kết chuyển lãi lỗ bị sai từ năm 2009, đến nay làm điều chỉnh thế nào

xuanhitle

New Member
Hội viên mới
Các bác cho e hỏi tí ạ:
chả là e mới đi làm ở cty đc 7 tháng nay, và đúng vào thời điểm làm báo cáo tài chính. số nhọ thế chứ.
Cty em năm 2009 có LN trc thuế là lỗ 400tr, tuy nhiên năm 2008 có lỗ luỹ kế là 500tr nên Số dư cuối kỳ của tk421 bên nợ là 900tr
Năm 2010 có lãi, lợi nhuận trước thuế là 400tr nhưng vì chị kế toán ko chuyển lỗ của năm 2009 nên số tiền thuế TNDN phải nộp là 100tr, trong khi nếu chuyển lỗ thì đúng ra là ko phải nộp thuế TNDN đúng ko các bác?
Năm 2011 có lãi, LN trước thuế là 40tr và vì k chuyển lỗ nên vẫn tính nộp thuế TNDN 10tr, và TK 421 thì vẫn có số dư cả TK 4211 và 4212
Năm 2012 có lãi và lại tương tự như năm 2011, đầu kỳ không kết chuyển từ 4212 sang 4211 thế nên số dư của 4211 luôn luôn có dư đầu kỳ và cuối kỳ và vẫn tính nộp thuế TNDN bình thường, không quan tâm tới số lỗ của các năm trước.
Các bác cho e hỏi chị ấy làm như thế có đúng ko? và đúng sai ở chỗ nào? e mới đi làm nhưng thấy nó kỳ kỳ sao ấy a. Số dư cuối kỳ của tk 421 chẳng khớp với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng được ạ?
 
Ðề: kết chuyển lãi lỗ bị sai từ năm 2009, đến nay làm điều chỉnh thế nào

Các bác cho e hỏi tí ạ:
chả là e mới đi làm ở cty đc 7 tháng nay, và đúng vào thời điểm làm báo cáo tài chính. số nhọ thế chứ.
Cty em năm 2009 có LN trc thuế là lỗ 400tr, tuy nhiên năm 2008 có lỗ luỹ kế là 500tr nên Số dư cuối kỳ của tk421 bên nợ là 900tr
Năm 2010 có lãi, lợi nhuận trước thuế là 400tr nhưng vì chị kế toán ko chuyển lỗ của năm 2009 nên số tiền thuế TNDN phải nộp là 100tr, trong khi nếu chuyển lỗ thì đúng ra là ko phải nộp thuế TNDN đúng ko các bác?
Năm 2011 có lãi, LN trước thuế là 40tr và vì k chuyển lỗ nên vẫn tính nộp thuế TNDN 10tr, và TK 421 thì vẫn có số dư cả TK 4211 và 4212
Năm 2012 có lãi và lại tương tự như năm 2011, đầu kỳ không kết chuyển từ 4212 sang 4211 thế nên số dư của 4211 luôn luôn có dư đầu kỳ và cuối kỳ và vẫn tính nộp thuế TNDN bình thường, không quan tâm tới số lỗ của các năm trước.
Các bác cho e hỏi chị ấy làm như thế có đúng ko? và đúng sai ở chỗ nào? e mới đi làm nhưng thấy nó kỳ kỳ sao ấy a. Số dư cuối kỳ của tk 421 chẳng khớp với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng được ạ?

tóm lại báo cáo đã nộp và thuế cũng đã nộp giờ làm giải trình và điều chỉnh lại BCTC và quyết toán thuế gởi chi cục thuế còn số thuế đã nộp ko được khấu trừ lại mà làm công văn xin cấn trừ thuế khác nếu có phát sinh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top