường hợp bạn kiểu này chak phải nộp 6 tờ khai bổ sung mất
loạn loạn quá
hihi
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

Chào cả nhà!
cho mình hỏi cty mình từ đầu năm đến bây giờ kế toán kê khai thuế bị sai. mình điều chỉnh mà không khớp với số hiện tại phải kê khai trong tháng 7/2011 tháng 1 kê khai thiếu 01 hóa đơn đầu ra, tháng 02,3 quyên không đánh vào CT23 tháng 4 quyên không đánh vào chỉ tiêu đầu kỳ, tháng 5,6 đầu kỳ chuyển sang cũng sai. có bạn nào biết chỉ mình với.
Sai tháng nào bạn thực hiện điều chỉnh cho tháng đó.
Sai 6 tháng tức tháng nào cũng sai từ đầu năm thì thực hiện điều chỉnh cho cả 6 tháng - mỗi tháng tương đương 01 tờ khai 01/GTGT điều chỉnh & 01/KHBS giải trình bổ sung điều chỉnh.

Nguyên tắc thực hiện điều chỉnh : Thực hiện điều chỉnh trên PMHTKK 3.0

Trên PMHTKK 3.0 - không còn tồn tại dữ liệu cũ đã khai thuế của 6 tháng đầu năm => bắt buộc bạn phải lấy bản giấy đã được chụp dấu bởi CQ Thuế gõ lại lần lượt đầy đủ hồ sơ khai thuế của cả 6 tháng.
Tick vào ô khai thuế lần đầu để thực hiện.

Sau khi khai xong toàn bộ hs khai thuế của 6 tháng có sai sót => thực hiện khai điều chỉnh trên 01/GTGT bằng cách vào menu khai thuế GTGT => tick vào ô khai bổ sung lần...=> vào giao diện 01/GTGT khai bổ sung : Thực hiện kê khai điều chỉnh theo con số đúng thực tế phải kê khai cho từng tháng sai sót.

Thực hiện xong thì số liệu tự update qua 01/KHBS cho bạn.

Sau khi điều chỉnh xong : xác định kết quả điều chỉnh ảnh hưởng thế nào đến các chỉ tiêu trên 01/GTGT : làm tăng - giảm số thuế phải nộp, giảm số thuế được khấu trừ...vv...để thực hiện tiếp bước cuối cùng là phản ánh số liệu điều chỉnh qua 01/GTGT của tháng PHÁT HIỆN RA SAI SÓT(gọi tạm là tháng 7).

Tất nhiên phải xác định KQ điều chỉnh riêng từng tháng : Ví dụ - Nếu sau khi điều chỉnh tháng 1 => làm tăng số thuế phải nộp (tăng ở chỉ tiêu 40) => Nộp đủ toàn bộ tiền thuế và tiền phạt nộp chậm thuế vào NSNN => và ko phải phản ánh VAT điều chỉnh lên 01/GTGT của tháng bị sai sót(tháng7) => nếu phản ánh sẽ dẫn đến sự trùng lặp vừa nộp thuế, vừa điều chỉnh tăng thuế phải nộp trên 01/GTGT tháng 7. Nên tuyệt đối : ko phản ánh ....!

Ví dụ : Sau khi điều chỉnh, giảm VAT phải nộp ở chỉ tiêu 40 trên 01/GTGT tháng sai sót => số tiền thuế đã nộp > số tiền thuế phải nộp => phần đã nộp thừa so với thực tế điều chỉnh sẽ được CQ Thuế tự động bù trừ với số thuế ps của kỳ thuế tiếp theo(nếu có) hoặc làm hồ sơ xin hoàn thuế(nếu muốn). Cũng lưu ý : Tuyệt đối ko phản ánh số VAT điều chỉnh lên chỉ tiêu điều chỉnh VAT tăng-giảm của 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng7).

