Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

teddytran

Member
Hội viên mới
Chào các a.c trên diễn đàn. E mới đi làm nên cũng ko rõ như nào. nên cho e hỏi 1 ngu 1 phát với ạk. E muốn hỏi là Khi mình tính thuế TNDN tạm tính đã nộp và gửi từ lâu rồi. Nhưng đến cuối năm xem lại sổ sách mà sai sửa lại. Thì có được phép cuối năm làm QToán TNDN luôn ko. Hay lại phải điều chỉnh rồi mới đuợc QToán. Với lại Có ng nói với e rằng Thuế TNDN tạm tính thì sai cũg đc. Vì nó chỉ là tạm tính thôi mà. Cuối năm Qtóan mới sửa lại cho đúng cũg đc. Lúc làm tạm tính thì ko ảnh huởng gì hết. Có thể sửa được vào cuối năm, Liệu như vậy có đúng ko ak :chetne:
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Chào các a.c trên diễn đàn. E mới đi làm nên cũng ko rõ như nào. nên cho e hỏi 1 ngu 1 phát với ạk. E muốn hỏi là Khi mình tính thuế TNDN tạm tính đã nộp và gửi từ lâu rồi. Nhưng đến cuối năm xem lại sổ sách mà sai sửa lại. Thì có được phép cuối năm làm QToán TNDN luôn ko. Hay lại phải điều chỉnh rồi mới đuợc QToán. Với lại Có ng nói với e rằng Thuế TNDN tạm tính thì sai cũg đc. Vì nó chỉ là tạm tính thôi mà. Cuối năm Qtóan mới sửa lại cho đúng cũg đc. Lúc làm tạm tính thì ko ảnh huởng gì hết. Có thể sửa được vào cuối năm, Liệu như vậy có đúng ko ak :chetne:
Doanh thu trên tờ TNDN tạm tính phải chuẩn. Chi phí có thể tạm tính. Sai doanh thu thì lo đi điều chỉnh đi, lệch chi phí thì cứ để đấy cuối năm quyết toán thôi, hê hê.
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Nếu mà sai cả tờ Thuế TNCN nữa thì sao ạk
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

chi phí thì sai cũng đc nhưng doanh thu thì bắt buộc phải chuẩn bạn nhé
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Doanh thu trên tờ TNDN tạm tính phải chuẩn. Chi phí có thể tạm tính. Sai doanh thu thì lo đi điều chỉnh đi, lệch chi phí thì cứ để đấy cuối năm quyết toán thôi, hê hê.

E bị sai chi phí ạk? Thế thì cứ để cuối năm làm luôn thể ạk??
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

- Tạm tính TNDN:
+ Doanh thu chuẩn cả: 511.515.711
+ Chi phí thì có thể sai sót
=> nếu doanh thu sai thì phải làm điều chỉnh, Nếu doanh thu đã đứng thì không cần, và cuối năm làm QT luôn
- Thuế TNCN:
+ Số thuế khai và số thuế phải đóng phải khớp nhau => ok
+ Thuế TNCN đã đóng > TNCN phát sinh ==> Làm quyết toán thuế, só thuế thừa chuyền sang năm 214 bufg rt]f, mà không cần sửa lại báo cáo quý/tháng
+ TNCN đã đóng < TNCN phải đóng ==> sửa lại và đi đóng bổ sung
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Mà cho e hỏi với ạk. E có HĐ LĐ từ T9.2013. Nhưg e chưa đky mã số thuế cho Bản thân e. Vậy Bây giờ e đăng ký thì có lsao ko ạk? Tại lương e ko vuợt mức giảm trừ nên e cũng ko để ý lắm, Mà giờ đi làm thì cần có những gì ạk
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

ko sao, cứ đăng ký thôi
Mà cho e hỏi với ạk. E có HĐ LĐ từ T9.2013. Nhưg e chưa đky mã số thuế cho Bản thân e. Vậy Bây giờ e đăng ký thì có lsao ko ạk? Tại lương e ko vuợt mức giảm trừ nên e cũng ko để ý lắm, Mà giờ đi làm thì cần có những gì ạk
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Mà cho e hỏi với ạk. E có HĐ LĐ từ T9.2013. Nhưg e chưa đky mã số thuế cho Bản thân e. Vậy Bây giờ e đăng ký thì có lsao ko ạk? Tại lương e ko vuợt mức giảm trừ nên e cũng ko để ý lắm, Mà giờ đi làm thì cần có những gì ạk

Đăng ký MST trước khi quyết toán năm. Cụ thể thì bạn điền vào 2.5, kết xuất gửi file mềm cho CCT qua Homepage , đồng thời in file cứng gửi CCT rồi ngồi đợi cấp mã.
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

Đăng ký MST trước khi quyết toán năm. Cụ thể thì bạn điền vào 2.5, kết xuất gửi file mềm cho CCT qua Homepage , đồng thời in file cứng gửi CCT rồi ngồi đợi cấp mã.
e làm mã số thuế cho cá nhân e ý ạk? Mẫu nào đáy ạk
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

chết rồi, nghe mọi người nói thế thì mình toi. quý trước mình làm tạm tính mình chỉ cộng 515 của 3 tháng. quên không để ý 515 vơi 711. thế là mình cứ điền bừa 1 con số của 515+711. vậy thì giờ mình phải làm thế nào? mọi ng chỉ giúp mình với
 
Ðề: Cho e hỏi ngu 1 tí ạk

- Tạm tính TNDN:
+ Doanh thu chuẩn cả: 511.515.711
+ Chi phí thì có thể sai sót
=> nếu doanh thu sai thì phải làm điều chỉnh, Nếu doanh thu đã đứng thì không cần, và cuối năm làm QT luôn
- Thuế TNCN:
+ Số thuế khai và số thuế phải đóng phải khớp nhau => ok
+ Thuế TNCN đã đóng > TNCN phát sinh ==> Làm quyết toán thuế, só thuế thừa chuyền sang năm 214 bufg rt]f, mà không cần sửa lại báo cáo quý/tháng
+ TNCN đã đóng < TNCN phải đóng ==> sửa lại và đi đóng bổ sung
Cho e hỏi TH TNCN đã đóng < TNCN phải đóng thì mình để cuối năm làm cái quyết toán thuế TNCN rồi đóng bù sau đúng ko ạk, Có bị phạt ko ạk
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top