Ví dụ nữa : Sau khi điều chỉnh, nếu ảnh hưởng tới chỉ tiêu số 43 : tăng giảm số thuế được khấu trừ => bắt buộc phải phản ánh số VAT điều chỉnh lên chỉ tiêu điều chỉnh tăng hoặc giảm VAT kỳ trước trên 01/GTGT của tháng phát hiện ra sai sót(tháng7)

Cũng xin lưu ý thêm 1 điều rằng : Bạn phải làm các bước như trên cho cả 6 kỳ thuế, tách bạch, riêng rẽ.

Đến khi phản ánh tổng VAT điều chỉnh trên 01/GTGT của chỉ tiêu điều chỉnh tăng - giảm VAT kỳ trước : Tổng cộng của các kỳ nếu liên quan tới việc thay đổi chỉ tiêu 43 trên 01/GTGT của những tháng sai sót.

Trong quá trình thực hiện, chỗ nào chưa rõ, bạn hoàn toàn có thể hỏi thêm !
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

ban oi , cho minh hoi nhe . minh bi huy mot to hoa don ban ra cua thang 5 thi minh trong thang 7 , phan men 3.0 nay minh se phai lam nhu the nao.
nhu ban da noi la : minh phai lam dieu chinh mau 01/KHBS cua thang 5 va to khai 01/GTGT phu luc 01-03/GTGT .Thang 7 minh co phai lam KHBS ko vay

---------- Post added at 05:43 ---------- Previous post was at 05:42 ----------

ban tra loi vao mail minh nhe : cuong.trithanh@gmail.com
minh rat can de lam thang 7 do sap het han, ban giup minh nhe .
Thanks you!
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

ban oi , cho minh hoi nhe . minh bi huy mot to hoa don ban ra cua thang 5 thi minh trong thang 7 , phan men 3.0 nay minh se phai lam nhu the nao.
nhu ban da noi la : minh phai lam dieu chinh mau 01/KHBS cua thang 5 va to khai 01/GTGT phu luc 01-03/GTGT .Thang 7 minh co phai lam KHBS ko vay

---------- Post added at 05:43 ---------- Previous post was at 05:42 ----------

ban tra loi vao mail minh nhe : cuong.trithanh@gmail.com
minh rat can de lam thang 7 do sap het han, ban giup minh nhe .
Thanks you!

Thành viên mới ơi ! Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu !- Cảm ơn !
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

Chào cả nhà. Kế toán trước ke khai thiếu 1 tờ hóa dơn đầu ra tháng 12 năm 2010, nay mình mới phát hiện ra, vây bây giờ mình phải lập 8 tờ khai bổ sung phải ko?
minh mới làm kế toán nên không biết nhiều, nhờ cả nhà giúp minh với nha
cty mình sắp quyết toán thuế 3 năm rùi
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

Chào cả nhà. Kế toán trước ke khai thiếu 1 tờ hóa dơn đầu ra tháng 12 năm 2010, nay mình mới phát hiện ra, vây bây giờ mình phải lập 8 tờ khai bổ sung phải ko?
minh mới làm kế toán nên không biết nhiều, nhờ cả nhà giúp minh với nha
cty mình sắp quyết toán thuế 3 năm rùi
Lập 1 tờ của tháng 12 thôi !

---------- Post added at 06:36 ---------- Previous post was at 06:27 ----------

Chào cả nhà. Kế toán trước ke khai thiếu 1 tờ hóa dơn đầu ra tháng 12 năm 2010, nay mình mới phát hiện ra, vây bây giờ mình phải lập 8 tờ khai bổ sung phải ko?
minh mới làm kế toán nên không biết nhiều, nhờ cả nhà giúp minh với nha
cty mình sắp quyết toán thuế 3 năm rùi
bài của bạn chủ top là tháng nào cũng có sai sót : Quên, ko tick...!Khác với bạn là sai luỹ kế của tháng đầu tiên => nên chỉ thực hiện điều chỉnh cho tháng 12 thôi nhé !
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

cám ơn cả nhà nhiều nhá.cho minh hoi nay nửa nha, cty mình mất hết số liệu năm 2008, mà chưa in sổ, nay minh làm lại nên số liệu có sai với báo cáo tài chính một chút, năm 2008 sai kéo theo năm 2009 và nam 2010, nhưng mà sổ năm cái năm 2009, 2010 củng chưa in luôn, chỉ có báo cáo tài chính là in rui hà, vậy minh in hết sổ rùi, minh phải lam gi khi bao cao voi cuc thue, minh dieu chinh lam sao?
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

cả nhà ơi giúp mình nha
mình phát hiện BCTC năm 2010 có sai sót số liệu bây giờ mình làm điều chỉnh bổ sung theo thông tư 28 trên HTKK 3.0. nhưng ko hiểu sao khi mình vào Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN ấy thì vẫn thấy mẫu đó ghi theo thông tư 60 vậy là sao nhỉ. mình đã lên chi cục thuế Hà Đông hỏi nhưng hình như cái chị bên hỗ trợ tuyên truyền mới vào thì phải chi ấy ko biết gì cả và bắt mình về làm lại. Ai biết chỉ giúp mình nhé. mình kảm ơn nhìu nhìu
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

cả nhà ơi giúp mình nha
mình phát hiện BCTC năm 2010 có sai sót số liệu bây giờ mình làm điều chỉnh bổ sung theo thông tư 28 trên HTKK 3.0. nhưng ko hiểu sao khi mình vào Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN ấy thì vẫn thấy mẫu đó ghi theo thông tư 60 vậy là sao nhỉ. mình đã lên chi cục thuế Hà Đông hỏi nhưng hình như cái chị bên hỗ trợ tuyên truyền mới vào thì phải chi ấy ko biết gì cả và bắt mình về làm lại. Ai biết chỉ giúp mình nhé. mình kảm ơn nhìu nhìu
Bạn vào menu thuế TNDN => chọn khai thuế TNDN 2010 => kê khai lại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010.

Khi 3.0 tồn tại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010 => vào menu khai bổ sung => chọn kỳ điều chỉnh là năm 2010 - loại tờ khai là Quyết Toán Thuế TNDN năm 2010 ...=> thực hiện điều chỉnh.
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

mình cũng đã làm như bạn vậy nhưng khi xem để in thì thấy bị lỗi ko có số liệu đã kê khai trước đó và trên tờ khai vẫn ghi "ban hành kèm theo thông tư 60"
mình nghĩ chắc là chị bên thuế ko biết rằng thông tư 28 chưa có mâu biểu về quyết toán thuế năm
 
Ðề: Điều Chỉnh Khai bổ xung.

Chào cả nhà. Mình đang làm BCTC cho năm 2013, phát hiện ra sai sót của kế toán thuế cũ, cụ thể như sau:
1/ HĐ bán ra Tháng 5/2013 xuất bị sai thành tiền và thuế VAT.
Cộng tiền hàng đúng ra phải là: 55.545.000 nhưng HĐ ghi thành 17.686.500
Thuế VAT đúng phải là: 5.554.500 nhưng HĐ ghi thành 1.768.650
dẫn đến tổng cộng sai: 61.099.500 Nhưng ghi trên HĐ 19.455.150

Tháng 5 đã kê khai thuế được khấu trừ chuyển sang tháng 6 là : 149.979.011
Nhưng tháng 6 cty phải nộp thuế với số tiền : 608.089
Tháng 7 đã kê khai và được khấu trừ thuế chuyển wa tháng 8 là: 45.700.692
Tháng 8 đã kê khai và được khấu trừ thuế là : 36.839.772
Tháng 9 đã kê khai và số thuế phải nộp là: 336.778
Tháng 10 đã kê khai và được khấu trừ là : 72.590.053
Tháng 11 còn được khấu trừ : 352.092
Tháng 12 phải nộp thuế số tiền : 378.200

Hiện tại mình đang rất rối rắm, không biết điều chỉnh như thế nào , và tính mức phạt trong trường hợp này ra sao. Còn ảnh hưởng đến tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, thật sự mình cần các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo giúp.
Cho mình hỏi thêm, trong trường hợp này bên mình là bên xuất HĐ có phải thu hồi HĐ viết sai về ko? hay chỉ làm biên bản thỏa thuận giữa 2 bên và xuất bổ sung HĐ GTGT vào tháng hiện tại ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top